Notas de versão 1489.444

Data de publicação: 03/01/2023
Ticket
Criticidade
Implementação
Relevante
Solicitação
Importante
Mudança
Muito importante

Notas de versão

Classificação menu ERP

COMUNS

Inclusão de códigos de barras iguais, no mesmo produto ou em produtos diferentes (SUP-80277)

 

Ocorrência: O sistema permitia cadastrar o mesmo “DUN14”, para produtos diferentes.

Solução: Na tela “Cadastro de produtos”, foi inserida uma mensagem que informará a existência do “DUN14” cadastrado em outro produto, a mensagem também será exibida nos códigos de barras adicionais. Este comportamento já existia para o “EAN13” (Imagem 1).

 

Imagem 1 - Tela Cadastro de produtos

 

 

 

Cópia em massa do "Tipo mercadoria" na tela “Cadastro de empresas” (SUP-80342)

 

Ocorrência: Quando eram selecionados múltiplos “Tipos Mercadorias” para cópia, era copiada somente a última mercadoria selecionada.

Solução: Foi realizada uma correção na tela “Cadastro de empresas”, para que sejam copiados em massa os múltiplos “Tipos Mercadorias” (Imagens 1 e 2).

 

 

 

 

COMERCIAL - COMPRAS

Inconsistência ao dar entrada na Nota Fiscal (SUP-80618)

 

Ocorrência: Quando era realizada a entrada da Nota Fiscal ocorria a movimentação de estoque, contudo a nota não era salva.

Solução: Foi inserida uma verificação ao final do processo de confirmação da nota de entrada, para garantir que ela foi salva, caso seja encontrada alguma inconsistência todo o processo será revertido.

 

 

 

 

Inconsistências na tela “Cadastro de Classificação de Gastos”

 

Ocorrência 1: Quando informava um código de empresa que não existia, uma mensagem de inconsistência era exibida.

Solução 1: Foi realizada uma correção, para que ao informar um código de empresa não existente, seja exibida uma validação (Aviso) informando que a empresa não é valida (Imagem 1).

 

 

 

Ocorrência 2: Quando era informado um caractere no campo “Empresa”, uma mensagem de inconsistência era apresentada.

Solução 2: Foi feito um ajuste para que ao inserir um caractere inválido no campo “Empresa”, uma validação seja apresentada (Imagem 3).

 

 

Ocorrência 3: Quando era digitada uma numeração extensa no campo “Centro de custo padrão” e clicava em “Gravar”, era apresentada uma mensagem de inconsistência.

Solução 3: Foi realizado um ajuste para que ao inserir uma numeração extensa no campo “Centro de custo padrão”, uma validação seja apresentada (Imagem 4).

 

 

Ocorrência 4: Quando era realizada a exclusão ou alteração de um registro que possuía dependências, era apresentada uma mensagem de inconsistência.

Solução 4: Foi realizado um ajuste para que ao tentar “Excluir ou Alterar” um registro que possui dependência, será mostrada uma validação informando a impossibilidade de exclusão ou alteração (Imagens 5 e 6).

 

 

 

 

COMERCIAL - VENDAS

Título de valor de entrada gerando título cancelado, no contas a receber (SUP-80119)

 

Ocorrência: Quando inseria um valor de entrada em uma ordem, o sistema gerava um título a receber referente a entrada e um título cancelado, mesmo sem realizar alteração no valor ou cobrança de entrada. Ao “Alterar e Gravar” a ordem novamente, também era gerado um novo título cancelado.

Solução: Foi realizado um ajuste para que o título referente ao valor de entrada do pedido seja apagado e lançado novamente no financeiro, para casos de alteração no valor, cobrança ou praça.

 

 

 

 

 

 

FINANCEIRO - RECEBER

Transição do crivo "Análise de crédito irregular” para "Renegociação comercial" (SUP-72502)

 

Na tela “5.2.6 - Liberação de ordens”, foi criado o evento “Permite bloquear/liberar crivos de outros usuários (Supervisor)”, para quando estiver marcado como “SIM” para um usuário, desta forma, permitirá que o mesmo possa bloquear e desbloquear crivos, que já foram alterados por outros usuários (Imagem 1). E será possível alterar todos os crivos menos o LD que manterá o comportamento existente (Imagem 2).

 

 

FINANCEIRO - PAGAR

Pagamento duplicado na movimentação de contas correntes (SUP-80293)

 

Ocorrência: Quando realizava o pagamento do mesmo título com duas telas abertas simultaneamente e baixava este título, o sistema duplicava o lançamento na tela “Movimentação de contas correntes”.

Solução: Foi realizado um ajuste para que mesmo que seja feito o pagamento do mesmo título, não duplique o lançamento na tela “Movimentação de contas correntes”, pois o sistema irá considerar o primeiro pagamento realizado.

 

 

 

 

 

CONTÁBIL