Nota |
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Aviso importante! Esta nota de versão é apenas uma prévia do próximo lançamento. |
Ticket | Criticidade |
📗 Implementação | 1️⃣ Relevante |
📘 Solicitação | 2️⃣ Importante |
📙 Mudança | 3️⃣ Muito importante |
Âncora | ||||
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Painel | ||
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Classificação menu ERP |
INTEGRADOR AFV
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📗 2️⃣ Inclusão de novo script de etiquetaNo Integrador AFV, foi realizada a inclusão do novo script de Etiqueta “PRODUTOTAG”. O conteúdo foi inserido como padrão da tabela que armazena os scripts. Em clientes que utilizam Guarani ERP, o campo do script já estará pronto para uso, sendo assim, virá devidamente preenchido. Em clientes que não utilizam o Guarani ERP, o script de uso virá em branco.
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INTEGRADOR B2B
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📘 2️⃣ Ajustando script padrão “COMPRADORES” (SUP-80631)Ocorrência: O “Integrador B2B” não estava considerando mais uma tag para pagamentos de cartão do PagarMe “pagarme_creditcard”. Sem essa opção se o cliente utilizasse o módulo do PagarMe, o ERP não a enviava e também essa opção não era apresentada para o cliente. Solução: O script padrão “COMPRADORES” foi atualizado. Deve-se utilizar o botão “Query padrão” e “Apenas este” para atualizar o trecho alterado. Desta forma, a loja incluirá a opção “Cartão de Crédito PagarMe novo - pagarme_creditcard” (Imagens 1 e 2). |
COMERCIAL - COMPRAS
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📗 1️⃣ Ajustes nos descontos Comercial e Financeiro, no pedido de comprasNa tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, foi inserido um ajuste nas diferenças de valores da importação de um pedido de compra “Finalidade 3”, com descontos Comercial e Financeiro.
📗 1️⃣ Ajuste na exibição de valores "Totais" na tela "Manutenção das ordens de compra" (SUP-75140)Nas telas “2.2.2 - Autorização das ordens de compra, 2.2.3 - Consulta de ordens de compra e 2.2.8 - Manutenção das ordens de compra”, foram feitos ajustes da exibição de valor bruto das mercadorias. Corrigido o valor exibido nas colunas “Valor mercadoria” das grids de consulta das telas citadas, o valor passará a desconsiderar o desconto comercial aplicado na ordem de compra, assim exibirá o valor total bruto das mercadorias (quantidade x valor unitário sem desconto).
📗 2️⃣ Incluindo a coluna “Comissionamento padrão” (SUP-78583)Nas telas “2.2.10 - Planilha de formação de preço” e “2.2.13 - Planilha de formação de preços (Novo), foi inserida a coluna “Comissionamento padrão” (Imagens 1 e 2).
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COMERCIAL - VENDAS
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📘 1️⃣ Problema ao cortar produto na manutenção de ordens (SUP-79529)Ocorrência: Na tela “Manutenção de ordens”, não estava “avisando/bloqueando” quando fazia alterações de itens quando já existia uma guia de carregamento para o pedido. Solução: Foi inserido uma mensagem na tela “Manutenção de ordens”, para quando for alterar uma ordem que já esteja em guia de carregamento, desta forma, apresentará uma mensagem e permitirá que seja feita a alteração, quando o Parâmetro: “Checkout - Bloquear edição de ordem em guia de carregamento” estiver optada = “NÃO”. Solução técnica: Foi inserida a verificação da existência de guia de carregamento na tela “Manutenção de ordens”, ao editar itens do pedido. Essa verificação já existe na “Digitação de ordens” (Imagens 1, 2 e 3).
Local>Tela 3.2.21 - Manutenção de ordens Local>Tela Parâmtros :: Guarani Local>Tela 7.2.2 - Guia de carregamento |
FINANCEIRO - PAGAR
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📗 1️⃣ Inserção da aba “Chaves PIX” em Contas a Pagar (SUP-76438)Na tela “6.2.6 - Lançamentos a Pagar” foi inserida a aba “Chaves Pix”, nesta aba serão apresentadas todas as “Chaves PIX” que forem inseridas pela tela “1.1.9 - Cadastro de fornecedores (geral)” (Imagens 1 e 2). |
CONTÁBIL
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📘 2️⃣ Aba crédito sua utilização da tela “Contábil - Lançamento Manual” (SUP-79440)Ocorrência: Não estava sendo exibida a descrição do “Centro de custo” na aba crédito. Solução: Foi feito um ajuste, para que sejam exibidas as descrições do “Centro de custo” da aba crédito. Solução técnica: Foi feita uma alteração, para que ao sair do campo de “Centro de custo” da aba crédito, que seja carregado de forma automática a descrição.
Local>Tela 9.2.2 - Contábil - Lançamento Manual 📘 2️⃣ Inconsistência ao excluir lote contábil (SUP-80576)Ocorrência: Havia uma inconsistência ao excluir um lançamento contábil. Solução: Foi feito ajuste para que seja gravada a Coluna módulo “COL_MODULO” na tabela e desta forma, permitirá a exclusão dos lançamentos provenientes de importação de arquivo. Solução técnica: Foi gerado script pra corrigir no banco, alterada a tela “9.2.12 Contábil - Lançamentos contábeis” para gravar o módulo e alterada a tela “9.2.1 - Contábil - Integração", pra gravar este campo.
Local>Tela 9.2.12 - Contábil - Lançamentos contábeis Local>tela 9.2.1 - Contábil - Integração |
FISCAL
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📘 1️⃣ Inconsistências na tela Relatórios de estoque - Inventário (H010)Ocorrência 1: Ao clicar em processar na tela “Relatório de estoque - Inventário(H010)”, quando era selecionado um local de estoque que não haviam dados, era apresentado o “Aviso” que não fora encontado nenhum resultado. Solução 1: Foi feito uma correção na tela “Relatório de estoque - Inventário(H010)”, para que não seja apresentado o “Aviso” citado (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 10.3.9 - Relatório de Estoque - Inventário (H010) 📘 1️⃣ Divergência no relatório “Registro de Entradas” (SUP-80116)Ocorrência: O somatório do valor contábil do relatório de apuração de impostos, estava divergente do valor contábil da nota de importação.
local>Tela Parâmetros :: Guarani |
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