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Nota |
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Aviso importante! Esta nota de versão é apenas uma prévia do próximo lançamento. Observe que os manuais do usuário e de instalação e a mídia FTP não foram atualizados. Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas antes do lançamento final. Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema. |
Informações |
Datade previsãode publicação: 09/05/22 |
Ticket | Criticidade |
📗 Implementação | 1️⃣ Relevante |
📘 Solicitação | 2️⃣ Importante |
📙 Mudança | 3️⃣ Muito importante |
Notas de versão:
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📗 3️⃣ O sistema estava aplicando frete com desacerto por “M3” (ERP-2995)Ocorrência: Estava sendo aplicado com desacerto o valor do frete dos itens do pedido. Quando era alterado um pedido, não estava sendo recalculado o valor, era considerado o valor original. Solução: Foi feito um ajuste para que na tela “Digitação de ordens”, seja considerado o cálculo do valor do frete por “M3”, ao ser inserido o item no pedido. Também foi ajustado para que na tela “Digitação de ordens” faça a alteração do frete no pedido e o mesmo seja recalculado.
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens 📘 2️⃣ Sistema não bloqueava desconto máximo ao alterar produto (ERP-3002)Ocorrência: O sistema não estava validando o desconto máximo da “Tabela de preços”, quando ocorria adição de desconto sobre desconto, ao alterar o produto na tela “Digitação de ordens” e ao adicionar através da função "Expresso". Solução: Foi ajustada a validação do desconto máximo, quanto a “Tabela de preços” do item na “Digitação de ordens” e também na função "Expresso".
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens Local>Tela 1.1.13 - Cadastro de clientes 📘 2️⃣ Divergência no cálculo da Margem de Contribuição (ERP-2933)Ocorrência: Margem de contribuição sendo calculada incorretamente após a inclusão de um novo campo no banco de dados, que quando não possuía informação este ficava como nulo. Devido a isso, ao serem feitas as contas de margem de contribuição os valores de “IR e CSLL”, ficavam com desacertos. Solução: O ajuste realizado consiste em passar o valor do novo campo para zero, de forma que não existam mais valores nulos no cálculo da margem, onde passará a realizar corretamente (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens |
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📘 📘 Ao incluir um lançamento a pagar com mais de nove dígitos, o sistema alterava automaticamente a numeração (ERP-2876)Ocorrência: Quando era criado um título na tela “Lançamentos a pagar” e o documento estava com mais de nove dígitos, o sistema alterava a numeração para “999999999”, isto ocorria ao exceder o limite máximo permitido no campo. Solução: Foi feita uma alteração na tela “Lançamentos a pagar” para que passe a aceitar documentos com até dez dígitos, não podendo exceder a numeração de “2147483647” (Imagem 1). Local>Tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar |
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📘 1️⃣ Saldo de contas fluxo de caixa (ERP-2774)Ocorrência: Ao processar, as praças eram consideradas no cálculo do saldo do dia. Solução: A praça não será considerada ao processar no cálculo do saldo dia.
Local>Tela: 5.2.13 - Fluxo de caixa geral |
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Informações |
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Filtro usado para geração do relatório (Imagem 1). |
Informações |
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Relatório gerado após o ajuste do FR3 (Imagem 2). |
Local>Tela 10.3.4 - Relatório de apuração de impostos
📘 2️⃣ UF do relatório com desacerto, conforme CT-e (ERP-2987)
Ocorrência: O sistema não trazia a UF correta no “Relatório de apuração de impostos”, quando a operação era interestadual.
Solução: Foi realizado um ajuste no relatório para que o sistema traga a UF correta, respeitando as entradas de CT-e.
Informações |
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Filtro usado para geração do relatório (Imagem 1). |
Informações |
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Relatório gerado após ajuste (Imagem 2). |
Informações |
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CT-e referente a uma venda, trazendo UF de destino conforme relatório (Imagem 3). |
Local>Tela 10.3.4 - Relatório de apuração de impostos
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais
CONTÁBIL |
📗 1️⃣ Melhorias no “Contábil Novo” (ERP-2629)
Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, foi inclusa incluída uma validação que irá validar validará se na tela “2.1.7 - Cadastro de Classificação de Gastos - Processo de Compras” estiver , caso esteja marcado como “Sim” “SIM” a opção “Permite Requisição de Materiais”, para a classificação de gastos escolhida. Na tela “10.1.3 - Cadastro de CFOP”, caso a CFOP que esteja sendo utilizada use seja a classificação de gastos que “Classificação de Gastos”, no qual exige que tenha requisição “Requisição de materiais Materiais” e esta estiver com esteja marcado como “Não” “NÃO” o campo “Estoque”, será possível fazer a confirmação de entrada desta nota na tela “10.2.4 - Entrada de notas fiscais” será possível fazer a confirmação de entrada desta nota e a validação “CFOP- configurado para não movimentar estoque. Verifique a classificação de gastos do CFOP!”,será mostrada.
Nota |
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Obs.: Todas as funcionalidades citadas, somente funcionaram funcionarão para os usuários que estiverem com o parâmetro “Utiliza módulo contábil” habilitado e como com o parâmetro “Classificação de gastos” habilitado para a opção “Origem”. |
Informações |
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Campo “Permite Requisição de Materiais” marcado como “Sim” “SIM” (Imagem 1). |
Informações |
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Campo “Estoque” marcado como |
“NÃO” e com CFOP utilizando uma “Classificação de Gastos”, que exige que seja feita |
“Requisição de |
Materiais” (Imagem 2). |
Informações |
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É possível observar que na tela “2.2.4 - Entradas de notas fiscais”, é apresentada a seguinte mensagem no log “CFOP - configurado para não movimentar estoque. Verifique a classificação de gastos do CFOP!” (Imagem 3). |
Foi efetuada uma alteração na tela “10.1.13 - Cadastro de CFOP”, para as CFOP que são de conhecimento de transporte do “CTE” . Ao ao marcar como “Sim” “SIM” o campo “Estoque”, o sistema irá apresentar a validação “Para CFOP classificado como “CONHECIMENTO TRANSPORTE”, não pode poderá marcar estoque como “Sim” “SIM” (Imagem 4).
Para as CFOP que são de “Devolução de venda”, não será permitido informar “Classificação de Gastos”. A seguinte validação será apresentada “Não informar classificação de gastos para CFOP de devolução de venda” (Imagem 5).
Na tela “2.1.7 - Cadastro de Classificação de Gastos - Processo de Compras”, quando o campo “Permite Requisição de Materiais” estiver marcado como “ Sim”“NÃO”, ao tentar gerar uma requisição de materiais dentro da tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, o sistema irá alterar o comportamento marcado validar (Imagem 6).
Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, ao clicar no botão “Opções” e tentar gerar uma requisição “Requisição de materiaisMateriais”, o sistema irá validar validá-la (Imagem 7).
Informações |
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Será mostrada a seguinte validação “Classificação de gastos não permite gerar requisição de materiais!” (Imagem |
8). |
Na tela cadastro “1.1.9 - Cadastro de fornecedores (geral)”, foram inclusas as opções para que possa possam ser dada permissão dadas permissões somente para os funcionários que podem aprovar requisição de pedido de compra , requisitar pedido de compra, aprovador e requisitante de materiais
Aprovador de requisição de compra
Requisitante da requisição de compra
Aprovador de requisição de materiais
requisitante da requisição de materiais
Na tela 2.2.16 requisição de pedido de compra quando funcionários que desempenharam as seguintes funções (Imagem 9):
Aprovador: Requisição Compra e Requisição Materiais; Requisitante: Requisição Compra e Requisição Materiais. |
Quando na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, estiver marcado quais funcionários tem permissão ou não permissões , para abrir uma requisição “Requisição de pedido Pedido de compra Compra” ou para aprovar uma requisição “Requisição de pedido Pedido de compra só Compra”, serão mostrados apontados estes funcionários na listagem (Imagem 10).
Na tela 2“2.4.12 requisição de materiais irá ocorrer a mesma coisa- Requisição de Materiais”, o sistema vai trazer na listagem somente os demonstrará o mesmo comportamento apresentado anteriormente, apontando uma listagem dos funcionários que tem a permissão para abrir a requisição “Requisição de materiais Materiais” ou aprovar a requisição de materiais“Requisição de Materiais” (Imagem 11).
Na tela 9“9.2.1 - Contábil - integração foi Integração”, o campo centro de custo agora passa “Centro de Custo” passará a mostrar os centros de custo custos por itensse ao der . Caso dê entrada na nota fiscal pela tela : 2“2.2.4 - Entrada de notas fiscais, fiscais” e os itens da nota tiverem centro centros de custos diferentes na integração será levado , serão levados os centros de custos por item. Para que seja mostrado o centro “Centro de custo Custo” de cada item da nota fiscal, é será preciso entrar na tela 9“9.1.4 contábil - Contábil - plano Plano de contas contas” e marcar o campo centro de custo conforme print abaixo
Print) Marcar o campo centro de custo “Centro de Custo” para as contas que deseja que o centro “Centro de custo Custo” de cada item da nota seja mostrado na integração contábil . tela em questão (Imagem 12).
Nota |
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Obs.: Importante ressaltar que foi gerado um DML para marcar |
o campo |
“Centro de |
Custo” automaticamente, as contas de |
início 3, 4 |
e 5 |
. |
Após ter ser marcado o campo centro “Centro de custo Custo” para as contas totalizadoras que deseja para ver os centro centros de custo custos por item na integração contábilobserve nas imagens abaixo tela “9.2.1 - Contábil - Integração”, poderá observar que ao fazer a integração contábil das notas de entrada e do de contas a pagar, será mostrado os centros de custo custos por item da nota
Neste print na coluna centro de custo na nota (Imagem 13).
Tela 2
Informações |
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Na coluna “Centro de Custo” da integração contábil, será mostrado o centro de custo por item |
(Imagem 14). |
Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais fiscais” cada produto/item tem um centro “Centro de custo Custo” diferente, o sistema passa passará a levar os estes centros de custo por item na integração contábil, quando a flag centro “Centro de custo estiver marcadoCusto” estiver marcada (Imagem 15).
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📘 1️⃣ FR3 do “Relatório de apuração de impostos” com nome divergente (ERP-2992)Ocorrência: FR3 com desacerto ao gerar o “Relatório de apuração de impostos”, demonstrativo. Estava trazendo conteúdo divergente ao solicitado no filtro. Solução: Foi feito um ajuste no FR3, para que passe a trazer as informações corretas solicitadas no filtro.
Local>Tela 10.3.4 - Relatório de apuração de impostos 📘 2️⃣ UF do relatório com desacerto, conforme CT-e (ERP-2987)
Ocorrência: O sistema não trazia a UF correta no “Relatório de apuração de impostos”, quando a operação era interestadual. Solução: Foi realizado um ajuste no relatório para que o sistema traga a UF correta, respeitando as entradas de CT-e.
Local>Tela 10.3.4 - Relatório de apuração de impostos Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais |
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📗 1️⃣ Acréscimo de valor mínimo nas promoções (ERP-2117)No módulo “Telemarketing” foi inserida a ativação da promoção com o valor mínimo do pedido.
Local>Tela 3.1.7 - Cadastro de promoções Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens Local>Tela 3.2.22 - Manutenção de tabelas de preços |
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