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DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO

Nota

Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP.
Observe que os manuais do usuário, instalação e a mídia FTP não foram atualizados.

Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento.

Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.

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Índice
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📙 Mudanças

[Menu Comercial - Compras]

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📙 2️⃣ Alteração ao clonar produto.

Informações

SUP-113628

Na tela “2.2.6 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços”, ao clonar um produto pela tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” e acessar a tela “2.2.6 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços”, é exibido o histórico de modificações da formação de preços do produto original. Foi feita uma alteração para que ao clonar o produto, o histórico de modificações da formação de preços do produto original não seja exibido.

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Ao consultar um produto que contém Histórico de modificação na planilha de formação de preços na tela “2.2.6 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços” (Imagem 1).

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Ao clonar este produto pela tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” (Imagem 2).

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E consultar o produto clone na tela “2.2.6 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços”, não será mais exibido o histórico do produto original (Imagem 3).

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[Menu Faturamento]

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📙 2️⃣ Separar o envio de e-mails das impressões de Nfe.

Informações

SUP-102496

A tela “4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)” foi alterada para que seja possível realizar a impressão e envio de documento fiscal por e-mail, de forma separada, afim de exibir ao usuário uma barra de progresso com relação aos processos executados.

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Selecionando notas a serem impressas e enviadas por e-mail ao cliente (Imagens 1 e 2).

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Imprimindo e enviando as notas com a exibição da barra de progresso (Imagens 3 e 4).

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3ba19ed2-777b-4b1e-b225-18fd462dc06b 4.png


📗 Melhorias

[CHECK-OUT]

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📗 3️⃣ Desempenho do Conferência.

Informações

SUP-114038/SUP-107355

Foi feita uma transformação interna do código fonte do Delphi 7 para o Delphi 10, adequando o código fonte/componentes internos a mais nova tecnologia do desenvolvimento. O comportamento de uso atual para o usuário se mantem, não foi feita alteração externa. Dessa forma, o conferencia.exe fica preparado para as mais novas tecnologias atualmente usadas no mercado (Imagem 1).

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[Menu Comuns]

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📗 2️⃣ Inserir o fabricante na grid da tela “Cadastro de produtos”.

Informações

SUP-115359

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi feita uma alteração com o objetivo de possibilitar ao usuário visualizar, no grid de consulta do cadastro de produtos, as informações sobre o fabricante de cada produto pesquisado.

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Consultando o produto e verificando as informações sobre o fabricante, na grid do produto consultado (Imagens 1 e 2).

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Verificando as novas colunas implementadas na grid (Imagem 3).

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[Menu WMS]

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📗 2️⃣ Coletor - Bloquear o botão de "Desistir" do ícone carregamento.

Informações

SUP-112338

Na Tela “Parâmetros :: Guarani“, atualmente, quando o operador clica no botão "Desistir" no coletor no aplicativo Carregamento, o campo "Operadores" na guia de carregamento é limpo e a guia não aparece mais para o operador. Foi criado o parâmetro “Habilitar Botão Desistir (Coletor)” que desabilita o botão "Desistir" no coletor do aplicativo Carregamento, dessa forma, será possível evitar que o operador designado na guia de carregamento desista da tarefa.

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  • No menu Ribbon, clique em “Parâmetros”;

  • Na tela “Parâmetros :: Guarani“, em “Busca”, digite “WMS”;

  • Na aba “Localizados”, procure o parâmetro: Habilitar Botão Desistir (Coletor) e selecione com duplo clique (Imagem 1).

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Se= SIM, o sistema deixará a opção “Desistir” habilitada e com a funcionalidade no coletor ativa (Imagem 2).

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E o botão “Desistir” ficará visível no coletor (Imagem 3).

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Se= NÃO, o sistema deixará a opção “Desistir” desabilitada, não sendo possível utilizar (Imagem 4).

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O botão "Desistir" não ficará visível no coletor, permanecendo apenas os botões "Voltar" e "Carregar" (Imagem 5).

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📘 Solicitações

[Menu Comercial - Compras]

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📘 1️⃣ Valor de ST incorreto no plano financeiro.

Informações

SUP-115876

Ocorrência: O valor financeiro na aba “Plano financeiro” estava com valores divergentes quando era preenchido valor de ST NÃO CRED, causando inconformidade com os valores nos Lançamentos.

Solução: Foi realizado um ajuste no plano financeiro da tela “Entrada de notas fiscais” ao informar “Valor ST Ñ Cred”.

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Valor financeiro na aba “Plano Financeiro” antes do ajuste (Imagem 1).

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Valor financeiro após ajuste (Imagem 2).

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Valores do rateio no Plano financeiro na tela Contas a pagar (Imagem 3).

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Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais

📘 1️⃣ Lentidão na tela “Requisição de Pedido de Compra”.

Informações

ERP-13004

Ocorrência: Tela “Requisição de Pedido de Compra” com lentidão ao realizar consulta.

Solução: Foi alterada a forma de recuperar o estoque atual de todos os produtos (Imagens 1 e 2).

d6ff59f2-b387-4331-ac47-654e0564cd17 1.png

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Local>Tela 2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra

📘 2️⃣ Valor da Nota Fiscal diferente do valor do financeiro.

Informações

SUP-116763

Ocorrência: Ao transmitir NF-e de pedidos antecipados com fidelidade 01, quando os produtos do pedido sofriam cortes ou exclusão, eram gerados valores inconsistentes nas tags do XML relacionadas ao grupo de cobrança e pagamento.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo da diferença entre o valor antecipado e o valor do pedido, garantindo que o campo REC_ANT_DIF da tabela RECEBER seja preenchido corretamente com o valor proporcional às fidelidades 1 e 3. Este ajuste será aplicado exclusivamente para pedidos antecipados de fidelidade 2, corrigindo a inconsistência e assegurando a integridade dos dados no XML.

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Pedido antecipado, fidelidade 2 antes de sofrer corte ou exclusão (Imagem 1).

31ed12d8-9931-4063-9142-7b53787dab61 1.pngImage Added

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Título do pedido gerado e pago antes do pedido sofrer corte ou exclusão (Imagem 2).

3930accc-61df-4e14-aef9-1c34c4d6782f 2.pngImage Added

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Campo Rec_ANT_DIF antes da exclusão do produto (Imagem 3).

0e7d59e9-00f4-4524-8c71-e8d45acc21a8 3.pngImage Added

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Realização de exclusão de produto após ter pago o título do pedido (Imagem 4).

a40fb383-ac8e-42bd-8c68-31a3ca7892ad 4.pngImage Added

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Pedido após exclusão de um item (Imagem 5).

ee91baa5-2342-4de7-9267-7d36650235e6 5.pngImage Added

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Geração de saldo para o cliente após a exclusão do item (Imagem 6).

127ebe6e-ff65-4020-ad69-8ab63eaf699d 6.pngImage Added

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Após ajuste, o campo REC_ANT_DIF é preenchido com os valores proporcionais para cada fidelidade de forma proporcional (Imagem 7).

d41ddcfb-830c-4fc4-a9db-da373f2fc900 7.pngImage Added

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NFe gerada a partir do pedido que foi excluído item (Imagem 8).

1f53b7f6-f460-42d4-8587-28d62c24cb5a 8.pngImage Added

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Aba “Parcelamento” na NFe gerada (Imagem 9).

391f278f-1f60-461a-9646-55e7050aed53 9.pngImage Added

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XML gerado a partir da NFe gerada (Imagem 10).

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Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber

Local>Tela 3.2.21 - Manutenção de ordens

Local>Tela 4.2.6 - Expedição

Local>Tela Nota Fiscal

[Menu Financeiro - Receber]

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📘 1️⃣ Impossível mudar cobrança do título devido a transferência de banco.

Informações

SUP-116857

Ocorrência: Opção “Muda Cobrança” da tela “Manutenção de contas a receber” não permitindo alterar de cobrança interna para cobrança bancária.

Solução: Foi removido o bloqueio que impedia a alteração de cobrança interna para cobrança bancária (Imagens 1 e 2).

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Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber

[Menu Contábil]

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📘 3️⃣ Inconsistência na tela “Contábil - Regras Contábeis Fiscais”.

Informações

SUP-116042

Ocorrência: Tela ”Contábil - Regras Contábeis Fiscais” apresentando dificuldade na conciliação após inserção do campo de item a item.

Solução: Foi criado um parâmetro para definir se o sistema validará ou não os campos de regras contábeis.

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O parâmetro CON_VALIDAR_CAMPOS_REGRAS_CONTABEIS, por padrão, será configurado como SIM, mantendo o legado de sempre realizar a validação no momento da integração das notas fiscais de entrada e saída (Imagem 1).

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Caso o usuário opte por configurar o parâmetro CON_VALIDAR_CAMPOS_REGRAS_CONTABEIS para NÃO, a integração terá o comportamento antigo (Imagem 2).

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Local>Tela Parâmetros :: Guarani


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