Notas de versão 1489.488

Data de publicação: 18/07/2023

Melhorias

[Integrador E-Commerce]

Pago pela empresa o “Frete” e sendo destacado na NF Koncili (SUP-88477)

 

A integração com a Koncili conseguirá inserir nos títulos, os abatimentos referentes aos descontos padrões (comissão e frete). A comissão vem em basicamente todas as conciliações e já estava disponível desde a primeira tarefa. O frete será incluído como “Abatimento Manual” e deverá ter um subtipo cadastrado e configurado no “Integrador E-Commerce”. Nas “Configurações Gerais” em “Configurações De → Para”, a aba “Representantes” foi dividida em “Gerais e Koncili” para facilitar a visualização (Imagens 1 e 2).

Imagem 1 - Tela Configurações Gerais

 

 

Subtipo Abt. Cliente: é o subtipo adicional de contas a receber, que será incluído em títulos onde o pedido possui frete destacado (Imagens 3 e 4).

 

 

 

 

Subtipo Abt. Comissão

é o subtipo adicional de contas a receber que será incluído em títulos, referente à comissão cobrada do pedido, como já documentado antes (apenas mudou de lugar).

Canal de Venda (Origem)

é o nome do canal enviado pela Koncili, que pode ser diferente do enviado pelo E-Commerce.

Blacklist (Ignorar)

é uma nova opção que permite ignorar todos os registros de determinado canal de vendas (traz para o integrador, mas não associa ao ERP).

 

 

O Integrador E-Commerce sempre tentará obedecer à regra do frete do pedido. Caso o valor enviado pela “KONCILI” seja divergente ao do pedido, um novo registro será exibido com um aviso em tela (Imagem 8).

 

Se for necessário, a coluna “Valor” poderá ser editada e salva, afim de ajustar o frete recebido pela “KONCILI” e importando na próxima chamada do serviço. Com essas configurações optadas, a movimentação de contas ficará com o valor líquido (descontando os abatimentos) (Imagem 9).

 

 

[Menu Comuns]

Inconsistência ao marcar flag de industrialização em terceiros

 

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi corrigida a atualização da composição do produto ao inserir e excluir insumo na ficha técnica (Imagem 1).

 

 

[Menu Faturamento]

Nota de Serviço – Ajustes na Emissão (impressão e XML) (SUP-83972)

 

Na tela “4.2.4 - Emissão de notas fiscais de serviço eletrônica (NFS-e)”, foram relaizados ajustes para informar “0 ou 1” na tag “IssRetido do XML” ao invés de passar o valor do “ISS Retido”.

0 (zero)

NÃO

0 (zero)

NÃO

1 (um)

SIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Solicitações

[Agent]

Inconsistência ao inserir peça revisada (SUP-90227)

 

Ocorrência: Havia uma inconsistência ao realizar revisão de peças em algumas ordens. Isso estava ocorrendo porque o almoxarifado da OF ainda não estava finalizado e faltava quantidade de alguns itens para retirar.

Solução: Foi feito um ajuste para que a revisão seja bloqueada, caso o almoxarifado da OF não esteja concluído, independente de qualquer parâmetro (Imagem 1).

 

 

 

Inconsistência ao atualizar a versão (SUP-90205)

 

Ocorrência: Ao tentar atualizar uma versão através do agent, eram retornadas as mensagem de inconsistências em algumas bases.

Solução: Foi ajustada a declaração no script da versão, para que a inconsistência não volte a ocorrer (Imagem 1).

 

 

[Coletor]

Ajustando as casas decimais ao apontar inconsistência (SUP-90533)

 

Ocorrência: O sistema Guarani ERP, não estava permitindo informar a quantidade de defeito com mais de duas casas decimais, mesmo que fosse informado com quatro casas na entrada da peça.

Solução: Foi feita uma alteração para que tenha (4) quatro dígitos na grid do campo quantidade (Imagens 1 e 2).

 

 

 

 

Quantidade do pedido não batendo com a quantidade das peças

 

Ocorrência: Sistema validando incorretamente a quantidade de peças alocadas no pedido, não estava considerando a conversão da embalagem de venda.

Solução: Foi feito um ajuste no banco de dados para que seja feita a validação devida da quantidade de produtos, quando houverem embalagens (Imagens 1, 2, 3 e 4).

 

 

 

 

 

 

Coletor não fazendo reabertura de pedido, na conferência de saída (SUP-89342)

 

Ocorrência: O parâmetro que realizava checkout depois do faturamento, não estava permitindo reabrir uma conferência de saída e sendo assim, apresentava uma mensagem de ordem já faturada.

Solução: Foram realizados ajustes no Coletor e no Painel, para que permitam a reabertura de pedido faturado quando o parâmetro do checkout estiver como "DEPOIS DO FATURAMENTO", desta forma, o conferente voltará a ficar como “SEM CHECKOUT“. E foi bloqueada a reabertura de pedido pelo painel, quando a empresa utiliza WMS, por motivos de estornos nas movimentações WMS, a reabertura deverá ser realizada pelo Coletor.

 

 

 

 

 

 

 

[Menu Comuns]

[Menu Comercial - Vendas]

[Menu Financeiro - Receber]

[Menu Financeiro - Pagar]

[Menu WMS]

[Menu PCP]

[Menu Manifestação do destinatário]


Legendas dos tipos de tickets
Legendas da criticidade do ticket
Mudança
Melhoria
Solicitação
Relevante
Importante
Muito importante

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