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Data de publicação: 27/01/22
Ticket
Criticidade
📗 Implementação
1️⃣ Relevante
📘 Solicitação
2️⃣ Importante
📙 Mudança
3️⃣ Muito importante

Notas de versão:

 COMUNS

📘 2️⃣ Custo do produto dando um valor no relatório de inventário e outro na ficha técnica (SUP-63829)

Ocorrência: Somatório da coluna “Valor Total da guia de Insumos/Indireta da Ficha Técnica” não batia com o rodapé de totais, quando tipo do “custo = Custo de Cadastro - Compra”.

Solução: Foi alterado o “select”do campo Total, para quando for “Tipo Custo = Custo de Cadastro - Compra”, buscar o campo correto (Imagem 1).

Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

 COMERCIAL - COMPRAS

📙 2️⃣ Ao inserir item no Almoxarifado está trazendo a unidade de compra (SUP-63387)

Na tela “2.4.1 - Almoxarifado”, houve uma alteração na movimentação manual. O combo referente a embalagem de movimento do produto foi alterado para que também considere a unidade de estoque do produto (unidade de venda), pois estava sendo considerado somente a unidade e embalagem de compra. Desta forma, foi inserido no combo uma descrição, para que seja possível saber do que se trata a embalagem listada (Imagem 1).

Com a alteração será efetuada a multiplicação pelo fator, se a unidade de estoque estiver diferente da unidade de compra como neste caso, o sistema irá multiplicar 15*300 (15 é o fator e 300 é a quantidade que está entrando no almoxarifado), então o sistema vai movimentar 4.500, ou seja vai dar entrada de 4.500 unidades (Imagem 2).

  • Na tela “2.4.1 - Almoxarifado” a quantidade movimentada foi de 4.500 unidades, porque movimentou multiplicando pelo fator (Imagem 3).

  • Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” a movimentação do estoque físico e WMS, também foi de 4.500 unidades (Imagem 4).

Quando a unidade de estoque for a mesma que a unidade de compra, a conversão que antes acontecia não ocorrerá mais, pois será movimentado no almoxarifado a quantidade que está entrando (Imagem 5). A inserção no almoxarifado de quantidade, foi de 300 unidades e a movimentada será de 300 também, sem multiplicar pelo fator, pois o campo “und venda/estoque” é a mesma da unidade de compra (Imagem 6). No almoxarifado a quantidade movimentada, foi de 300 unidades (Imagem 7).

Quanto a embalagem de compra, o comportamento permanece o mesmo no almoxarifado. Quando houver fator no “Cadastro de produtos”, será mostrado juntamente com a unidade e a embalagem (Imagem 8). Desta forma, no cadastro de produto na embalagem de compra o fator é 50 (Imagem 9).

O cálculo que sempre fez este comportamento, não foi alterado: quando a embalagem de compra 300*50 = 15.000, na sequência multiplica-se os 15.000 pela unidade de compra que é 15, sendo assim, movimentou-se 225.000.

300 é quantidade que foi dada entrada no almoxarifado;

50 é o fator da embalagem de compra;

15 é o fator da unidade de compra (Imagem 10).

Movimentou-se 225.000 no estoque físico e no estoque WMS (Imagem11).

Será corrigida a movimentação do estoque físico, quando uma ordem de fabricação é efetuada utilizando o estoque de transição. Agora o sistema passa a fazer a movimentação para o estoque de transição sem multiplicar pelo fator, conforme comportamento atual ao retirar do estoque físico (Imagem 12).

 COMERCIAL - VENDAS

📙 2️⃣ Pedidos no AFV ao ser importado não está aceitando o adicional colocado no cadastro do cliente (SUP-62062)

Ocorrência: Pedidos no AFV ao ser importado não está aceitando o adicional colocado no cadastro do cliente

Solução: Foi feita uma correção na procedure de cálculo de comissionamento, pois quando cadastrava uma “% adicional de comissionamento” na tela de “1.1.3 - Cadastro de clientes” e na tela “3.2.20 - Manutenção de Comissionamento”, cadastrava a comissão do tipo verba e não considerava a “% adicional de comissionamento” do cliente ao realizar a “Digitação de ordens”. Quando importava do aplicativo AFV não entrava este “% adicional de comissão” (Imagem 1).

*Estava adicionando somente quando era tipo não verba.

 FATURAMENTO

📗 1️⃣ Criar campo para informar link de rastreamento de nota fiscal (SUP-61698)

Na tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”, foi adicionado o campo “Link para rastreio”, na aba “Transportador - Volumes Transportados” (Imagem 1). E caso o campo receba caracteres inválidos, como: espaço em branco ou ponto-e-vírgula, será exibida uma notificação ao usuário para que o conteúdo do campo seja corrigido (Imagem 2).

 PCP

📘 1️⃣ Quantidade da ordem de fabricação apresentada na grid ”fabricação” é diferente do quantidade produzida (SUP-62052)

Ocorrência: Quantidade da entrada não bate com o histórico de entrada.

Solução: Foi corrigido o problema da visualização dos históricos das ocorrências em relação aos apontamentos (Imagem 1).

Local>Tela - 8.2.4 - Ordem de fabricação (OF)

📗 3️⃣ Estornar parcial ou total apontamentos de “Ordem de Fabricação” (SUP-55471)

Na tela “8.2.4 - Ordem de fabricação (OF)”, foi feita uma melhoria em relação ao estorno parcial de um apontamento, para os usuários que fazem uso do módulo “WMS”. Após ter efetuado um apontamento e clicar com o botão direito do mouse, ficará disponível o menu estorno parcial. Esta funcionalidade já existia, mas só era possível fazer para quem não tinha o módulo WMS (Imagem 1).

Ao selecionar uma das quantidades para executar o estorno parcial, o sistema irá verificar se já existe uma guia de armazenagem endereçada, independente se estiver concluída ou não, caso esteja endereçada não será mais possível o estorno (Imagem 2).

Somente será possível efetuar o estorno parcial de um apontamento, se o usuário não tiver endereçado a uma guia de armazenagem, caso a guia já esteja endereçada uma mensagem de validação será emitida: “Impossível estornar! Existe uma guia de armazenagem já confirmada para esta ordem”. Mesmo que a guia não esteja confirmada, mas vinculada esta não poderá efetuar o estorno parcial do apontamento (Imagem 3).

Verifique que na tela “7.2.1 - WMS - Guia de armazenagem” onde a guia está endereçada, não será possível fazer o estorno parcial (Imagem 4). Caso a guia de armazenagem vinculada ao apontamento que está sendo estornado não esteja endereçada, o estorno será possível. Porém uma mensagem de validação será emitida: “A guia de armazenagem será excluída deseja continuar? (Imagem 5).

Foi bloqueado o estorno parcial de um apontamento em alguns casos: pois nestas telas, os apontamentos são dependentes de outro processo, onde hoje o comportamento do sistema já exige que o estorno seja executado através das telas dependentes:

  • revisão de peças em fabricação;

  • industrialização em terceiros;

  • controle de ordem de fabricação por ferramenta.

 CONTÁBIL

📘 1️⃣ CONTÁBIL - Desacerto ao integrar Entrada de notas fiscais (SUP-63509)

Ocorrência: Ao integrar lançamentos das notas fiscais de entrada, apresenta erro em tela e não integra nenhum lançamento.

Solução: Foi colocada uma validação se a regra não for preenchida adequadamente (Imagem 1).

Local>Tela 9.1.9 - Contábil - Regras Contábeis Fiscais

 FISCAL

📘 2️⃣ C170 SPED Fiscal divergente do C170 SPED Contribuições (SUP-63529)

Ocorrência: No “SPED PIS/COFINS” o campo do valor da mercadoria considerava somente o valor unitário do produto pela quantidade em NFs feitas pela tela “Entrada de Notas”, assim, em itens com ST, o valor do imposto não era considerado na geração do arquivo.

Solução: Agora, assim como no SPED Fiscal, o valor da mercadoria englobará os valores de crédito do ICMS ST e também do IPI (Imagens 1 e 2).

Local>Tela 2.2.4 - Entrada de Notas

Local> Tela Geração SPED FISCAL e SPED Contribuições.

📘 2️⃣ Sped Contribuições – Cadastro de Produto e Cadastro de Fornecedores “ref NFs de Serviços” (SUP-63833)

Ocorrência: Os registros “0150 e 0200” no Sped PIS/COFINS, não estavam sendo alimentados adequadamente quando as notas eram de serviço e tinham crédito de PIS e COFINS, ou seja, estavam lançadas entre as CST de 50 a 66, mas as informações dos registros “0150 e 0200” apenas consideravam o CFOP, ignorando os que tinham classificação de “SERVICO”.

Solução: Agora serão consideradas as notas de Serviço, quando a CST estiver entre 50 e 66 (Imagem 1).

Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais

  • Sem rótulos