Notas de versão 1489.491

Data de publicação: 08/08/2023

Mudanças

[Menu Comercial - Vendas]

Ordem de devolução não rateando despesa acessória, de acordo com as quantidades devolvidas (SUP-87232)

 

Foi ajustada uma procedure do banco de dados, responsável por trazer o valor de outras despesas das Notas Fiscais de terceiros referenciadas. Este ajuste consiste em fazer uma ligação entre as Notas Fiscais referenciadas e o item da ordem, desta forma, fará o cálculo pegando o valor das despesas acessórias proporcional à quantidade que está sendo devolvida.

Entrada da Nota Fiscal (Imagem 1).

Imagem 1 - Tela Entrada de notas fiscais

 

 

O valor das outras despesas acessórias do item é de 411,86.

A quantidade de entrada foi de 35 UN de Caixas com 48 UN, ou seja 35*48, totalizando 1.680 Unidades. Então o valor de outras despesas acessórias na nota de devolução referente a esse item é:

(411,86/1.680) * 500 = 122,58

 

 

 

 

 

O valor das outras despesas acessórias do item na nota 135215 é de 2.588,64 e na nota 129820 é de 305,96.

A quantidade de entrada da nota 135215 é de 200 UN de caixas com 48 UN, ou seja 20048, tendo um total de 9.600 unidades.

Na nota 129820, tem a quantidade de entrada de 26 UN de caixas com 48 UN, ou seja 2648, totalizando 1.248 unidades.

A quantidade devolvida foi de 10.000 unidades, utilizando a quantidade total da nota 129820 e 8.752 unidades da nota 135215, desta forma, o valor de outras despesas acessórias na nota de devolução referente a esse item é:

305,96 + ((2.588,64/9600)*8.752) = 2.665,94

 

[Menu Financeiro - Receber]

Remoção da opção anexar boleto como imagem “JPG” no Email

 

Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber” em “Manutenção de Usuários”, foi removida a opção “Anexo boleto como imagem jpg no e-mail?”, sendo assim, não haverá mais a opção de geração de cobranças em formato JPG, ou seja, os arquivos sempre serão salvos no formato PDF (Imagem 1).

 

 

 


Melhorias

[Menu Comercial - Compras]

Alteração do status das requisições de compra (SUP-82875)

 

Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra” para realizar a alteração de status de uma determinada requisição aprovada para o status de requisição cancelada, será necessário realizar a configuração, optando como “SIM” o Parâmetro de código1006 - Permitir Alterar o Status das Requisições para “CANCELADO“?” (Imagens 1, 2, 3 e 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhoria da segurança quanto a produtos com validade (SUP-85867)

 

Nas telas “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, “16.2.1 - Manifestação do destinatário” e “7.2.3 - WMS - Guia de conferência de entrada”, foi inserido o controle de validade de lote. Sendo assim, o campo [Validade], poderá ser configurado com a quantidade de dias, meses ou anos que irão corresponder o quanto falta para atingir/exceder a data de validade do lote do produto, comparando com a data atual. Caso o campo [Validade] não seja utilizado, ou seja, caso não seja informada nenhuma quantidade de dias, meses ou anos, o sistema considerará diretamente a data de validade do lote do produto contido na nota fiscal (XML), comparando com a data atual (Imagem 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa de ordem de compra duplicada

 

Na tela “2.2.8 - Manutenção das ordens de compra foi relaizado ajuste para que ao pesquisar, que não fique com a primeira linha duplicada (Imagem 1).

 

[Menu Comercial - Vendas]

Bloqueando alteração de %Comissão após ordem “Faturada” (SUP-79707)

 

Criado parâmetro global “CM_PERMITIR_ALTERAR_PERC_COMIS_ORDENS_FAT” (Permitir alterar o % de comissão para Ordens Faturadas?). Que por padrão será optado como “SIM”, deixando o comportamento atual da tela.

 

 

 

 

 

 

Divergência de peso na invoice e packlist para Nota Fiscal (SUP-79944)

 

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi criada a opção de não somar o peso na nota fiscal , EXCETO nas notas de exportação.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Menu Faturamento]

Lentidão no processo de emissão de Nota Fiscal (SUP-57872)

 

Na tela “4.2.6 - Expedição“ foi melhorada a exibição da pergunta ao usuário, quando há uma ou mais ordens que a data prevista para entrega for maior que a data da saída do romaneio. Desta forma, a mensagem agora será exibida em forma “Mensagem”, indicando cada ordem numa linha da grade, destacando a mensagem e dando a possibilidade do usuário “Prosseguir“ com o agendamento ou “Cancelar“ (Imagem 1).

 

 

 

 

 

[Menu Financeiro - Receber]

[Menu Financeiro - Pagar]

[Menu WMS]

[Menu PCP]

[Menu Contábil]

[Menu Fiscal]

[Menu Qualidade]


Solicitações

[Menu Comuns]

[Menu Comercial - Compras]

[Menu Comercial - Vendas]

[Menu Financeiro - Receber]

[Menu WMS]

[Menu PCP]

[Menu Contábil]

[Menu MDF-e/CT-e]

 


Legendas dos tipos de tickets
Legendas da criticidade do ticket
Mudança
Melhoria
Solicitação
Relevante
Importante
Muito importante

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