- Criado por Beatriz Marques , última alteração em dez. 04, 2024
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DOCUMENTAÇÃO CONCLUÍDA
Data de publicação: 04/12/24
📗 Melhorias
📗 3️⃣ Integração com empresa de cotação de frete (Intelipost)
SUP-108902
Foi criada a tela “4.2.20 - Painel de cotação de frete” que será utilizada para gerenciar e realizar cotações de fretes utilizando a integração com a API da plataforma Intelipost. Permitirá solicitar, aprovar e gerenciar as cotações de frete e realizar o acompanhamento da atualização do status de entrega dos pedidos
Para realizar as cotações é necessário realizar a configuração do integrador previamente instalado.
Acesse o Integrador Logística, clique no botão “Configuração Banco” (Imagem 1).
Clique no botão Alterar;
No campo Servidor informe o IP do servidor;
Nos campos Usuário e Senha informe login e senha de acesso ao banco;
No campo Sincronizar (Minutos) configure o tempo no qual o integrador realizará os ciclos para verificar as solicitações de cotações e status de rastreamento;
No campo Salvar Retorno WMS selecione a opção “SIM”;
No campo Caminho do Banco de Dados informe o caminho do banco de dados (Imagem 2).
Clique no botão Salvar;
Clique no botão Testar para garantir que a conexão com o banco foi estabelecida;
Será apresentada a mensagem “Banco de Dados: OK” indicando que a conexão foi realizada com sucesso (Imagem 3).
Clique no botão OK;
Clique no botão Sair (Imagem 4).
Clique no botão Configurações Gerais (Imagem 5).
Clique no botão Incluir;
No campo Empresa: Selecione a empresa no qual realizará a cotação;
Informe a data no campo Data Inicial;
No campo URL: Informe a URL da plataforma Intelipost;
No campo Token: Informe o token disponibilizado pela plataforma da Intelipost;
Clique no botão Salvar;
Clique no botão Sair (Imagem 6).
Clique no botão Iniciar para iniciar o serviço (Imagem 7).
Para utilizar o serviço de cotação é necessário configurar as convergências das transportadoras:
Acesse a tela 4.2.20 - Painel de Cotação de Frete;
Clique na aba Configuração;
Clique no ícone “Incluir registro”;
Informe a transportadora do ERP e informe o código da transportadora da plataforma Intelipost;
Clique no ícone “Salvar”;
Desta forma, sempre que for aprovado uma cotação da transportadora “32” da plataforma Intelipost no pedido do cliente a transportadora que será definida é a transportadora do ERP informada (Imagem 8).
É possível solicitar cotações APENAS de pedidos no qual foram conferidos informando o volume, sendo assim o parâmetro “Check-out - Indicar produtos no volume (LG_CHECKOUT_VOLUMES)” deve estar configurado com a opção “SIM - Indicar Automaticamente” ou “SIM - Indicar Manualmente”.
Para solicitar cotação:
Acesse a tela 4.2.20 - Painel de Cotação de Frete;
Selecione o pedido previamente conferido;
Clique com o botão Opções;
Clique na opção Volumes do pedido, ou se preferir clique com o botão direito sobre o pedido e selecione a opção Volumes do pedido (Imagem 9).
Na tela Conferência de Volumes;
Selecione o volume e marque os checkbox e informe as dimensões do pedido;
Clique no botão “Alterar Selecionados”
Confirme a alteração das dimensões dos volumes selecionados clicando no botão “SIM” (Imagem 10).
Clique no botão Gravar;
Clique no botão na mensagem de sucesso apresentada informando que os volumes foram alterados;
Clique no botão Sair (Imagem 11).
Após configurar as dimensões do pedido, selecione o pedido;
Clique com o botão direito do mouse sobre o pedido;
Clique com o botão Opções;
Clique na opção Solicitar cotação, ou se preferir clique com o botão direito sobre o pedido e selecione a opção Solicitar cotação (Imagem 12).
Será apresentada a mensagem de sucesso “Processo realizado com sucesso” (Imagem 13).
Neste momento a coluna “Status de processo de cotação” será alterado automaticamente de “Não enviada para cotação” para “Em processo de cotação”;
No ciclo seguinte será retornado as cotações automaticamente e a coluna “Cotações” será alterada de “0” para o numero no qual se refere a quantidade de cotações retornadas (Imagem 14).
Aprovação de cotação:
Selecione o pedido;
Clique com o botão direito do mouse sobre o pedido;
Clique com o botão Opções;
Clique na opção Selecionar Transportadoras, ou se preferir clique com o botão direito sobre o pedido e selecione a opção Selecionar Transportadoras (Imagem 15).
A tela Cotações de frete será apresentada, listando as cotações retornadas automaticamente através da API da Intelipost, informando os valores e datas de coleta e entrega (Imagem 16).
Realize um duplo clique para selecionar a cotação desejada, desta forma será apresentada uma mensagem de sucesso (Imagem 17).
Neste momento a coluna “Status de processo de cotação” será alterada automaticamente de “Em processo de cotação” para “Cotação Aprovada”;
Na coluna ID e Transportadora será alterada para a transportadora selecionada;
Na coluna Vr. Frete será apresentado o valor referente a cotação aprovada;
Na coluna Razão Frete-Ordem será apresentado o percentual no qual o valor do frete equivale ao valor do pedido (Imagem 18).
Alterar cotação aprovada:
Selecione o pedido;
Clique com o botão direito do mouse sobre o pedido;
Clique com o botão Opções;
Clique na opção Selecionar Transportadoras, ou se preferir clique com o botão direito sobre o pedido e selecione a opção Selecionar Transportadoras (Imagem 19).
A tela Cotações de frete será apresentada, listando as cotações, na coluna Aprovada é apresentado com a letra “S” a cotação aprovada anteriormente (Imagem 20).
Realize um duplo clique na cotação desejada;
Preencha o CAPTCHA (Imagem 21).
Desta forma:
Na coluna ID e Transportadora: Será alterada para a transportadora selecionada;
Na coluna Vr. Frete: Será alterado o valor referente a cotação aprovada;
Na coluna Razão Frete-Ordem: Será apresentado o percentual no qual o valor do frete equivale ao valor do pedido (Imagem 22).
Aprovação de cotação:
Na tela 3.2.12 - Digitação de ordens: O valor do frete será apresentado no campo Vr Frete do pedido. Caso o frete do pedido esteja configurado para destacar na NF o valor do frete será somado no valor do pedido (Imagem 23).
Na tela 4.2.6 - Expedição será apresentada a transportadora, valor do frete e valor total atualizado (Imagem 24).
Ao faturar o pedido, o campo transportadora ficará desfocado impedindo que a transportadora cotada seja alterada no momento do faturamento (Imagem 25).
Na nota fiscal do pedido será apresentado o valor do frete e o valor do pedido atualizado (Imagem 26).
Após gerar a nota fiscal para o pedido no qual teve a cotação aprovada, ocorrerá a solicitação automática da entrega deste pedido para a Intelipost. Os status de rastreio também serão atualizado no histórico do pedido, conforme as informações são disponibilizadas pela plataforma da Intelipost.
Acesso ao histórico de um pedido com NF gerada (Imagem 27).
Log de cotação e entrega (Imagem 28).
📘 Solicitações
[Menu Comuns]
📘 2️⃣ Inconsistência ao realizar cadastro de cliente.
SUP-115821/SUP-115745
Ocorrência: Ao cadastrar um novo cliente com Inscrição Estadual (IE) iniciada por "75" para o estado do Pará (PA), era exibida a mensagem: “Erro ao realizar cadastro de cliente. Insc. Estadual inválida para PA. Dígito 1 deveria ser 1”. Isso ocorria porque, anteriormente, apenas IE iniciadas com "1" eram consideradas válidas para o PA.
Solução: O sistema foi ajustado para permitir o cadastro de clientes com IE iniciadas por "75", conforme a nova validação estabelecida pela SEFAZ do Pará.
Cliente cadastrado com IE iniciada com 75 (Imagem 1).
Local>Tela 1.1.3 - Cadastro de clientes
📘 1️⃣ Inconsistência no cadastro de usuário configurado com HTML.
SUP-115376
Ocorrência: O campo HTML da configuração de e-mail do usuário não estava funcionando. O problema ocorria porque a variável que armazena o campo HTML não estava sendo usada.
Solução: Foi realizado um ajuste na assinatura HTML do e-mail (Imagens 1 e 2).
Local>Tela Manutenção de Usuários
📘 2️⃣ Inconsistência na aba “Códigos de Benefícios”.
ERP-12373
Ocorrência: Na tela “Cadastro de produtos”, ao buscar um produto com benefício fiscal e em seguida trocar o campo código da aba manutenção para outro produto que não possui benefício fiscal, os dados da aba de benefícios do produto anterior permaneciam preenchidos incorretamente.
Solução: Foi ajustado o fluxo para que ao trocar de código na aba manutenção, os dados de benefício fiscal sejam limpos automaticamente quando o novo produto não possuir informações de benefício fiscal.
Produto que não possui benefício fiscal cadastrado (Imagem 1).
Produto que possui benefício cadastrado (Imagem 2).
Ao trocar o código na aba Manutenção do produto 11849 para 11851 não restaram informações do produto anterior (Imagem 3).
Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos
[Menu Comercial - Compras]
📘 1️⃣ Na tela “Requisição de Pedido de Compra” aba Geral não encontra resultados.
SUP-114890
Ocorrência: O usuário precisava trocar de aba e alterar a data para fazer pesquisa na tela “Requisição de Pedido de Compra”.
Solução: Foi realizado um ajuste na consulta da tela “Requisição de Pedido de Compra”, implementando o período de pesquisa na aba “Geral” (Imagem 1).
Local>Tela 2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra
[Menu Comercial - Vendas]
📘 1️⃣ Nomenclatura incorreta da empresa na tela “Digitação de ordens” aba “Ordem Auxiliar”.
SUP-115564
Ocorrência: Razão social da empresa incorreta na aba “Ordem Auxiliar“ da tela “Digitação de ordens”. O problema ocorria porque o SELECT que abre o pedido estava apontando para o campo errado.
Solução: Foi realizado um ajuste para que ao abrir o pedido na digitação de ordens, seja considerada a razão social correta da empresa na ordem auxiliar (Imagem 1).
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens
📘 2️⃣ Os valores da duplicata não aparecem na Pré-Danfe.
ERP-12753
Ocorrência: Ao imprimir Pré-danfe no modo retrato, não apresentava os valores de duplicata.
Solução: Foi realizado um ajuste para que ao imprimir a pré-danfe em modo retrato, sejam exibidos os valores de duplicata (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens
[Menu Financeiro - Receber]
📘 2️⃣ Baixa de títulos usando tipo de baixa Cartão de crédito com diferença de um centavo.
SUP-115843
Ocorrência: Diferença de centavos ao baixar título com cartão pelo recebimento de contas.
Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo da taxa do cartão no recebimento de contas, para que o valor seja arredondado, evitando diferenças de centavos (Imagem 1).
Local>Tela Baixa Financeira
[Menu Financeiro - Pagar]
📘 1️⃣ Relatório de contas a pagar constando pagamentos indevidos na impressão.
SUP-115112
Ocorrência: Impressão do relatório de contas a pagar estava exibindo parcelas pagas de outro título com o mesmo número. O problema ocorria porque a busca não estava utilizando a chave completa da tabela (TIPO/TITULO/PARCELA/FORNECEDOR); e faltava o FORNECEDOR.
Solução: Foi feito um ajuste na impressão das informações das parcelas pagas no relatório de contas a pagar para que exiba somente as parcelas do próprio título (Imagem 1).
Local>Tela Relatório Contas Pagas
[Menu Fiscal]
📘 1️⃣ Canhoto da Danfe com os caracteres distorcidos.
SUP-115320
Ocorrência: Ao imprimir DANFE, o canhoto estava ficando com dados distorcidos.
Solução: Foi realizado um ajuste na danfe.dll, removendo os caracteres especiais que ocasionavam o canhoto distorcido.
Danfe impressa com canhoto correto (Imagem 1).
Local>Tela DANFE
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