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DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO

Data de previsão de publicação: 19/02/25


📗 Melhorias

[Menu Comercial - Compras]

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📗 2️⃣ Inconsistência ao importar XML com equívoco.

ERP-12533

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, foi implementada uma validação para identificar quando o arquivo importado não corresponde ao modelo selecionado. Caso isso ocorra, o sistema exibirá a seguinte mensagem: “O arquivo selecionado não é um XML de NF3e válido!” (Imagem 1).

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📗 2️⃣ Inconsistência ao imprimir Espelho de nota fiscal de entrada.

ERP-12513

Na tela “2.2.4 - Entrada de Notas Fiscais”, foi realizado um ajuste para corrigir a impressão do “Espelho da Nota Fiscal”. Com essa melhoria, o sistema agora gera o documento de forma correta, sem apresentar inconsistências no processo de impressão.

Opção de imprimir o espelho da nota fiscal (Imagem 1).

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Impressão (Imagem 2).

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[Menu Faturamento]

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📗 2️⃣ Lentidão ao estornar guia de carregamento.

ERP-13705

Na tela “4.2.6 - Expedição” foi realizada uma melhoria no processo de estorno da “Guia de carregamento”, garantindo mais eficiência e precisão. Agora, mesmo quando um produto estiver presente em mais de um pedido dentro da mesma guia, o estorno ocorre sem lentidão e sem risco de duplicação da movimentação registrada.

Gerar guia de carregamento acumulando todos os pedidos (Imagem 1).

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Guia de carregamento gerada (Imagem 2).

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Um dos produtos que compõe todos os pedidos da “Guia para carregamento” (Imagem 3).

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Estorno da “Guia para carregamento” (Imagem 4).

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Devolvendo os itens para o endereço original (Imagem 5).

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Movimentação de saída referente a guia gerada e movimentação de entrada, referente ao estorno da guia (Imagem 6).

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[Menu Contábil]

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📗 2️⃣ Alteração de descrição de campo na Tela “Contábil - Parâmetros”.

SUP-116986

Na tela “9.1.3 - Contábil - Parâmetros”, foi alterada a nomenclatura dos checkboxs, referentes às regras financeiras à pagar e receber que são criadas através dessa tela.

Nomenclatura dos checkboxs alterada para:

  • Cadastro de Plano Financeiro para Conta Débito

  • Cadastro de Plano Financeiro para Conta Crédito (Imagem 1).

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📘 Solicitações

[Menu Comuns]

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📘 2️⃣ Ao clonar produtos por atributos, permitindo incluir produtos sem atributos e gerando loop ao cadastrar.

ERP-12520

Ocorrência: Ao utilizar a função "Clonar produtos por atributos" e selecionar a opção "Alterar registro", era possível inserir o item na grade. No entanto, ao clicar em "Cadastrar", o sistema entrava em processamento contínuo e não concluía a operação.

Solução: Foi realizado um ajuste no comportamento do sistema para impedir a inserção de itens ao alterar um registro. Agora, o usuário deve primeiro selecionar os atributos desejados para, em seguida, gerar e cadastrar o produto corretamente.

Botão de alteração de registro bloqueado (Imagem 1).

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Não é possível gerar produtos sem selecionar antes ao menos 1 Atributo (Imagem 2).

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Ao clicar em “Gerar”, os produtos são gerados corretamente (Imagem 3).

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Ao clicar em Cadastrar, os produtos são criados com sucesso (Imagem 4).

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Local>Tela Clonar produto por atributos

📘 3️⃣ Inconsistência apresentada ao logar no sistema.

SUP-118796

Ocorrência: Ao fazer login no sistema, a tela era travada e exibia a mensagem de inconsistência "Access Violation". Após inconsistência apresentada, o sistema voltava a funcionar, isso já vinha acontecendo em versões anteriores.

Solução: Ajustamos a consulta do sistema para exibir apenas os “500 avisos mais recentes” no momento do login. Isso evitará sobrecarga e impedirá que a inconsistência de "Access Violation" ocorra novamente, garantindo um acesso mais rápido e estável ao sistema (Imagem 1).

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Local>Tela Tela inicial Guarani ERP

📘 3️⃣ Movimentação de estoque.

SUP-118035

Ocorrência: Ao acessar uma NF na tela “Entrada de Notas (Acerto Fiscal)” e alterar o campo Estoque CFOP de "SIM" para "NÃO", quando o CFOP estava configurado como "SIM" no cadastro, ocorriam duas inconsistências: Ao tentar estornar a NF pela tela “Entrada de Notas”, uma mensagem incoerente com a operação era exibida. E a movimentação de estoque do produto era processada incorretamente.
Solução: Para evitar essa inconsistência o campo Estoque CFOP foi desabilitado para edição na tela “Entrada de Notas (Acerto Fiscal)”. Agora, ele sempre será preenchido com a configuração original do CFOP no momento da entrada da nota, garantindo a consistência da movimentação de estoque e eliminando erros operacionais.

Cadastro de CFOP alterado de “SIM” para “NÃO” (Imagem 1).

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Movimentação do produto antes de realizar operação de estorno (Imagem 2).

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Ao acessar a tela “Entrada de notas fiscais - Acerto fiscal”, a coluna “Estoque CFOP” agora estará desabilitada para edição. Observe que foi mantida a informação da nota original de entrada mesmo com a alteração no Cadastro do CFOP (Imagem 3).

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Ao acessar a tela “Entrada de notas fiscais” e realizar o estorno, agora a mensagem fica coerente com a operação (Imagem 4).

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Estorno realizado com sucesso (Imagem 5).

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Estoque do produto após o estorno realizado com a movimentação correta (Imagem 6).

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Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais

Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

Local>Tela 10.2.14 - Entrada de notas fiscais - Acerto fiscal

Local>Tela 10.1.3 - Cadastro de CFOP

📘 1️⃣ Produto não encontrado na aba consulta na tela "Cadastro de produtos".

SUP-118643/SUP-118949

Ocorrência: A busca por produtos no cadastro deixou de exibir itens que não estavam vinculados a um fabricante.

Solução: Foi feito um ajuste na consulta, para que todos os produtos sejam exibidos normalmente, mesmo sem vínculo com um fabricante (Imagens 1 e 2).

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Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

[Menu Comercial - Compras]

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📘 2️⃣ Pesquisa de requisição de pedido de compra através da aba “Painel“.

ERP-12723

Ocorrência: Inconsistência ao pesquisar as requisições pela aba “Painel”.

Solução: Foi adicionada uma barra de paginação para otimizar o carregamento das requisições e melhorar a performance (Imagem 1).

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Local>Tela 2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra

📘 3️⃣ Importação de Produtos (XML NFe) sem legenda não localiza o item cadastrado.

SUP-118945

Ocorrência: Na tela “Importação de Produtos (XML NFe)”, o campo “Legenda” não era obrigatório. Isso permitia a importação de produtos sem essa informação, o que impossibilitava sua localização na consulta, já que a tela exibia apenas produtos com esse campo preenchido.

Solução: Foi implementada uma validação que exige o preenchimento do campo “Legenda”, durante a importação. Assim, todos os produtos importados poderão ser consultados corretamente.

Validação que torna o preenchimento do campo “Legenda” obrigatório (Imagem 1).

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Após preenchimento do campo “Legenda”, os produtos foram importados com sucesso (Imagem 2).

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É possível encontrar os produtos importados na consulta de produtos normalmente (Imagem 3).

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Ao realizar a busca por EAN, também constam normalmente os produtos (Imagem 4).

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Ao realizar busca pelo campo Códigos GTIN (Imagem 5).

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Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

Local>Tela 2.2.15 - Importação de Produtos (XML)

📘 1️⃣ Filtro FCP da tela “Entrada de notas fiscais” não funciona.

ERP-12534

Ocorrência: Na tela “Entrada de notas fiscais” o sistema não realiza o filtro por “Possui FCP“ quando a nota tem apenas FCP ST.

Solução: Foi ajustado o filtro para apresentar as notas com FCP, sempre que tiver valor de FCP em qualquer um dos campos da aba FCP.

Filtro trazendo nota com FCP ST (Imagem 1).

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Nota com valor de FCP ST (Imagem 2).

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Filtro trazendo nota com FCP (Imagem 3).

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Nota com valor de FCP (Imagem 4).

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Filtro trazendo nota com FCP ST Ret (Imagem 5).

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Nota com valor de FCP ST Ret (Imagem 6).

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Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais

📘 2️⃣ Inconsistência ao tentar imprimir Dados do Fornecedor pela tela “Entrada de Notas Fiscais”.

ERP-12511

Ocorrência: Ao tentar imprimir na tela “Análise Fornecedores”, o sistema apresenta uma inconsistência.

Solução: Foi ajustado o componente para o direcionamento, possibilitando realizar a impressão.

Opção “Imprimir” e tela de impressão (Imagens 1 e 2).

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Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais

[Menu Comercial - Vendas]

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📘 2️⃣ Inconsistência na tela “Digitação de ordens”.

ERP-12637

Ocorrência: Na tela “Digitação de ordens”, ao selecionar um produto na grid “[Itens]” com um duplo clique e pressionar a tecla "ESC", era exibida a tela de edição do produto. Nesse contexto, a tecla "ESC" aciona o conteúdo do primeiro botão disponível na posição, que, neste caso, é o botão “Alterar”.

Solução: Foi realizado um ajuste para que, ao pressionar a tecla “ESC”, o conteúdo do primeiro botão não seja acionado.

Selecione com duplo clique o item (Imagem 1).

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Pressione a tecla “Esc” (Imagem 2).

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Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

📘 2️⃣ Limite de caracteres excedido ao preencher cidade no “Cadastro de clientes”.

ERP-13046

Ocorrência: Ao preencher um CEP cuja cidade possuía um nome com mais de 30 caracteres, o sistema apresentava uma inconsistência. Isso ocorria porque o campo destinado ao nome da cidade no “Cadastro de clientes” aceitava no máximo 30 caracteres, enquanto algumas cidades possuíam nomes mais longos.

Solução: Foi feito um ajuste no sistema para permitir o correto preenchimento do CEP, garantindo que cidades com nomes maiores que 30 caracteres sejam tratadas adequadamente, evitando a inconsistência e assegurando o correto armazenamento das informações.

CEP preenchido sem ocasionar inconsistências no “Cadastro de clientes” (Imagem 1).

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CEP preenchido sem ocasionar erros na “Digitação de ordens” (Imagem 2).

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Local>Tela 1.1.3 - Cadastro de clientes

Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

📘 2️⃣ Inconsistência na tela “Manutenção de ordens”

ERP-12501

Ocorrência: Data de digitação de ordem divergente entre as tabelas grade e itens ao gerar a digitação de ordem pela tela “Manutenção de ordens”.

Solução: Foram realizados ajustes para que a inconsistência não seja apresentada novamente.

Gerando a digitação com a Data Atual (Imagens 1 e 2).

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Data da digitação de ordem com a Data Atual (Imagem 3).

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Data da digitação de ordem dos itens com a Data Atual (Imagem 4).

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Gerando a digitação com a Data Original do Pedido (Imagem 5).

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Data da digitação de ordem com a Data Original do pedido (Imagem 6).

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Data da digitação de ordem dos itens, com a Data Original do pedido (Imagem 7).

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Local>Tela 3.2.21 - Manutenção de ordens

Local>Tela IBExpert

[Menu Faturamento]

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📘 2️⃣ Inconsistência no vínculo de plano financeiro e centro de custo na tela “Cadastro de notas fiscais“.

ERP-12547

Ocorrência: Após confirmar o plano financeiro e centro de custo na tela “Cadastro de notas fiscais“, os valores não são exibidos na grid do produto. Ao retornar para a tela de plano financeiro e centro de custo, os valores não ficam organizados, gerando divergência.

Solução: Foram realizados ajustes para que a inconsistência não seja apresentada novamente (Imagem 1).

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Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais

📘 2️⃣ Inconsistência na tela “Cadastro de notas fiscais“.

ERP-12529

Ocorrência: O vínculo de plano financeiro e centro de custo na tela “Cadastro de notas fiscais” não funcionava corretamente.

Solução: Foi corrigido para que a inconsistência não seja apresentada novamente (Imagem 1).

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Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais

[Menu Financeiro - Receber]

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📘 1️⃣ Lentidão ao gerar histórico de liberação utilizando o filtro "Data de Liberação".

SUP-117419

Ocorrência: Lentidão ao gerar histórico de liberação utilizando o filtro "Data de Liberação".

Solução: A consulta foi reformulada para que os índices sejam usados corretamente, melhorando a performance (Imagem 1).

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Local>Tela 5.2.16 - Liberação de ordens

📘 3️⃣ Sistema permite vincular “plano financeiro PAI” a lançamentos a pagar, impedindo a adição de “plano financeiro filho”.

SUP-118364

Ocorrência: O sistema permitia vincular um “plano financeiro PAI” aos lançamentos a pagar, mas, após isso, não era possível adicionar um “plano financeiro filho”, o que restringia a configuração correta dos lançamentos.

Solução: Foi ajustado o comportamento do sistema para permitir a adição de um plano financeiro filho mesmo quando um “plano financeiro PAI” já está vinculado ao lançamento a pagar. Agora, os usuários podem configurar os planos financeiros corretamente conforme a necessidade (Imagens 1, 2, 3 e 4).

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Local>Tela 1.1.1 - Cadastro de Plano Financeiro

Local>Tela Contas a Pagar

[Menu Financeiro - Pagar]

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📘 2️⃣ Divergência ao alterar valor em acréscimo de título no contas a pagar.

ERP-12134

Ocorrência: Na tela “6.2.6 - Lançamento a pagar”, ao selecionar um título aberto e preencher alguma aba de dados adicionais, ao acessar a opção "Editar Centro de Custo e Plano Financeiro" e abrir a tela "Pagar Centro de Custo", era possível alterar o valor inserido na coluna "Valor" da grid "Pagar Adicionais Selecionados".

Solução: Foi inserido um bloqueio de alteração do valor na coluna “Valor” da tela “Pagar Centro de Custo”.

Acessar opção “Editar Centro de Custo e Plano Financeiro” (Imagem 1).

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Bloqueio de alteração do valor na coluna “Valor” da tela “Pagar Centro de Custo” (Imagem 2).

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Local>Tela Contas a Pagar

Local>Tela Pagar Centro de Custo

[Menu Contábil]

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📘 3️⃣ Integração Contábil apresentando inconsistências.

SUP-118016

Ocorrência: Ao tentar integrar o tipo Fiscal - Entrada de Notas, o sistema apresentava um aviso ao final da integração e não salva a integração.

Solução: Foi ajustado para que seja possível realizar a integração das notas de entrada/saída para empresa filial, desde que a empresa filial esteja vinculada à empresa matriz (Imagens 1, 2 e 3).

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Local>Tela 1.1.5 - Cadastro de empresas

Local>Tela 9.2.1 - Contábil - Integração

Local>Tela Consulta Lançamento Contábil por Lote

📘 3️⃣ Contábil Parâmetros não deixava vincular regras do tipo abatimento em empresas distintas.

SUP-119179

Ocorrência: O sistema não permitia cadastrar uma regra financeira de abatimento para mais de uma empresa matriz, mesmo quando necessário.

Solução: Foi feito um ajuste na verificação do cadastro de regras para considerar não apenas as regras já existentes, mas também a empresa matriz associada. Agora, será possível cadastrar regras de abatimento para diferentes empresas matriz sem restrições indevidas.

Regra de abatimento cadastrada para a “empresa matriz 1” (Imagens 1, 2 e 3).

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A mesma configuração de regra de abatimento cadastrada para a “empresa matriz 2” (Imagens 4, 5, 6, 7 e 8).

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Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de empresas

Local>Tela Contábil - Parâmetros Financeiros

Local>Tela 9.1.3 - Contábil - Parâmetros

[Menu Fiscal]

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📘 1️⃣ Inconsistência ao gerar GNRE.

SUP-119342/SUP-119107/SUP-118183/SUP-117838

Ocorrência: Geração da GNRE leva a chave da nota na tag <valor> para todos os códigos do campo extra, mas o código 117 exige que a tag <valor> seja preenchida com a data de emissão.

Solução: Foi realizado um ajuste na geração de GNRE para que a tag <valor> seja preenchida com a data de emissão quando o código extra for 117.

Arquivo gerado com a tag (Imagem 1).

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Arquivo validado (Imagem 2).

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📘 2️⃣ Código da base de cálculo do crédito.

SUP-118059

Ocorrência: Na tela de “Apuração de Impostos” para PIS/COFINS, ao acessar os “Detalhes da Apuração do SPED Contribuições”, nem todas as naturezas da “Base de Cálculo do Crédito” eram exibidas quando havia mais de um “Tipo de Crédito”.

Solução: Foi feito um ajuste na ordenação da consulta para organizar os dados por “Tipo de Crédito”. Com isso, todas as bases de cálculo de crédito são exibidas corretamente, garantindo a conferência dos valores.

Detalhes da apuração antes do ajuste, em que não constava todas as Naturezas BC Crédito (Imagem 1).

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Detalhes da apuração após ajuste, em que consta todas as Naturezas BC Crédito (Imagem 2).

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Local>Tela Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições

📘 3️⃣ Inconsistências ao lançar notas fiscais de compra na Apuração de Impostos

SUP-119306

Ocorrência: Na tela “Apuração de Impostos (Outros Créditos), ao tentar registrar “Outros Créditos/Outros Débitos” para a guia “Notas Fiscais de Entrada de Compra”, ocorria uma inconsistência ao tentar salvar a nota.

Solução: Foi implementada uma validação que ocorre antes de salvar os dados, verificando o “Tipo de Imposto” que chama a tela. Com isso, o processo de apuração será realizado de acordo com o imposto específico, garantindo que as informações sejam salvas corretamente e sem inconsistências.

NF salva com sucesso após o ajuste (Imagem 1).

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Local>Tela 10.2.1 - Apuração de impostos

Local>Tela Apuração de Impostos (Outros Créditos)


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2️⃣ Importante
3️⃣ Muito importante

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1489.275

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