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Índice |
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COMERCIAL - COMPRAS
Inclusão de novas informações no Cadastro de fornecedores (SUP-38982)
Na tela 2.1.4 - Cadastro de fornecedores (compras) foram inseridas informações para configuração padrão para Sugestão de compra (Imagem 1).
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[Imagem 2 - Tela Cadastro de fornecedores (compras)]
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COMERCIAL - VENDAS
Inclusão de bloqueio para politica comercial violada no módulo telemarketing (SUP-40415)
Criado um parâmetro chamado Bloq. digitação do pedido com politica violada pelo TLMK (PCV)? (Imagem1).
[Imagem 1 - Tela parâmetros guaraniParâmetros]
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Ao ativar o parâmetro , os e digitar pedidos que entrarem com o crivo PCV politica comercial violada, não vai ser pelo telemarketing que forem crivados PCV (Politica comercial violada) (Imagem 2), não será possível finalizar o pedido e nem fechar a tela de digitação de ordens, uma mensagem de validação vai ser enviada ao usuário será apresentada mostrando os itens que estão com a politica comercial violada, Portanto o usuário vai ter que alterar o valor foram crivados (Imagem 3).
Portanto, deverão ajustar o valor para conseguir encerrar a ordem. ( imagem 2)
[Imagem 2 - Tela digitação de ordens]
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Ao entrar o crivo de PCV politica comercial violada nos pedidos que vierem do módulo telemarketing, ao clicar em encerrar a ordem uma validação
é apesentada ao usuário, bloqueando o encerramento do pedido e bloqueando pelo fechar. ( imagem 3)
[Imagem 3 - Tela digitação Digitação de ordens]
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Quando o parâmetro estiver para não bloquear , e o pedido for crivado com por PCV (politica comercial violada) vai ser será possível encerrar o pedido normalmente ( imagem Imagem 4).
[Imagem 4 - Tela digitação Digitação de ordens]
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Opção padrão Fidelidade no tipo de ordem do telemarketing (SUP-40257)
Ao digitar um pedido no módulo telemarketing pela tela 14.2.1 - Telemarketing - Operação foi criada uma melhoria onde a fidelidade cadastrada no representante virá como padrão conforme o tipo de ordem (Imagens 1 e 2) , porém ela poderá ser alterada.
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[Imagem 2 - Tela Cadastro de representantes]
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COMUNS
Inclusão do campo “Grupo Econômico / Rede” na tela Emissão de ordens (SUP-39035)
Na tela 3.2.14 - Emissão de ordens foi inserido nos filtros e na grade o Grupo econômico/ Rede dos clientes (Imagem 1).
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[Imagem 1 - Tela Emissão de ordens]
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CONTÁBIL
Nova Metodologia para Parâmetros Contábeis Fiscais (SUP-38404)
Foi criado um parâmetro referente a regras contábeis fiscais (Imagem 1).
[Imagem 1 - Parâmetros]
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Se parâmetro for habilitado serão desconsideradas as regras contábeis do tipo fiscal da tela 9.1.3 - Contábil - Parâmetros e serão consideradas as configurações efetuadas na nova tela 9.1.9 - Contábil - Regras Contábeis Fiscais (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Contábil - Regras Contábeis Fiscais]
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As contas trazidas serão das empresas cadastradas no campo empresas (Imagem 3).
[Imagem 3 - Tela Contábil - Regras Contábeis Fiscais]
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Também foi criada a tela 9.1.8 - Contábil - Cadastro de Grupo Contábil (Imagem 4) para que sejam cadastrados os grupos para configurações.
[Imagem 4 - Tela Contábil - Regras Contábeis Fiscais]
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Nas telas 1.1.19 - Cadastro de produtos (Imagem 5), 1.1.9 - Cadastro de fornecedores (geral) (Imagem 6) e 1.1.3 - Cadastro de clientes (Imagem 7) foram inseridas abas de Conta Grupo, para quando a configuração na regra for por Cadastro do Cliente/Fornecedor ou Cadastro do Produto.
[Imagem 5 - Tela Cadastro de produtos]
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[Imagem 6 - Tela Cadastro de fornecedores (geral)]
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[Imagem 7 - Tela Cadastro de clientes]
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FINANCEIRO - PAGAR
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Melhoria no processo de geração de autorização de pagamento pela entrada de notas fiscais (SUP-39346)
Criado um parâmetro chamado: gerar AP com sequência numérica distinta para P1 e P3 este parâmetro novo só vai funcionar se o parâmetro Gerar AP com (Imagem 1).
Esse parâmetro novo funcionará em conjunto com o parâmetro “Gerar AP com número único na entrada de NF? estiver ” que deverá está habilitado. ( imagem1)
[Imagem 1 - Tela parâmetros guaraniParâmetros]
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Após habilitado habilitar o parâmetro gear AP com sequência numérica distinta para PI e P3, quando o usuário fizer novo parâmetro e efetuar uma entrada de nota P1 e P3 o sistema vai gerar gerará a autorização de pagamento uma sequencia numa sequência numérica para praça 1 e outra sequencia sequência numérica para praça 3 Na imagem a seguir observe que foi gerado para praça 1 3 parcelas com a AP 7809 e para as 3 parcelas da praça 3 foi gerado o numero de AP 1 ( imagem 2) (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela lançamentos Lançamentos a pagar]
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CHANGELOG
41700, 41797, 42120, 42210, 42384, 42840 e 42854.