- Criado por Luciana Barboza, última alteração em ago. 01, 2023
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Data de publicação: 01/08/2023
📗 Melhorias
[Menu Comuns]
📗 2️⃣ Inconsistência ao tentar excluir um produto
Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi adicionada uma mensagem mais intuitiva para o usuário, assim que houver a tentativa de deletar um produto com endereço “WMS”, uma mensagem será apresentada (Imagem 1).
[Menu Comercial - Compras]
📗 2️⃣ Pesquisa de ordem pela aba painel
Na tela “2.2.8 - Manutenção das ordens de compra”, foi realizada uma melhoria para que ao pesquisar por um número específico de “Ordem”, o sistema traga apenas a mesma que foi pesquisada. Além disso, não limpará mais o campo “Ordem”, após a pesquisa (Imagens 1, 2 e 3).
[Menu Comercial - Vendas]
📗 2️⃣ Inconsistência ao pesquisar na aba “Consulta”
Na tela “3.1.11 - Cadastro de roteiros para entregas”, foi inserida a coluna “Dias para entrega” da grid na aba “Consulta” e corrigido o comportamento do campo ”Pesquisar” (Imagem 1).
[Menu Financeiro - Receber]
📗 2️⃣ Possibilidade de enviar um boleto pelo WhatsApp somente em PDF
Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber” foi inserida uma validação para não permitir o usuário, de fazer um envio de boleto quando estiver configurado o evento como “SIM”. Pois o enviodos boletos só poderão ser permitidos em PDF (Imagens 1 e 2).
[Menu PCP]
📗 2️⃣ Adequação de comportamento ao gerar o mapa de fabricação com o tipo "Apenas pendentes"
Na tela “8.2.4 - Ordem de fabricação”, foi feita uma correção com relação ao processo de geração de pedidos pendentes, vinculado à tela “8.2.4 - Mapa de fabricação” que após ter sido vinculado, o sistema apresentará os mesmos pedidos pendentes para serem gerados.
Vinculando pedido de venda pendente no “Mapa de fabricação” (Imagem 1).
Gerando ordem dos pedidos pendentes dentro do “Mapa de fabricação” (Imagem 2).
Processando “Mapa de fabricação”, dos pedidos pendentes (Imagem 3).
Ao vincular pedidos pendentes na tela “Ordem de fabricação”, os pedidos não serão mais apresentados nesta tela, pois eles já estavam vinculados no momento da geração do “Mapa de fabricação” (Imagem 4).
📗 2️⃣ Inconsistência na alocação de peças
Na tela “8.2.7 - Revisão de peças em fabricação”, foi efetuada uma correção em relação ao novo menu de finalizar e alocar, pois no término do processo de revisão o usuário selecionará a opção de finalizar e alocar, o sistema gerará uma mensagem quando não existir uma ordem vinculada, para que a peça possa ser alocada.
Processo de finalizar e alocar peças (Imagem 1).
Quando não haouver pedido vinculado, o sistema avisará enviando a mensagem: “A OF xx não possui vínculo com Ordem de Venda!” (Imagem 2).
Ao clicar em “OK” no Aviso, na sequência será gerada uma mensagem: “Revisão Finalizada com Sucesso! (Imagem 3).
📘 Solicitações
[Coletor]
📘 1️⃣ Sistema não validando configurações (SUP-91061)
Ocorrência: Permissão para acesso aos aplicativos do coletor, não estava seguindo a configuração feita no ERP. A verificação das permissões não estava olhando para todos os aplicativos, alguns não eram validados.
Solução: A verificação das permissões foram corrigidas para conferir todos os aplicativos.
Ao realizar o desativamento dos aplicativos no módulo “WMS” o mesmo não aparece no “Coletor” (Imagens 1 e 2).
Ao selecionar todos os aplicativos, será possível verificá-los novamente no “Coletor” (Imagens 3 e 4).
Local>Tela Coletor
Local>Tela WMS Acessos
[Menu Comercial - Compras]
📘 2️⃣ Inconsistência ao enviar email de cotação de compras (SUP-90884)
Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência ao enviar cotação de compras por e-mail. Isso ocorria devido o sistema gerar um arquivo na pasta ”\Temp” com a razão do fornecedor, possuindo assim, uma “/“ na descrição, causando inconsistência ao tentar salvar o arquivo
Solução: Foi utilizada uma função para retirar caracteres especiais da razão do fornecedor, desta forma a cotação foi enviada por e-mail sem inconsistências (Imagem 1).
Local>Tela 2.2.17 - Cotação de Compra
📘 1️⃣ Impossibilidade de inserir alíquota com mais de duas casas decimais, na atualização em massa do CTe (SUP-91133)
Ocorrência: Não era possível inserir alíquota com mais de duas casas decimais na atualização em massa da importação de CTe em lote.
Solução: Foi realizado um ajuste para permitir a atualização em massa da alíquota de PIS e CONFINS, com 4 casas decimais na importação de CTe em lote.
Aba Atualização em Massa da tela Importação de CTE em Lote
Alíquotas importadas para tela “Entrada de notas fiscais” (Imagem 2).
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais
Local>Tela Importação CTE em lote
[Menu Comercial - Vendas]
📘 1️⃣ Ordem de devolução marcada como “Devolução de compra c/ exceções fiscais” não aparecendo as notas referenciadas (SUP-91070)
Ocorrência: A verificação para exibir as NFs referenciadas, estava olhando apenas o campo de devolução, sem considerar as exceções.
Solução: A validação foi aplicada para a devolução de exceção.
Tela “Digitação de Ordens (Imagem 1).
Digitação de ordens com o “Tipo de Ordem 4” (Imagem 2).
Notas referenciadas (Imagem 3).
Aba “Chaves NF-e” (Imagem 4).
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens
📘 1️⃣ Item já conferido, travado na conferência (SUP-89653)
Ocorrência: Volumes não estavam sendo estornados, quando a conferência do item era estornada pela aba “F3 — Já conferidos”.
Solução: Foi inserido um bloqueio para não permitir o estorno do item pela aba “F3 — Já conferidos”, quando o parâmetro para indicar volumes estiver optado como “SIM — Indicar Manualmente” ou “SIM — Indicar Automaticamente”, o estorno deverá ser realizado pela aba “Volumes” (Imagem 1).
Local>Tela Guarani :: CHECK-OUT
📘 3️⃣ Tela “Relatório cubo comercial estático" (SUP-90563)
Ocorrência: Os valores da “Margem de Contribuição”, apresentados no “Relatório cubo comercial estático” não estavam condizentes com a realidade. Pois fora identificado que o valor que aparecia no rodapé da coluna “Base Margem Contribuição“, não estava completo.
Solução: Foi realizado um ajuste nas colunas que fazem parte do cálculo da “Margem de Contribuição” e o cálculo poderá ser realizado corretamente, chegando ao valor condizente (Imagem 1).
Local>Tela 3.3.4 - Relatório cubo comercial estático
[Menu Faturamento]
📘 3️⃣ Existem itens que necessitam do vínculo do bem na aba "Bens do item" (SUP-91038)
Ocorrênccia: Ao tentar emitir uma nota fiscal por meio da tela “Expedição”, ao clicar em “Conf Fat“ o sistema bloqueava a emissão da nota fiscal, com mensagem de que era obrigatório vincular o bem ao item da nota fiscal, na aba “Bens do item”.
Solução: Foi feito um ajuste, para confirmar o mesmo romaneio e desta forma a validação foi devida e não exibirá mais a mensagem, visto que o bem estará devidamente vinculado ao item.
Acessando a tela “Controle de Ativo Imobilizado”, veja que um item possui quatro itens vinculados a ele (Imagem 1).
Uma “Digitação de ordens”, icom inserção de um item. O sistema emitirá uma alerta referente ao “Bem” (Imagem 2).
Na tela “Digitação de ordens” na aba “Bens do Item”, foi inserido um bem (Imagem 3).
Acessando a tela “Expedição”, ao clicar em “Conf.Fat” o processo será concluído com sucesso (Imagem 4).
Local>Tela 4.2.6 - Expedição
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens
Local>Tela 22.2.1 - Controle de Ativo Imobilizado
📘 1️⃣ Cubagem incorreta no romaneio (SUP-90089)
Ocorrência: Divergência entre os valores de cubagem do romaneio com a soma dos pedidos após utilizar a opção “Recalcular cubagem do romaneio” da Expedição.
Para reproduzir o problema é preciso alterar a cubagem do item no Cadastro de produtos.
Resolução: Foi realizado um ajuste para atualizar a cubagem do romaneio na tela após utilizar a opção “Recalcular cubagem do romaneio” da Expedição.
Ao fazer uma digitação de ordem, sem alterar as informações do produto (Imagem 1).
O mesmo se confirma na Expedição (Imagem 2).
Em “Cadastro de produtos”, é possível observar o comprimento em “cm” antes da alteração (Imagem 3).
Após a troca de comprimento e largura (Imagem 4).
Após clicar em “Romaneio e Recalcular cubagem do romaneio”, o sistema atualizará (Imagem 5).
local>Tela 4.2.6 - Expedição
Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens
[Menu Financeiro - Receber]
📘 2️⃣ Percentual sobre Despesas não apresentando devidamente (SUP-90955)
Ocorrência: O cálculo estava indevido na “% sobre despesa” da tela “Demonstrativo de resultado gerencial (DRG)”.
Solução: Foi realizado um ajuste na busca pelo total de despesas do DRG, para que ocorra o cálculo correto do “% sobre despesas” (Imagem 1).
Local>Tela 5.2.8 - Demonstrativo de resultado gerencial (DRG)
[Menu Contábil]
📘 1️⃣ Contabilização da Nota Fiscal de Devolução - Emissão Própria
Ocorrência: A contabilização da nota de reentrada, não apresentava o cliente original (nota de saída), quando o parâmetro “CM_GRAVAR_DESTINO_NF_EMISSAO_PROPRIA” estava optado como “SIM”.
Solução: Foi realizado um ajuste na busca pelo cliente original (nota de saída), na contabilização da nota de reentrada para quando o parâmetro “CM_GRAVAR_DESTINO_NF_EMISSAO_PROPRIA” estiver optado como “SIM”.
Nota Fiscal de Devolução (Imagem 1).
Cliente na nota de saída referenciada na devolução (Imagem 2).
Integração com o cliente da nota de saída (Imagem 3).
Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais
Local>Tela Consulta Lançamento Contábil por Lote
[Menu Fiscal]
📘 2️⃣ Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados era maior que o total da nota (SUP-91166)
Ocorrência: Existia uma inconsistência porque o valor da ST sem protocolo estava entrando no parcelamento da NF-e. Desta forma, ocorria ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados, era maior que o total da nota.
Solução: Foi realizado um ajuste na geração do parcelamento da NF-e.
Nota fiscal com observação de ICMS-ST (Imagem 1).
Nota fiscal com valor de parcelamento referente ao total da nota fiscal (Imagens 2 e 3).
Contas a receber com uma parcela com valor total da nota fiscal e outra parcela com o valor de ICMS-ST (Imagem 4).
Arquivo XML com a tag “vDup” preenchida com o valor de ICMS-ST (Imagem 5).
Local>Tela Nota Fiscal
Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber
[Menu MDF-e/CT-e]
📘 2️⃣ Aba manutenção do cadastro de CT-e não abrindo (SUP-91119)
Ocorrência: Foram criados alguns CT-es sem algumas informações, pois anteriormente não eram obrigatórias. E assim foram transmitidos, mas quando entrava na tela de emissão, o sistema bloqueava pela falta de dados da primeira etapa.
Solução: Uma validação foi inserida para não verificar CT-es já transmitidos. Essa inconsistência não acontecerá mais em CT-es criados a partir deste ajuste, pois o bloqueio será antes da transmissão (Imagem 1).
Local>Tela 11.1.2 - Cadastro de CT-e
Índice:
Legendas dos tipos de tickets | Legendas da criticidade do ticket | ||||
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