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DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO |
Nota |
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Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP. Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento. Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema. |
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Data de previsão de publicação: 21/11/24 |
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Índice | ||||||||||
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📘 Solicitações
[Dashboard]
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📘 3️⃣ Quadro de Avisos - Mensagem de ordem de compra em branco.
Ocorrência: O quadro de avisos ficava em branco quando deveria exibir a informação de uma nova ordem de compra para ser autorizada. Solução: Foi feito um ajuste para que, quando houver uma ordem de compra sem item, não seja criada a mensagem de aviso em branco (Imagem 1). Local>Tela Dashboard |
[CHECK-OUT]
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📘 1️⃣ Os itens de segregação são exibidos como já conferidos ao reabrir uma ordem.
Ocorrência: O sistema não retornava para a conferência os itens de separação quando o pedido era reaberto pelo painel ou coletor. Solução: Foi corrigido o comportamento na reabertura de pedidos, tanto no coletor quanto no painel, para que os itens de separação voltem ao valor original, ficando disponíveis novamente para conferência.
Local>Tela Guarani :: CHECK-OUT Local>Tela Coletor Local>Tela Painel de controle da conferência de mercadorias |
[Menu Comercial - Compras]
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📘 3️⃣ Sistema não permitindo o rateio manual do centro de custo por valor.
Ocorrência: Não havia mais a possibilidade de alterar o valor do centro de custo. Solução: Foi realizada uma correção, permitindo a alteração do valor do centro de custo (Imagem 1).
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais |
[Menu Comercial - Vendas]
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📘 3️⃣ Ao dar entrada na ordem a quantidade original ficava incorreta.
Ocorrência: Ao importar um pedido do AFV utilizando a configuração para gerar Pedidos Futuros por dias de pedido futuro, caso não existisse saldo comprado no produto e haviam quantidades em dois diferentes locais de estoque, o sistema estava gerando o pedido apenas para um dos estoques, com uma quantidade inferior à originalmente solicitada. Solução: Foi realizado um ajuste para que ao gerar o pedido nessas condições específicas de configuração e fidelidade 2, o sistema busque primeiramente o local de estoque conforme definido na Configuração de Seleção Automática de Estoque (Android), neste exemplo no Local de estoque fidelidade 1.
Local>Tela 3.5.7 - Importação de dados | integração entre sistemas | AFV | EDI | E-COMMERCE Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens 📘 2️⃣ Diferença de valor líquido entre pedidos realizados em Unidade.
Ocorrência: Divergência no %Dif quando a empresa utiliza mais de 2 casas decimais. Solução: Foi feito um ajuste, utilizando o comando CAST no cálculo do %Dif para considerar o arredondamento de duas casas decimais na multiplicação do campo “Tab Vr Unitário” pelo campo “Qtd” (Imagem 1). Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens |
[Menu Faturamento]
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📘 2️⃣ Sistema não enviando a NF para o ambiente de contingência SVC.
Ocorrência: Quando existe rejeição na transmissão de uma NFe, não era possível indicar contingência dessa mesma NFe. O problema ocorre porque é criada uma chave de identificação para a NF-e, e uma das condições para exibir as notas disponíveis para contingência na tela “Emissão de notas fiscais em contingência“, era que a “Chave de identificação“ estivesse em branco. Solução: Foi ajustada a tela "Emissão de notas fiscais em contingência", retirando a condição que verifica se a chave de identificação está em branco (NF_NFE_CHAVE_IDENTIFICACAO = ''), pois existem outras verificações que garantem que a nota não foi transmitida (NF_NFE_ENVIADO = 'N', NF_NFE_PROTOCOLO = ''), e ao indicar a contingência, o campo "Chave de identificação" já é alterado para ficar em branco.
Local>Tela 4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) |
[Menu Financeiro - Receber]
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📘 2️⃣ CNAB240 Sicoob não aceitando abatimento.
Ocorrência: Os segmentos Q, R e S da remessa CNAB240 do Banco Sicoob não estavam gerando o código 04 nas posições 16 a 17, quando era concedido abatimento para títulos já confirmados no banco. Solução: Foi realizado um ajuste nas posições 16 a 17 dos segmentos Q, R e S da remessa CNAB240 do Banco Sicoob, para que seja gerado o código 04 em títulos com instrução de abatimento (Imagens 1 e 2). Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber |
[Menu WMS]
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📘 1️⃣ Subida de inventário com planilha Excel quando há mais de um lote no mesmo endereço.
Ocorrência: Inconsistência ao importar contagem na tela “WMS - Inventário”. Isso ocorria porque no arquivo CSV existem dois registros do mesmo produto no mesmo endereço mas com números de lote diferentes. Devido a esse endereço não existir no produto, o sistema estava tentando cadastrá-lo duas vezes. Solução: Foi feito um ajuste, possibilitando importar corretamente o arquivo CSV (Imagens 1, 2, 3, 4 e 5). Local>Tela 7.2.5 - WMS - Inventário |
[Menu PCP]
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📘 3️⃣ Inconsistência na Revisão de Peças em Fabricação.
Ocorrência: Quando uma mesma ordem de fabricação (OF) possuía múltiplas revisões vinculadas, não era possível realizar a finalização da OF. Solução: A validação foi ajustada para comparar o total de peças da revisão ativa com o total de peças revisadas. Agora, o sistema também verifica o número da revisão específica, evitando que a consulta traga valores de outras revisões, o que elimina o problema de contagem incorreta de peças durante a finalização da OF (Imagens 1 e 2). Local>Tela 8.2.7 - Revisão de Peças em Fabricação |
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Legendas dos tipos de tickets | Legendas da criticidade do ticket | ||||
?? Mudança | 📗 Melhoria | ?? Solicitação | 1️⃣ Relevante | 2️⃣ Importante | 3️⃣ Muito importante |
Informações técnicas | |
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Banco: | 914 |
Coletor: | 1489.267 |
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