Notas de versão 1489.348

Data de publicação: 07/12/21
Ticket
Criticidade
Implementação
Relevante
Solicitação
Importante
Mudança
Muito importante

Notas de versão:

AFV - Desacerto ao utilizar Integrador (SUP-61740)

 

Ocorrência: Uma linha de comando, estava chamando uma função de executar scripts, sem ter qualquer script para executar.

Solução: A linha foi movida para uma posição, a qual sempre haverá scripts pendentes de execução.

 

Local>Tela Integrador

 

 

Scripts padrões do integrador AFV com desacerto (SUP-61518)

 

Ocorrência: O arquivo a ser gerado com a atualização para a versão 3 do integrador continha alguns problemas ao inserir no campo do script padrão dos scripts.

Solicitação: Os scripts passados, foram inseridos. Para utilizar, deve-se clicar no botão “Query Padrão” da tela de Scripts.

 

Local>Tela Integrador

 

Ajustar comportamento no ERP para na digitação de ordens considerar acréscimo de frete da cidade (SUP-59086)

 

Na tela "1.1.3 - Cadastro de clientes", foi adicionado o botão “copiar frete da cidade de faturamento” na aba "Comercial", "Frete", que copiará os valores de frete cadastrado na tela "1.1.2 - Cadastro de cidades" (Imagens 1, 2, 3 e 4).

 

Imagem 1 - Tela Cadastro de clientes

 

 

 

 

 

Desacerto ao imprimir PDF no “fr3” (SUP-59861)

 

Na tela "1.1.19 - Cadastro de produtos", foram adicionados no botão "Imagem" mais duas opções: "Redimensionar imagens de baixa qualidade acima de 500x500 pixels” e "Gerar uma cópia de baixa qualidade para imagens de alta qualidade", onde será possível a atualização em massa (Imagem 1).

 

 

Selecionando o produto desejado e clicando no botão "Imagens", é possível realizar a manutenção da imagem “Redimensionar” de forma individual. Para isso, basta selecionar a imagem de alta resolução e clicar no botão "Redimen", para criar uma cópia da imagem de alta qualidade para 500x500 pixels (Imagem 2). Na tela "1.1.40 - Consultas Personalizadas", relatórios gerados não apresentaram mais erros de memória (Imagem 3).

 

 

 

 

Permitir que o cliente escolha se ele quer ou não manter o vínculo da tabela de preço de um produto clonado fora de linha (SUP-61668)

 

Ocorrência: O cliente costumava mudar o produto para “Fora de Linha” antes de clonar, para que o clone nascesse sem tabelas de preços. Contudo, após a mudança que removeu a rotina de exclusão de tabelas de preço de produtos “Fora de Linha”, esse processo se tornou inviável.

Solução: Foi feito um ajuste e de agora em diante, ao realizar a clonagem de um produto “Fora de Linha”, o sistema passará a perguntar se o cliente deseja manter as tabelas de preço no clone (Imagem 1).

 

 

 

Ao clicar para gerar pedido filho ter um botão para cancelar caso precise reverter o processo (SUP-61710)

 

Ocorrência: Não haviam opções para cancelar a criação de um pedido filho.

Solução: Inserida a opção “Cancelar”, que exclui o pedido filho recém gerado, retornando ao pedido mãe (Imagem 1).

 

 

 

 

Desacerto ao fazer manutenção de ordem de compra (SUP-60341)

 

Ocorrência: Ao gerar pedido de compra pela tela de sugestão de compras sistema apresentava uma mensagem de desacerto. Foi constatado que isso ocorria devido ao parâmetro “Centro de custos para vendor (Utilizado na entrada de notas fiscais)” estava com a configuração de centro de custo igual ao do produto selecionado para a geração da sugestão de compra.

Solução: Foi feito um ajuste e ao clicar em “Concluir”, será exibida uma mensagem informando ao usuário que o parâmetro está configurado com o mesmo centro de custo do item (Imagem 1).

 

 

 

Valores totais do Pré-DANFe não batem com os valores da ordem (SUP-61484)

 

Ocorrência: Valor total da nota na Pré-DANFe estava somando o IPI duas vezes, quando a configuração do CFOP de devolução estava como “destaca em despesas acessórias”.

Solução: Foi corrigido o cálculo do valor total da nota de devolução da Pré-DANFe (Imagens 1 e 2).

 

 

 

 

 

Campo custo do produto como filtro em “Pesquisa de Ordens”, considerando parâmetro "Tipo de Custo na Margem de Contribuição" (SUP-59303)

 

Na tela "3.2.26 - Pesquisa de ordens", no grupo de filtros "Específico Ordem" o filtro "Custo" passa a corresponder ao valor selecionado no parâmetro "Tipo de custo utilizado na Margem de Contribuição" parâmetro: CM_MARGEM_TIPO_CUSTO e será apresentado na grade através da coluna "Custo Líq Total" (Imagens 1, 2, 3, 4 e 5).

 

 

 

 

 

 

 

Sistema mistura desconto até o vencimento com abatimento (SUP-61815)

 

Ocorrência: O sistema estava somando desconto e abatimento na impressão do boleto Banco do Brasil - CNAB240. E estava enviando desconto e abatimento na mesma posição do arquivo Banco do Brasil - CNAB240.

Solução: Foi realizado um ajuste na impressão do boleto e na geração do arquivo Banco do Brasil - CNAB240 “desconto/abatimento” (Imagens 1, 2, 3 e 4).

 

 

 

 

 

 

 

Código de barras não vai informado ou vai incompleto para forma de lançamento 11 (SUP-61646)

 

Ocorrência: Pagamento escritural a fornecedores, layout 240 Banco do Brasil: Código de barras não ía informado ou ía incompleto para forma de lançamento 11, posição 18 a 61 do segmento O. Tipo de serviço para tributos é 22, estava gerando como 98, posição 10 a 11 do header de lote.

Solução: Ajustadas as posições 10 a 11 (tipo de serviço) do header de lote, e 18 a 61 (código de barras) do segmento “O do Pagamento escritural a fornecedores”, layout 240 do Banco do Brasil.

 

 

 

 

Valor do Título Inválido para Títulos com instrução de desconto até o vencimento - Banco do Brasil CNAB 240 (SUP-61810)

 

Ocorrência: Banco do Brasil CNAB240 recusando registro de alteração de vencimento por valor de título inválido quando existe desconto.

Solução: Foi realizado um ajuste no registro de alteração de vencimento da remessa CNAB240 do Banco do Brasil, para que sejam gerados corretamente os campos referentes a valor do título, valor do desconto e vencimento (Imagens 1, 2 e 3).

 

 

 

 

 

 

Ao tentar estornar parcela de recebimento e envio de e-mail (SUP-61508)

 

Ocorrência: Ao estornar parcela no lançamentos a receber, após realizar devolução no fechamento de ordens emitia a mensagem de “access violation”.

Solicitação: Foi realizada uma correção no código do fechamento de ordens ao chamar a tela de “manutenção de contas a receber” (Imagens 1, 2, 3, 4 e 5).