Notas de versão 1489.493

Data de publicação: 22/08/23

Mudanças

[Menu Comercial - Compras]

Entrada de notas fiscais trazendo alíquota no campo correto de fornecedor do simples nacional (SUP-80013)

 

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, ao importar um “XML” de um fornecedor que seja simples nacional, deverá preencher a Alíquota ICMS SN com a alíquota do simples. E também deverá preencher a Alíquota ICMS com a alíquota de simples.

Importando XML com alíquota de permissão de crédito (Imagens 1 e 2).

Imagem 1 - Tela Entrada de notas fiscais

 

 

 

 

[Menu Comercial - Vendas]

Permitindo que na geração de notas de transferências o sistema respeite o valor da tabela informada (SUP-89280)

 

Na tela “ 3.2.22 - Manutenção de tabelas de preços e 3.2.12 - Digitação de ordens”, foi realizada uma mudança para permitir informar a tabela de preço na opção de “Descrição”.

 

 

 

 

 

 

 

[Menu Financeiro - Receber]

Nota de devolução não condizendo com o valor do fechamento de ordens (SUP-79864)

 

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, o valor do frete estando com a opção como “NÃO”, foi configurado para não destacar o frete. Sendo assim, o campo “Vr Entregue Líquido”, não receberá o valor de frete.

 

 

 

 

 

Permitindo consultar as ocorrências nos títulos na tela “Manutenção de contas a receber” (SUP-84169)

 

Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber”, foi implementada a aba “Ocorrências Título”, que antes somente era mostrada na grade principal e agora passa a ser apresentada ao consultar o título (Imagem 1).

 

 

 

 

 

Ajustes funcionais do “Demonstrativo de resultado gerencial (DRG)” (SUP-85028)

 

Na tela “5.28 - Demonstrativo de resultado gerencial (DRG)”, foram renomeadas algumas colunas de descrição, para nomes correspondentes (Imagens 1, 2, 3, 4 e 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Menu Financeiro - Pagar]

Incluindo o campo "Histórico de Pagamento" na Autorização de Pagamento (SUP-84324)

 

Na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar” clicando na opção “Incluir”, na tela “Contas a Pagar”, ao inserir um lançamento, será exibido um alerta sugerindo a impressão da autorização de pagamento (Imagem 1).

 

 

 

 

 

 


Melhorias

[Agent]

Atualização do “Log” do Agent 2.0

 

Na tela “Guarani Agent :: Módulo de Configuração” houve um ajuste para que o “Log do Agent”, esteja atualizado e igual ao do relatório no próprio Agent (Imagem 1).

 

[Integrador AFV]

[Menu Comuns]

[Menu Comercial - Compras]

[Menu Comercial - Vendas]

[Menu Faturamento]

[Menu Financeiro - Receber]

[Menu PCP]

[Menu WMS]

[Menu Contábil]

[Menu MDF-e/CT-e]


Solicitações

[CHECK-OUT]

[Menu Comuns]

[Menu Comercial - Compras]

[Menu Comercial - Vendas]

[Menu Financeiro - Receber]

[Menu Financeiro - Pagar]

[Menu Contábil]

[Menu Fiscal]

[Menu MDF-e/CT-e]

[Menu Manifestação do Destinatário]


Legendas dos tipos de tickets
Legendas da criticidade do ticket
Mudança
Melhoria
Solicitação
Relevante
Importante
Muito importante

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