Notas de versão 1489.447

 

Data de publicação: 23/01/23
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Criticidade
Implementação
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Importante
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Notas de versão

Classificação menu ERP

COLETOR

Divergência na conferência pelo coletor - quando a quantidade de peças é maior ou igual a 9000 (SUP-80844)

 

Ocorrência: Havia uma inconsistência de SQL quando informava uma quantidade superior a 8000, na conferência de saída por lote do coletor. Essa inconsistência estava ocorrendo porque a quantidade de caracteres da SQL que inseriam peças, ultrapassava o limite permitido.

Solução: Após ajuste foi necessário dividir a SQL que insere os lotes em diversas partes, separando a cada 1500 peças (Imagens 1 e 2).

Imagem 1 - Tela Coletor

 

Imagem 2 - Tela Coletor

 

 

COMUNS

Imagem não sendo inserida no banco de imagens ao ser redimensionada (SUP-80932)

 

Ocorrência: As imagens não estavam sendo incluídas no banco de imagens, ao ser redimensionada.

Solução: Foi feito um ajuste na finalização da transação, para que ao redimensionar a imagem a transação seja finalizada no banco de imagem (Imagem 1).

 

 

 

 

Impressão personalizada da Tabela de Preços (SUP-70044)

 

Ocorrência: Estava demorando para carregar as imagens na tela “1.1.40 - Consulta personalizada” como não mostrava que estava carregando parecia que que nada estava sendo executado.

Solução: Foi adicionado as mensagem “Aguarde" e "Preparando relatório" para mostrar que esta carregando as imagens (Imagens 1, 2 e 3).

 

 

 

 

COMERCIAL - COMPRAS

Criando atualização em massa para “Cadastro de Produtos” (SUP-75733)

 

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” na aba “Identidade” e na aba “Fornecedores”, foi inserido o botão “Copiar esquema para empresas” (Imagens 1 e 2).

 

 

 

 

Confirmação que as informações foram copiadas para as empresas selecionadas (Imagem 5). Informações copiadas (Imagem 6). Na tela “Cadastro de produtos” os campos que serão copiados (Imagem 7).

 

 

 

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” temos a opção: “Atualização em Massa de Produtos”, na aba “Empresas com permissões de ordens” e na aba “Fornecedores” foi implementado a mesma funcionalidade “Copiar esquema para empresas” (Imagens 8 e 9).

 

 

Na tela “2.2.15 - Importação de produtos (XML NFe)” nas abas “Empresas com permissão de ordens e Fornecedores”, foram implementadas a mesma funcionalidade “Copiar esquema para empresas” (Imagem 10).

 

 

 

A impressão não automática para tipo requisição (SUP-80990)

 

Ocorrência: A impressão da guia de separação por lote assim que finalizava o “Almoxarifado”, não estava listando as informações quando imprimia, somente depois que reabria a tela.

Solução: Foi feito um ajuste para que a atualização das informações dos itens e lotes utilizados sejam efetivados após a finalização da “Guia Separação”, evitando assim que as informações fiquem vazias no relatório (Imagens 1 e 2).

 

 

 

Campo com volume do CT-e não é preenchido na “Entrada de notas fiscais” (SUP-79842)

 

Ocorrência: Ao fazer a importação de um CT-e na tela “Entrada de notas fiscais”, não estava trazendo o volume.

Solução: Foi feito um ajuste para que ao importar um XML do CT-e, que seja verificado se a tag <tpMed> possui a palavra VOLUME dentro do texto, desta forma, importará a quantidade de carga (qcarga) para o campo “Volumes” da “Entrada de notas fiscais” (Imagens 1 e 2).

 

 

 

 

O inventário 143 não realizando movimentações corretamente (SUP-80766)

 

Ocorrência: O inventário não estava realizando movimentações corretamente, devido ter ficado sem data. Na movimentação de estoque foi verificado que o inventário deveria fazer 2 movimentações (negativa para zerar o estoque e positiva com a quantidade do inventário), porém apenas incluiu a quantidade do inventário, somando o estoque tendo uma movimentação indevida.

Solução: Foi inserida uma trava na tela “Cadastro de inventários”, para não permitir que o inventário fique sem data (Imagem 1).

 

 

 

Divergências nos campos “Vr Documento e *Vr Documento” na “Entrada de notas fiscais” (SUP-80981)

 

Ocorrência: Haviam divergências nos campos “Vr Documento e *Vr Documento”, pois a tela “Entrada de notas fiscais” estava distorcendo as informações do valor do produto, quando o pedido era importado pela “Guia de conferência de entrada”.

Solução: Foram feitas as correções nos cálculos dos campos “Vr Documento e *Vr Documento” e ao importar a guia de conferência com o mesmo item, em mais de um pedido para a “Entrada de notas fiscais” em “Pedidos praça 2”, será utilizada a opção de importar somente os itens conferidos (Imagens 1, 2 e 3).

 

 

 

 

COMERCIAL - VENDAS

Verba dos pedidos bonificados (SUP-80516)

 

Ocorrência: Verba negativa gerada na digitação de ordens estava sendo apagada, quando o tipo de ordem possuía também configuração de "Opções de débito ao representante".

Solução: Foi realizado um ajuste que ao gerar verba no “Cadastro de tipos de ordens” existir configuração para "Movimentar verba" e configuração de "Opções de débito ao representante".
Se o pedido gerar verba negativa na digitação, ao faturar será respeitada a configuração da "Opções de débito ao representante" e a verba negativa gerada anteriormente não será apagada (Imagens 1, 2 e 3).

 

 

 

 

 

Pesquisa de Ordens (SUP-81135)

 

Ocorrência: Ao abrir a tela de “Pesquisa de ordens”, o sistema estava trazendo como padrão o tipo período como “Nenhum”.
Solução: Foi alterado para que ao abrir a tela “Pesquisa de ordens”, que esteja como padrão o tipo período “Data digitação”. E ao abrir a tela de “Pesquisa de ordens”, através da tela “Cadastro de clientes” no botão Hist. Pedidos, o padrão estará como “Nenhum” (Imagens 1 e 2).

 

 

 

 

Inconsistências com promoção (SUP-81117)

 

Ocorrência: Ao importar pedido, o sistema não estava convertendo o valor unitário de tabela do item na “Digitação de ordens” no campo “Tab Vr Unitário”, quando o parâmetro “Converte embalagem para unidade na digitação de ordens” estava configurado como “SIM” e existia promoção aplicada no produto.

Solução: Foi realizado um ajuste na importação de pedidos pela tela "Guarani Móvel - Android - importação de dados". Desta forma, quando o item pertencer a uma promoção e o campo "Converte embalagem para unidade na digitação de ordens", na parametrização Android do representante estiver optado como "SIM", o valor unitário de tabela do item na “Digitação de ordens” no campo “Tab Vr Unitário”, será convertido corretamente (Imagens 1 e 2).

 

 

 

 

Modelo de impressão horizontal não imprimindo (SUP-81071)

 

Ocorrência: O relatório com modelo horizontal na emissão de ordens, não estava abrindo e não retornava mensagem.

Solução: Foi feito ajuste, para que o tratamento de exceção identifique essa inconsistência e apresente uma mensagem de aviso ao usuário.

 

 

 

 

 

 

FATURAMENTO

Guia de carregamento (SUP-81180)

 

Ocorrência: Quando a “Guia de carregamento” estava com o status finalizado, os campos: Estoque físico e Estoque WMS, estavam mudando na tela “Expedição” usando sua funcionalidade.

Solução: Foi feito um ajuste para que a verificação do estoque WMS, não considere o pedido caso ele já tenha criado a “Guia de carregamento” (mesmo que não tenha sido encerrada, pois movimenta ao criar), deixando assim como "Estoque WMS OK = SIM" para esses pedidos (Imagem 1).

 

 

FINANCEIRO - RECEBER

FINANCEIRO-PAGAR

PCP

CONTÁBIL

FISCAL