Ajustes nos descontos “Comercial e Financeiro”, no pedido de compras
Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, foi inserido um ajuste nas diferenças de valores da importação de um pedido de compra “Finalidade 3”, com os descontos “Comercial e Financeiro”.
Ajuste na exibição de valores "Totais" na tela "Manutenção das ordens de compra" (SUP-75140)
Nas telas “2.2.2 - Autorização das ordens de compra, 2.2.3 - Consulta de ordens de compra e 2.2.8 - Manutenção das ordens de compra”, foram feitos ajustes da exibição de valor bruto das mercadorias. Corrigido o valor exibido nas colunas “Valor mercadoria” das grids de consulta das telas citadas, o valor passará a desconsiderar o desconto comercial aplicado na ordem de compra, assim exibirá o valor total bruto das mercadorias (quantidade x valor unitário sem desconto).
Incluindo a coluna “Comissionamento padrão” (SUP-78583)
Nas telas “2.2.10 - Planilha de formação de preço” e “2.2.13 - Planilha de formação de preços (Novo), foi inserida a coluna “Comissionamento padrão” (Imagens 1 e 2).
Inconsistência em pedido de compras “P3” (SUP-80929)
Ocorrência: Na tela “Entrada de notas fiscais”, ao tentar dar entrada em pedido de compras “P3”, era apresentada a mensagem: “A nota não foi salva corretamente, tente novamente.“
Solução: Foi feito um ajuste para que ao fazer um pedido manual “P3”, que o sistema utilize a tabela indicada corretamente.
Solução técnica: Ajustado para que o sistema utilize a tabela indicada para verificação, assim garantirá que a nota de entrada foi salva devidamente (Imagem 1).
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