Notas da Versão 4.58.0


Correções 


Calculo valor ST Pautado não levando em consideração fator embalagem ( SUP-49347 )

Foi efetuada uma alteração no comportamento de calculo ST quando utilizado ST Pautado, anteriormente as alterações o Vr. ST por item era calculado por quantidade, com as alterações é levado em consideração fator embalagem. 

[ Imagem 1 -  Valor ST com fator embalagem  ]

Campo fidelidade não permite alteração na digitação do pedido ( SUP-49368 )

Anteriormente, se cada tabela fosse vinculada apena a um percentual de fidelidade, na troca de tabela o campo fidelidade se encontrava travado. Posteriormente as alterações, para alterar a fidelidade o usuário deve remover a tabela de preço do pedido, ao fazer isso, no spinner da fidelidade irá aparecer as fidelidades permitidas para a empresa selecionada. Dessa forma é possível selecionar uma nova fidelidade e, então, será refeita a busca de tabelas de preços para as tabelas permitidas para a fidelidade selecionada.


ATENÇÃO

Importante lembrar que alterações no cabeçalho estão sujeitas a recálculos de preços (de acordo com os parâmetros) e remoção de itens inválidos.

[ Imagem 1 -  Spinner fidelidade  ]

Ao editar / recalcular pedidos ou orçamentos no Sistema alguns produtos estão sendo removidos do pedido ( SUP-49310 )

Ao editar pedidos com produtos que estavam inseridos na ordem através do estoque de entradas futuras, estes itens eram removidos por estoque insuficiente pois não estava sendo levado em consideração a forma de adicionar este produto no carrinho. Após ajustes, foi efetuada correção para que este comportamento não ocorra novamente. 

[ Imagem 1 -  Produto inserido via entradas futuras   ]

Alteração de preço indevida ( SUP-49569

Ao realizar a inclusão de um produto com valor unitário inferior a R$ 1,00 em um pedido, automaticamente este valor era arredondado ( Imagem 1 ) . Posteriormente as alterações, o valor permanece sem arredondamento ( Imagem 2 ). 

[ Imagem 1 -  Valor unitário anteriormente as alterações  ]

[ Imagem 2 -  Valor unitário posteriormente as alterações  ]

Guarani AFV parou ( SUP-49308 )

Ao iniciar a digitação de um pedido quando o cliente possui algum aviso a ser apresentado, o sistema emitia a mensagem "Guarani AFV Parou". Este caso foi corrigido não apresentando mais esta problemática, possibilitando ao usuário efetuar a digitação de uma ordem normalmente. 

Melhorias 


Permitir inserir arquivos aos faturamentos realizados para compartilhamento ( SUP-44556 )

Foi criado a possibilidade do envio de arquivos como XML e PDF, esta funcionalidade tem o objetivo de permitir que o representante possa enviar DANFE (PDF) e XML das notas fiscais. Abaixo temos a configuração necessária para utilização da nova funcionalidade. 

  1. É necessário enviar a carga de documentos junto da tabela de GUA_FATURAMENTODOCUMENTOS. Caso só seja enviado os documentos o Guarani AFV não conseguirá localizá-los.

  2. Após a sincronização e o processamento das cargas, todos os arquivos de documentos de clientes que não estiverem na tabela serão removidos para liberar espaço no armazenamento do usuário.

  3. Assim como demais cargas, ao enviar o token vazio para limpar as tabelas, seguindo o item 2, todos os documentos serão removidos.

  4. Documentos com mesmo nome de documentos já existentes no AFV, serão substituídos.

  5. Ao acessar a tela de documentos do faturamento, o usuário poderá selecionar os documentos que deseja enviar e posteriormente realizar o envio. Ao acessar a tela, por padrão, todos os documentos estarão selecionados.

A remoção dos arquivos (item 2) será realizado ao sincronizar uma carga nova de FATURAMENTODOCUMENTOS.[txt/zip], ou seja, pode ocorrer da carga de documentos vir com documentos que não correspondem com a outra carga e eles, neste momento, não serão deletados. Contudo as cargas não devem estar discrepantes. Não deve existir a carga de documentos sem a carga da tabela e vice-versa. O conteúdo das duas cargas devem ser relacionados, não tendo mais linhas do que documentos nem mais documentos do que linhas.

Necessário o envio da tabela GUA_FATURAMENTODOCUMENTOS através do arquivo: FATURAMENTODOCUMENTOS.[txt/zip] ( Imagem 4 )

Os documentos são enviados através do arquivo: ARQUIVOSFATURAMENTO.zip ( Imagem 5 ) 

ATENÇÃO

A extensão deve estar sempre minúscula e o nome de arquivo NÃO pode conter espaços, caracteres especiais ou barra ('/').

[ Imagem 1 -  GUA_FATURAMENTODOCUMENTOS  ]

[ Imagem 2 -  Cargas sincronizadas ]

[ Imagem 3 -  Ver documentos inseridos por faturamento ]

[ Imagem 3 -  Listagem de documentos e opções ]

[ Imagem 3 -  Compartilhamento de documentos  ]

[ Imagem 3 -  Envio de documentos via e-mail ]


[ Imagem 4 -  FATURAMENTODOCUMENTOS ]

[ Imagem 5 -  ARQUIVOSFATURAMENTO ]

Guarani AFV