Inconsistência ao pesquisar pedidos do PDV na tela “Manutenção de contas a receber”
Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber”, foi inserida uma melhoria para que o número de caracteres a serem digitados no filtro sejam de 6 (seis) dígitos, mediante ao tamanho do campo do banco de dados de onde é buscada a informação, dessa forma, evitando com que a inconsistência ocorra (Imagem 1).
Ao alterar a empresa na ordem estava limpando o cliente (SUP-76163)
Ocorrência: Quando alterava a empresa na ordem, o sistema apagava o cliente adicionado sendo necessário incluí-lo novamente.
Solução: Foi feito um ajuste para que ao alterar uma empresa, o campo cliente não seja mais apagado.
Solução Técnica: Ao alterar a empresa de um pedido que esteja em edição, será realizada a análise dos crivos para o cliente conforme os parâmetros configurados para a nova empresa, caso o cliente tenha um bloqueio, o código da empresa voltará para a empresa anterior e o código do cliente será mantido. Já ao alterar a empresa de um pedido novo, será realizada a análise dos crivos para o cliente conforme os parâmetros configurados para a nova empresa e caso o cliente tenha um bloqueio os dados serão limpos, espelhando o mesmo comportamento ao digitar um cliente com bloqueio em um novo pedido (Imagens 1 e 2) .
Campo “Vr Seguro” (SUP-74169/SUP-69338)
Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” foi inserido o campo “Vr Seguro”, para que o sistema traga este valor e leve a mesma informação para as telas “5.2.10 - Fechamento de ordens e 3.2.29 - Rastreamento de ordens”. O valor será somado a nota e o campo “Vr Seguro”, irá ser apresentado na Danfe. Foi adicionada a coluna “Vr Seguro” na tabela “[Itens]”, que indicará o valor do seguro rateado por item.
Imagens do tipo PNG implicava em “acess violation” (SUP-72113)
Ocorrência: A grid de imagens reconhecia somente a extensão JPG. Ao burlar essa leitura utilizando o simbolo “*” na procura, a coluna de imagem se perdia causando inconsistências de violação de acesso.
Solução: Foi feito um ajuste para que o sistema valide a extensão antes de inserir no banco de dados, na tela “Cadastro de clientes” e opção “Imagens” (Imagens 1 e 2).
Sistema permitia alterar a legenda do produto, após ser inserido na tabela (SUP-74962)
Ocorrência: O sistema permitia a inclusão de produto com a legenda “Controle Interno” no pedido.
Solução: Foi feito um ajuste para que não seja permitido digitar o produto com a legenda “Controle Interno”, na tela “Digitação de ordens”, opção “Expresso” (Imagens 1, 2, 3 e 4).
Transmitir inutilização de SAT (SUP-76233)
Ocorrência: Quando o SAT era transmitido ocorria a rejeição “Valor total do CF-e-SAT supera o máximo permitido no arquivo de Parametrização de Uso”.
Solução: Foi criado o campo “Limite Faturamento” na tela “Configuração do SAT-CFe”, para que possa ser inserido o valor limite permitido para a transmissão do SAT (Imagem 1).
“Rejeição: Não informado o grupo de exportação indireta no item” (SUP-75177)
Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” foram inseridas as tags referentes a exportação do XML. Também foram inseridas validações para que a nota seja transmitida de acordo com o desejado.
Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” foi adicionada a aba “Detalhe da exportação”, contendo a grid de informação da Nota Fiscal eletrônica recebida para exportação e os campos de registro “Drawback e Registro de Exportação”, que só serão apresentados caso o tipo de ordem esteja com o checkbox “Exportação indireta” marcado.
Validações feitas: O campo “Drawback” poderá estar vazio, sendo possível preencher com nove ou onze caracteres; O campo “Registro de Exportação” poderá ser preenchido com até doze caracteres, com a opção de mante-lo vazio; A quantidade informada no pedido deverá ser igual a quantidade informada na grid de exportação, caso contrário, a nota poderá ser rejeitada; O sistema irá bloquear quando for referenciada uma nota de exportação, em que sua quantidade já tenha sido utilizada totalmente em outras notas.
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Validações feitas: O campo “Drawback” poderá estar vazio, sendo possível preencher com nove ou onze caracteres; O campo “Registro de Exportação” poderá ser preenchido com até doze caracteres, com a opção de mante-lo vazio; A quantidade informada no pedido deverá ser igual a quantidade informada na grid de exportação, caso contrário, a nota poderá ser rejeitada; O sistema irá bloquear quando for referenciada uma nota de exportação, em que sua quantidade já tenha sido utilizada totalmente em outras notas.
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Foi adicionado um alerta para quando a quantidade informada na grid de exportação, for menor do que a quantidade total da nota de entrada. A ação não será bloqueada, permitindo que o usuário continue o pedido, por se tratar apenas de um alerta.
Na emissão da nota, serão enviadas as tags: <nDraw> referente ao campo “Drawback” do pedido de venda, caso o campo esteja vazio a tag não será enviada; <nRE> referente ao campo “Registro de Exportação” do pedido de venda, caso o campo esteja vazio a tag será marcada como zero (0); <chNFe> referente a chave de acesso da nota de entrada informada no pedido de venda, sendo obrigatório seu envio; <qExport> referente a quantidade da nota de entrada, informada na grid de exportação no pedido de venda, que deverá ser compatível com a tag “<qCom>” do produto. Caso tenha mais de uma nota de entrada referenciada ao item, a somatória das tags “<qExport>” deverá ser igual ao valor enviado na tag “<qCom>”.
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Na emissão da nota, serão enviadas as tags: <nDraw> referente ao campo “Drawback” do pedido de venda, caso o campo esteja vazio a tag não será enviada; <nRE> referente ao campo “Registro de Exportação” do pedido de venda, caso o campo esteja vazio a tag será marcada como zero (0); <chNFe> referente a chave de acesso da nota de entrada informada no pedido de venda, sendo obrigatório seu envio; <qExport> referente a quantidade da nota de entrada, informada na grid de exportação no pedido de venda, que deverá ser compatível com a tag “<qCom>” do produto. Caso tenha mais de uma nota de entrada referenciada ao item, a somatória das tags “<qExport>” deverá ser igual ao valor enviado na tag “<qCom>”.
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