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📗 Melhorias

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📗 3️⃣ Local de entrega especifico no AFV.

Informações

SUP-109344

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, foi adicionada a aba "Local de Entrega (Específico)". Ao preencher essa aba, serão gerados automaticamente os campos correspondentes no DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) e no Pré-DANFE, além da criação do grupo G referente ao local de entrega no XML da nota fiscal. A funcionalidade tem como objetivo garantir a conformidade com a nota técnica para a emissão de notas fiscais, além de proporcionar maior flexibilidade ao usuário para registrar o local de entrega de acordo com as suas necessidades.

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Quando o Tipo = Não se aplica:

  • Se o endereço de faturamento cadastrado no cliente for igual ao endereço de cobrança, o grupo G e os dados de entrega não serão incluídos no DANFE;

  • Se o endereço de faturamento for diferente do endereço de cobrança, o grupo G será gerado no XML, e as informações de entrega serão incluídas no DANFE, desde que esteja preenchido o CNPJ/CPF do cliente.

Cadastro do cliente com endereço de faturamento diferente do endereço de entrega (Imagem 1).

348c30bc-cfc7-4287-acee-688fe14fe66e 1.png

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Aba “Local de Entrega” com Tipo = Não se aplica (Imagem 2).

6c6ef2ce-0ec4-4818-ac7c-30470e03b041 2.png

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Impressão da Pré-Danfe mostrando o grupo Local de entrega de acordo com o Cadastro do cliente (Imagem 3).

8b1ab256-fc9d-4d45-b643-45bf710049ec 3.png

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Impressão da Danfe mostrando o grupo Local de entrega de acordo com o Cadastro do cliente (Imagem 4).

fda861fe-24d5-4e71-bdd4-e3082eabb097 4.png

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Grupo G no XML da NFe (Imagem 5).

ec69c438-150c-45d1-a12b-6a72a0a39f7f 5.png

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Quando o Tipo = Informar um endereço (local) para entrega específico:

  • Independente do preenchimento do cadastro de cliente, as informações sobre o local de entrega preenchido na digitação de ordens serão incluídas no grupo G e no DANFE.

Cadastro do cliente com endereço de faturamento diferente do endereço de entrega (Imagem 6).

061a3e8f-f46b-42a4-9287-b357e3940868 6.png

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Aba “Local de entrega específico” com endereço diferente do local de entrega do cadastro do cliente (Imagem 7).

ca7921a9-5f28-461c-a013-bedd09f410bd 7.png

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Impressão da Pré-Danfe mostrando o grupo Local de entrega de acordo com a aba “Local de entrega específico” (Imagem 8).

036955b3-5bcd-408f-9a03-0003d4376dd4 8.png

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Impressão da Danfe mostrando o grupo Local de entrega de acordo com o Cadastro do cliente (Imagem 9).

2a16a013-483a-4278-97a8-aecb6651924c 9.png

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Grupo G no XML da NFe (Imagem 10).

13f9dc6d-6e52-48c1-9f06-27ce11dbd3ca 10.png


📘 Solicitações

[Menu Coletor]

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📘 1️⃣ Impossibilidade de utilizar o Produto IMG.

Informações

SUP-116436

Ocorrência: Ao visualizar imagens de produtos com o Coletor nas dimensões padrão (Largura=250 X Altura=320), cortava a janela não sendo possível fechar a tela, desta forma era necessário forçar o encerramento do aplicativo.

Solução: Foi realizado um ajuste no alinhamento da tela que exibe a imagem do produto no Coletor.

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Aplicativo Produto IMG (Imagens 1, 2 e 3).

de496e9d-db38-4424-a2ac-fba89e442f34 1.pngImage Added

b27a1ff1-48db-4740-9722-90f29ad5f6ae 2.pngImage Added

34ba263f-9228-4d7c-a407-f5078dbbd219 3.pngImage Added

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Aplicativo Conf. de Entrada (Imagens 4, 5, 6 e 7).

211f53f9-551d-4fe7-9d91-ba6457ad3588 4.pngImage Added

1b5bbc60-1882-4582-b472-2f21cd1abf17 5.pngImage Added

09b0eb8e-0895-492c-9a5d-a2a434b79c2f 6.pngImage Added

36447c40-82cf-488b-9fb5-efa03e14bc8a 7.pngImage Added

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Aplicativo Armazenagem (Imagens 8, 9, 10 e 11).

f2531f4c-5661-4e84-b59d-239d8a87ef33 8.pngImage Added

a74f8cf7-4da2-4ffb-9ee6-e358726c8ee0 9.pngImage Added

0738be27-9471-48fe-81a1-96086ed15420 10.pngImage Added

0f86fb00-3bbd-456c-a51b-03fcaf2febdf 11.pngImage Added

Painel
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Aplicativo Carregamento (Imagens 12, 13, 14 e 15).

0750b006-7eb1-4789-873d-9f3b484177cc 12.pngImage Added

446747c1-48b0-48be-9530-06ef394bdb35 13.pngImage Added

4ae2fcc2-5ae4-499d-8a25-33ef5ec058ef 14.pngImage Added

58232ceb-9384-4903-897a-35db15f48fa6 15.pngImage Added

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Aplicativo Conferência de Saída (Por Ordem) (Imagens 16, 17, 18, 19 e 20).

2bf2a382-19b9-4237-8b4d-c3bbee546914 16.pngImage Added

6f151994-8178-48b8-a485-1a5aee6f05b0 17.pngImage Added

8353f02b-87cc-4e8d-8f7a-0cf9b7c11b14 18.pngImage Added

2a0c9fdb-6d33-4ff8-88d8-54341b6c98d9 19.pngImage Added

2714ab83-5b75-42ad-8949-50b4dd767016 20.pngImage Added

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Itens de Separação (Imagens 20 e 21).

096aa9e1-5c98-46cf-804f-105df9f57f20 21.pngImage Added

2500d25a-dcc6-43b3-b5ac-775ac13b98fd 23.pngImage Added

Painel
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Aplicativo Conferência de Saída (Por Romaneio) (Imagem 22).

129a05b8-b922-4141-8fd2-701458aa4eef 24.pngImage Added

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Fracionado (Imagens 23 e 24).

083453d2-677a-4a2b-bcc1-7fc7be1be00f 25.pngImage Added

6122f5d3-0114-4942-abc6-8ab43a09a5a0 26.pngImage Added

Painel
bgColor#F4F5F7

Acumulado (Imagens 25 e 26).

ba369514-7af7-425f-b91f-8f81767b50ca 27.pngImage Added

686ecba2-b882-46ef-b01f-b5fe09925956 28.pngImage Added

Local>Tela Coletor

[Menu Comuns]

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📘 1️⃣ Inconsistência na industrialização em terceiro ao teclar "tab" após informar o local de estoque.

Informações

ERP-12645

Ocorrência: Ao configurar um estoque em poder de terceiro com o tipo Fornecedor e informar um fornecedor que está vinculado em mais de um cliente, ao incluir uma industrialização de terceiro, selecionar este local de estoque e teclar tab, apresentava ”multiple rows in singleton select”.

Solução: Foi criada uma janela para que quando houver mais de um cliente vinculado ao fornecedor configurado para o local de estoque selecionado, permita selecionar o cliente desejado.

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Clientes vinculados ao mesmo fornecedor (Imagens 1, 2 e 3).

fc001b8b-01d3-4923-8e07-2e380b39c217 1.pngImage Added

fe251332-482a-4df9-b616-e909827ac2d4 2.pngImage Added

077a93d5-3f00-4aaf-af91-9b8b5b44c744 3.pngImage Added

Painel
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Local de estoque configurado com o tipo fornecedor e informado o fornecedor vinculado em mais de um cliente (Imagem 4).

3dd95358-cf20-4711-81c1-cfeaa611717d 4.pngImage Added

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Inclusão da industrialização de terceiro apresentando a listagem com os clientes vinculado ao fornecedor (Imagem 5).

1af172f8-7e04-4b2c-8ea3-fdb3cf9115df 5.pngImage Added

Local>Tela 1.1.3. - Cadastro de clientes

Local>Tela 1.1.16 - Cadastro de locais de estoque

Local>Tela 8.2.10 - Industrialização em Terceiro

[Menu Comercial - Compras]

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📘 1️⃣ Valor de ST incorreto no plano financeiro.

Informações

SUP-115876

Ocorrência: O valor financeiro na aba “Plano financeiro” estava com valores divergentes quando era preenchido valor de ST NÃO CRED, causando inconformidade com os valores nos Lançamentos.

Solução: Foi realizado um ajuste no plano financeiro da tela “Entrada de notas fiscais” ao informar “Valor ST Ñ Cred”.

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Valor financeiro na aba “Plano Financeiro” antes do ajuste (Imagem 1).

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Painel
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Valor financeiro após ajuste (Imagem 2).

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Valores do rateio no Plano financeiro na tela Contas a pagar (Imagem 3).

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Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais

📘 1️⃣ Lentidão na tela “Requisição de Pedido de Compra”.

Informações

ERP-13004

Ocorrência: Tela “Requisição de Pedido de Compra” com lentidão ao realizar consulta.

Solução: Foi alterada a forma de recuperar o estoque atual de todos os produtos (Imagens 1 e 2).

d6ff59f2-b387-4331-ac47-654e0564cd17 1.png

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Local>Tela 2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra

📘 2️⃣ Valor da Nota Fiscal diferente do valor do financeiro.

Informações

SUP-116763

Ocorrência: Ao transmitir NF-e de pedidos antecipados com fidelidade 01, quando os produtos do pedido sofriam cortes ou exclusão, eram gerados valores inconsistentes nas tags do XML relacionadas ao grupo de cobrança e pagamento.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo da diferença entre o valor antecipado e o valor do pedido, garantindo que o campo REC_ANT_DIF da tabela RECEBER seja preenchido corretamente com o valor proporcional às fidelidades 1 e 3. Este ajuste será aplicado exclusivamente para pedidos antecipados de fidelidade 2, corrigindo a inconsistência e assegurando a integridade dos dados no XML.

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Pedido antecipado, fidelidade 2 antes de sofrer corte ou exclusão (Imagem 1).

31ed12d8-9931-4063-9142-7b53787dab61 1.png

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Título do pedido gerado e pago antes do pedido sofrer corte ou exclusão (Imagem 2).

3930accc-61df-4e14-aef9-1c34c4d6782f 2.png

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Campo Rec_ANT_DIF antes da exclusão do produto (Imagem 3).

0e7d59e9-00f4-4524-8c71-e8d45acc21a8 3.png

Painel
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Realização de exclusão de produto após ter pago o título do pedido (Imagem 4).

a40fb383-ac8e-42bd-8c68-31a3ca7892ad 4.png

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Pedido após exclusão de um item (Imagem 5).

ee91baa5-2342-4de7-9267-7d36650235e6 5.png

Painel
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Geração de saldo para o cliente após a exclusão do item (Imagem 6).

127ebe6e-ff65-4020-ad69-8ab63eaf699d 6.png

Painel
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Após ajuste, o campo REC_ANT_DIF é preenchido com os valores proporcionais para cada fidelidade de forma proporcional (Imagem 7).

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NFe gerada a partir do pedido que foi excluído item (Imagem 8).

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Aba “Parcelamento” na NFe gerada (Imagem 9).

391f278f-1f60-461a-9646-55e7050aed53 9.png

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XML gerado a partir da NFe gerada (Imagem 10).

66678fb4-fce7-466f-bf5c-e2ca943a1cb1 10.png

Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber

Local>Tela 3.2.21 - Manutenção de ordens

Local>Tela 4.2.6 - Expedição

Local>Tela Nota Fiscal

[Menu Comercial - Vendas]

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📘 1️⃣ Divergência no “Vr Verba” ao aplicar desconto negativo no “Vr. Desc Fin.

Informações

SUP-116718

Ocorrência: Ao aplicar um desconto financeiro negativo no campo "Vr. Desc Fin" na tela de "Digitação de Ordens", o sistema não distribuía o valor proporcionalmente entre os itens do pedido, atribuindo o desconto apenas a um único item e isto estava causando inconsistências nos valores.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do desconto financeiro negativo na tela de "Digitação de Ordens". Agora, o sistema distribui o valor do desconto de forma proporcional entre todos os itens do pedido, garantindo maior precisão e consistência nos valores (Imagem 1).

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Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

[Menu Faturamento]

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📘 2️⃣ NFC-e sem protocolo de autorização nos XML's.

Informações

SUP-115956

Ocorrência: XML de processamento sem informações do protocolo após erro na primeira tentativa de transmissão da NFCe.

Solução: Foi realizado um ajuste para manter o XML de processamento vazio em caso de erro na transmissão e impressão da NFCe. ERP e PDV (Imagens 1 e 2).

7a65e957-3c45-49b0-a521-57ba12ed9704 1.png

f6f3ab62-5822-4cef-9678-5f5cdc0d6f72 2.png

Local>Tela 4.2.11 - Transmitir NFC-e

Local>Tela 4.2.13 - Manutenção de notas fiscais de consumidor eletrônicas

[Menu Financeiro - Receber]

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📘 1️⃣ Impossível mudar cobrança do título devido a transferência de banco.

Informações

SUP-116857

Ocorrência: Opção “Muda Cobrança” da tela “Manutenção de contas a receber” não permitindo alterar de cobrança interna para cobrança bancária.

Solução: Foi removido o bloqueio que impedia a alteração de cobrança interna para cobrança bancária (Imagens 1 e 2).

522bff64-14ed-4a21-bdec-1b2fa9299be3 1.jpg

39305e06-024e-4e31-b0b7-5a593c2d4e9a 2.jpg

Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber

📘 3️⃣ Relatório de Contas a Receber (Novo) não respeitando os filtros selecionados no campo “Tipo Data”.

Informações

SUP-117149

Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao gerar o relatório através da tela “Relatório de contas a receber”, filtrando pelo tipo de relatório “Contas Recebidas” e o tipo de data “Dias de vencimento (Titulo principal)”.

Solução: Foi realizado um ajuste para que a inconsistência não seja mais apresentada (Imagens 1 e 2).

bd3db97c-a8e1-41fa-84d2-6a7b1eb4ffff 2.png

00ce9ebb-e587-487d-b424-29187bf56292 1.png

Local>Tela 5.3.7 - Relatório de contas a receber

[Menu Financeiro - Pagar]

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📘 2️⃣ Inconsistência nos lançamentos a pagar estimado.

Informações

SUP-116844

Ocorrência: Estava sendo apresentada a inconsistência “Out of system resources” quando a tela “Cadastro de Plano Financeiro“ era acessada várias vezes pela tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar.

Solução: Foi realizado um ajuste para que a tela “Cadastro de Plano Financeiro“ seja liberada após o uso. Dessa forma, a inconsistência não será mais apresentada (Imagem 1).

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Local>Tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar

[Menu Contábil]

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📘 3️⃣ Inconsistência na tela “Contábil - Regras Contábeis Fiscais”.

Informações

SUP-116042

Ocorrência: Tela ”Contábil - Regras Contábeis Fiscais” apresentando dificuldade na conciliação após inserção do campo de item a item.

Solução: Foi criado um parâmetro para definir se o sistema validará ou não os campos de regras contábeis.

Painel
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O parâmetro CON_VALIDAR_CAMPOS_REGRAS_CONTABEIS, por padrão, será configurado como SIM, mantendo o legado de sempre realizar a validação no momento da integração das notas fiscais de entrada e saída (Imagem 1).

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Painel
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Caso o usuário opte por configurar o parâmetro CON_VALIDAR_CAMPOS_REGRAS_CONTABEIS para NÃO, a integração terá o comportamento antigo (Imagem 2).

959293bb-b54f-4516-b024-33f89bcde7c0 2.png

Local>Tela Parâmetros :: Guarani

[Menu Fiscal]

Expandir
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📘 2️⃣ COFINS com acréscimo que não calcula no saldo.

Informações

SUP-116722

Ocorrência: Apuração de Impostos gerando saldo credor mesmo quando existe saldo a recolher. Isso ocorre após a confirmação na tela “Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições”.

Solução: Foi feito um ajuste na apuração de impostos, não deve existir saldo credor para o período seguinte se houver imposto a recolher.

Painel
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Inserido valor no campo Ajustes Créditos (Imagem 1).

455b5a35-923c-4b33-be22-5218093e7388 1.png

Painel
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Apuração Totais (Imagem 2).

bcf88806-0251-4cc1-ae7d-4a1529c7a9ac 2.png

Local>Tela Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições

Local>Tela Apuração de Impostos

📘 3️⃣ Relatório gerencial de impostos.

Informações

SUP-116881

Ocorrência: Ao tentar imprimir o relatório com as opções PIS/COFINS e Registro Analítico Entradas/Saídas por Produtos, o sistema solicitava o campo NUMERO_SAT, causando uma inconsistência na execução, devido ao campo NUMERO_SAT estar ausente em uma procedure no banco de dados.

Solução: O campo foi devidamente adicionado à procedure no banco de dados, garantindo a execução correta do relatório.

Painel
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Relatório abrindo corretamente (Imagem 1).

f386f54d-3c69-4f8d-aeba-1d8cf2688ff5 1.png

Painel
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Relatório de Pis/Cofins apresentado (Imagem 2).

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Local>Tela 10.3.4 - Relatório gerencial de impostos

[Menu Telemarketing]

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📘 1️⃣ Horário informado menor que o início da jornada configurada.

Informações

SUP-116855

Ocorrência: Ao cadastrar uma manifestação no telemarketing, mesmo tendo uma jornada de trabalho previamente configurada, o sistema apresentava o horário de agendamento como 00:00. Quando o cliente tentava gravar, era exibida a mensagem: “Horário informado é menor que o início da jornada configurada”.

Solução: Foi ajustado para carregar o horário atual no agendamento, após o cadastro de uma manifestação no telemarketing.

Painel
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Jornada de Trabalho configurada (Imagem 1).

bf5861e1-332d-455d-87d2-9a38ec99424a 1.png

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Apresentando horário atual ao agendar o atendimento (Imagem 2).

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Local>Tela 4.2.3 - Telemarketing - Configurações


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2️⃣ Importante
3️⃣ Muito importante

Informações técnicas

Banco:

920

Coletor:

1489.272

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