Ocorrência
Contas a pagar - lançamento manual.
Solução
Para que na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar”, seja efetuado o lançamento manual dentro do contas a pagar deverá ser seguido um fluxo (Imagens 1 e 2):
Incluir; Digitar todos os dados do referido lançamento; Se atentar ao lançamento da data de DRE que deve obedecer o mês/ano da emissão; Automaticamente ao digitar o fornecedor, o sistema irá carregar o centro de custo; Lançar o valor do boleto; Aba gravar.
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Incluir; Digitar todos os dados do referido lançamento; Se atentar ao lançamento da data de DRE que deve obedecer o mês/ano da emissão; Automaticamente ao digitar o fornecedor, o sistema irá carregar o centro de custo; Lançar o valor do boleto; Aba gravar.
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Imagem 1 Tela Lançamentos a pagar
Imagem 2 - Tela Contas a Pagar
O sistema tem a opção para empresas que utilizam o “Multipag” com pagamento escritural (Imagens 3 e 4).
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