Notas de versão 1489.433

Data de publicação: 16/11/22
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Criticidade
Implementação
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Notas de versão

Classificação menu ERP

COLETOR

Adicionar campo de conferência por embalagem no “Coletor”

 

Na tela “Conferência de Saída” do Coletor foi adicionado o campo “Qtd ACF Emb.”, que irá calcular a quantidade de embalagens a serem conferidas de acordo com o produto. Para a validação deste novo campo, o Parâmetro “Qual a quantidade a exibir no checkout (CONFERIDA/ A CONFERIR)”, deverá estar marcado como “A CONFERIR” de acordo com a regra de “Conferência as cegas” (Imagem 1).

 

Imagem 1 - Tela Coletor

 

 

 

INTEGRADOR AFV

Cidade que não se encontrava na tabela “Cidades/Localidade” (SUP-78287)

 

Ocorrência: Havia uma cidade que não estava inserida na tabela “Cidades/Localidade”, ficando de fora da carga “MUNICÍPIOS” do Integrador AFV.

Solução: Foi feita a inclusão da cidade ausente na tabela, para que passe a ficar disponível na carga “MUNICÍPIOS” do Integrador AFV (Imagem 1).

 

 

 

 

Ajuste no Integrador (SUP-77868)

 

Ocorrência: Os campos ”HPC_STATUSORCAMENTO CHAR e HPC_ENVIADO_REPMAIS” não estavam na SP_AND_HISTPEDCAB, fazendo com que as posições dos campos ao lado ficassem incorretas ao importar para o AFV.

Solução: Foi realizada uma correção no Integrador AFV, onde os campos ”HPC_STATUSORCAMENTO CHAR e HPC_ENVIADO_REPMAIS” foram inseridos na SP_AND_HISTPEDCAB, para que as posições da carga fiquem corretas (Imagem 1).

 

 

 

CONFERÊNCIA.EXE

Retirar valor financeiro do romaneio da função "Agrupado" (SUP-74301)

 

Na tela “Conferência de mercadorias por romaneio”, na aba “Itens a conferir” foram implementadas as colunas “Qtde CF” quantidade conferida de embalagens e “Qtd ACF Emb” quantidade a conferir de embalagens. Para visualizar as colunas adicionais, será necessário que o Parâmetro “Qual a quantidade a exibir no checkout (CONFERIDA/A CONFERIR)” esteja marcado como “Conferida” (Imagem 1). Foi removida a coluna “Vr.Total” na grid “Romaneios”, da tela “Conferência de mercadorias por romaneio”.

 

 

COMUNS

CFG não atualizando, após cópia de dados do “Cadastro de produtos” (SUP-76869)

 

Ocorrência: Quando era selecionado o mesmo produto copiando as informações, para inserir o conteúdo na tela “Consulta Produtos”, o processo de transferência das informações não era efetuado.

Solução: Na tela onde serão selecionados os produtos, para receber as informações copiadas não será exibido o produto do qual teve os dados migrados para transferí-los. Isso se aplicará nas opções de copiar esquema de “CFOP, produtos similares e ICMS”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correção ortográfica na mensagem em “Cadastros de Centros de Custos”

 

Ocorrência: Havia um erro ortográfico na palavra exclusão, que se encontrava escrito como “exlusão” na mensagem da tela.

Solução: Foi feita a correção da ortografia na mensagem de exclusão da tela “Cadastros de Centros de Custos” (Imagem 1).

 

 

 

COMERCIAL - COMPRAS

Observação da ordem de compra não permitida (SUP-78654)

 

Ocorrência: Ao digitar qualquer informação no campo de observação da tela “Manutenção das ordens de compra”, o registro entrava em modo de edição, permitindo fazer qualquer alteração.

Solução: Foi feito um ajuste, para apenas quando for clicado no botão alterar ou no botão incluir, que seja possível digitar observações no campo.

 

 

 

 

 

Ajustar o comportamento na guia “SPED C197” (SUP-77730)

 

Ocorrência: Ao ajustar o IPI não crédito na entrada de notas de acordo com a portaria “CAT 66”, o Guarani criava o C195, porém não deixava editar o “SPED C197” para ajustar a alíquota. Desta forma, era bloqueado quando o registro do C195 fosse inserido e calculado diretamente pelo Guarani e permitido quando o registro era incluído manualmente.

Solução: Foi alterado o comportamento do sistema na guia “SPED C197”, para permitir incluir registro manualmente e fazer alterações nos valores (Imagem 1).

 

 

 

 

Inserir produtos no pedido de compra já autorizados (SUP-78660)

 

Ocorrência: Quando clicava no ícone “+”, ao lado esquerdo da grid na aba “Manutenção”, para adicionar itens, o status de compra não era validado como era feito ao clicar no botão “Alterar” para realizar uma alteração no pedido de compra e como no ícone para alterar produto, ao lado esquerdo da grid.

Solução: Foi adicionada uma validação que verificará se o pedido já foi autorizado e se o Parâmetro “Utiliza autorização de pedidos de compra?” está marcado como “SIM”. Caso se confirme ambas as condições, o sistema bloqueará a ação do usuário e exibirá a mensagem “Pedido de compra já autorizado, impossível prosseguir!“.

 

 

 

 

 

 

 

Inserir a "Data Entrega" na tela "Requisição de Pedido de Compra" (SUP-75167)

 

Na tela “Requisição de Pedido de Compra”, foi dicionada a coluna “Data de Entrega” na grid da aba “Manutenção” (Imagem 1).

 

 

COMERCIAL - VENDAS

FINANCEIRO - RECEBER

PCP

CONTÁBIL

FISCAL