Notas de versão 1489.311
COMERCIAL - VENDAS
Desconto Progressivo no ERP para atendimento AFV (SUP-52668)
Na tela 3.2.22 - Manutenção de Preços foram criados os campos “De[Guarani AFV]”, “Ate[Guarani AFV]” e “Vr Unitário[Guarani AFV]”, “Vr.Embalagem[Guarani AFV]” (Imagem 1), que serão enviados ao AFV para a funcionalidade de Desconto Progressivo.
[Imagem 1 - Tela Manutenção de tabela de preços]
CONTÁBIL
Disponibilidade de telas Contábil - para cliente que não usa o módulo (SUP-49533)
Na tela 10.1.3 - Cadastro de CFOP foi liberada a opção para cadastrar o plano de contas contábeis (Imagem 1), visando os clientes que não possuem acesso ao módulo contábil e geram o SPED Contribuições.
[Imagem 1 - Tela Cadastro de CFOP]
FINANCEIRO - RECEBER
Melhoria na geração do número de documento no boleto (SUP-49920)
O parâmetro “Sair número da nota preferencialmente no boleto (documento)” teve seu nome alterado para “Usar número da nota preferencialmente na inclusão de novas carteiras” (Imagem 1).
Este parâmetro agora passa a funcionar somente para as inclusões de novas carteiras .
[Imagem 1- Parâmetros Guarani]
Na tela 5.1.7 - Cadastro de contas correntes foram disponibilizadas as opções para impressão de número de pedido e número de nota (Imagem 2). O “Nro.Doc.Boleto” passa a ser por carteira.
“Nota / Pedido - Parcela” será a opção que imprimirá o número da nota no documento do boleto (Imagem 3);
“Seu Número / Pedido (Tipo - Título - Parcela)” será impresso o número do pedido no documento do boleto;
“Aleatório - Parcela” será uma opção disponível para praça 3 e será impresso no boleto um número aleatório, ou seja, não será o número do pedido e nem o número da nota.
[Imagem 2 - Tela Cadastro de contas correntes]
[Imagem 3 - Boleto Exemplo]
Consulta cheque terceiro pendente (SUP-53807)
Na tela 5.2.22 - Recebimento de Contas quando a forma de pagamento selecionada for Cheque Terceiro, terão disponível ao clicar com o botão direito do mouse a opção “Consulta Cheque Terceiro Pendente” (Imagem 1).
Nesta opção uma tela de consulta abrirá para que selecionem os cheques com a situação pendente e que ainda não tem vínculo a nenhuma baixa.
[Imagem 1 - Tela Recebimento de Contas/Baixa Financeira]
FISCAL
Configuração para DIFAL no NCM (SUP-47311)
Anteriormente era utilizada para a informação de cálculo do Difal a configuração da tela 1.1.24 - Cadastro de UF (Imagem 1), à partir dessa versão a configuração para Difal poderá ser feita na tela 10.1.4 - Cadastro de classificações fiscais (NCM) (Imagem 2), desta forma terão uma possibilidade maior para configurar casos específicos.
Se não houver a configuração na tela 10.1.4 - Cadastro de classificações fiscais (NCM), continuará sendo considerada a informação do Cadastro de UF.
O campo somente foi inserido no Cadastro de classificações fiscais (NCM) e será alimentado com a informação advinda do Cadastro de UF.
Obs: Ainda que configurado como Sim no Cadastro de NCM, o Difal somente será calculado caso esteja dentro das exigências da legislação (Ex: exista diferencial e seja para consumidor final).
[Imagem 1 - Tela Cadastro de UF]
[Imagem 2 - Tela Cadastro de classificações fiscais (NCM)]
Desmarcar cancelamento de NFCe gerando reentrada (SUP-53035)
Na tela 4.2.11 - Transmitir NFC-e ao desmarcar cancelamento (Imagem 1) foi inserida a opção para gerar NFe de reentrada, que ficará disponível para transmissão na tela 4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) e para conferência na tela 3.2.29 - Rastreamento de ordens (Imagem 2).
[Imagem 1 - Tela Transmitir NFC-e]
[Imagem 2 - Tela Rastreamento de Ordens]
Importação de XML para Documentos de Entrada (SUP-55586)
Na tela 19.2.1 - Importação de XML emitidos externamente (Imagem 1), anteriormente não era possível importar NFe com CFOPs de entrada.
[Imagem 1 - Importação de XML emitidos externamente]
Porém para essa importação será necessário seguir alguns requisitos na configuração do Cadastro de tipos de ordem (Imagem 2).
Deverão estar desmarcadas as opções:
Movimenta estoque;
Movimenta financeiro;
Movimenta comissão;
Movimenta verba.
[Imagem 2 - Tela Cadastro de Tipos de ordens]
Quando houver uma das opções marcadas a importação do documento será impedida e gerada uma ocorrência com a seguinte mensagem “Documento esta como tipo “Entrada”/”Para "Entrada" não poderá estar configurado para movimentar estoque, movimentar financeiro, movimentar comissão ou movimentar verba no cadastro de Tipo de Ordens”.
Estando a configuração no tipo de ordem adequada, ao confirmar a importação será exibido um aviso que trata-se de um documento de entrada, “Documento estará como tipo "Entrada".
PCP
Melhorias no processo de alocação e ferramenta no almoxarifado (SUP-43253)
Na tela 2.4.1 - Almoxarifado ao efetuar a retirada de um item de um determinado lote, se este lote já estiver em uso em uma ferramenta, não será possível efetivar essa retirada e uma validação será apresentada (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Almoxarifado]
WMS
Implementada separação de itens na tela WMS - Guia de carregamento (SUP-53885)
Na tela 7.2.2 - WMS - Guia de carregamento (Imagem 2) foi criado o processo de separação de itens no Guarani ERP e no Coletor.
Mesmo processo já realizado pela Conferência e pelo Checkout do coletor.
Para iniciar o processo será necessário que na tela 1.1.19 - Cadastro de produtos (Imagem 1) os campos conferência e separação estejam marcados como sim na aba ficha técnica.
[Imagem 1 - Tela Cadastro de produtos]
Quando os campos conferência e separação estiverem marcados como sim, ao criar a guia de carregamento dos pedidos, os itens de separação serão mostrados na guia de carregamento tanto no ERP quanto no coletor (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Guia de carregamento]
No coletor os itens de separação também serão mostrados para serem bipados (Imagem 3).
[Imagem 3 - Tela Guia de carregamento]
A saída do estoque WMS dos itens de separação será feita no momento da criação da guia de carregamento, assim como já é para os produtos acabados (Imagem 4).
[Imagem 4 - Tela Cadastro de produto]
CHANGELOG
55242, 55386, 55401, 55489, 55523, 55527, 55533, 55535, 55555, 55561, 55586, 55676 e 55681.
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