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titleCOMUNS

📘 1️⃣ Divergência na quantidade de estoque (ERP-2984)

Ocorrência: Haviam divergências nas quantidades entre a movimentação do estoque e o estoque físico na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, o sistema estava permitindo inativar o local de estoque mesmo tendo saldo.

Solução: Foi feito um ajuste na tela “1.1.16 - Cadastro de Locais de Estoque”, para não permitir inativar um local de estoque se o mesmo estiver com saldo em algum produto, desta forma, subirá uma tela informando que não será possível desativar e mostrará os produtos que estão com saldo (Imagem 1).

Local>Tela 1.1.16 - Cadastro de locais de estoque

📗 1️⃣ Correções na descrição de telas (ERP-2708)

Foram efetivadas correções de ortografia em algumas telas.

Informações

10.3.8 - Apuração de ICMS Outorgado (Imagens 1 e 2).

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Informações

10.1.24 - Código Ajustes Fiscais SPED Contribuições (Imagens 3 e 4).

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Local>Tela 10.1.24 - Código Ajustes Fiscais SPED Contribuições

Local>Tela 10.3.8 - Apuração de ICMS Outorgado

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titleCOMERCIAL - VENDAS

📘 1️⃣ Ordem cancelada com a etapa Autorizado (ERP-3116)

Ocorrência: O Sistema estava permitindo fazer a liberação da ordem quando a mesma era cancelada, alterando a etapa de cancelado para autorizado.

Solução: Foi feito um ajuste na tela “5.2.16 - Liberação de ordens”, para que quando uma ordem for cancelada ao tentar fazer a liberação dessa ordem o sistema não permita, apresentando uma validação (Imagens 1 e 2).

Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

Local>Tela 5.2.16 - Liberação de ordens

📘 2️⃣ Inconsistências ao alterar frete no cadastro do cliente, com pedidos em aberto (ERP-3178)

Ocorrência: Impossibilidade de alterar configurações de frete com pedidos em aberto para o cliente.

Solução: Foi realizado um ajuste na validação ao alterar configurações de frete no cadastro de clientes, ajustado para que não seja bloqueada a alteração, mas sim validado e apontado os pedidos em aberto. Desta forma, aparecerá um aviso informando sobre os pedidos em aberto, mas poderá prosseguir (Imagens 1 e 2).

Local>Tela 1.1.3 - Cadastro de clientes

Local>tela 3.2.12 - Digitação de ordens

📗 1️⃣ Inconsistências na tela “Emissão de Ordens” quando ao sair do relatório haviam vários pedidos (ERP-3179)

Na tela “3.2.14 - Emissão de Ordens”, foi inserido um ajuste para quando selecionar vários pedidos e gerar o “Relatório”, ao sair ou interromper a função solicitada, será apresentada uma mensagem de validação (Imagens 1 e 2).

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titleCONTÁBIL

📘 2️⃣ Integração contas a receber x contábil (ERP-3131)

Ocorrência: Títulos baixados como perda não estavam sendo integrados no FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER.

Solução Técnica: Foi realizado um ajuste no SELECT do valor original da integração contábil, para que seja possível integrar os títulos baixados como perda no FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER.

Solução Negócios: Foi feito um ajuste no sistema, referente a integração contábil do contas a receber, onde os títulos que eram recebidos como perda, não estavam sendo integrados.

Informações

Fazendo a integração do contas a receber (Imagem 1).

Informações

Títulos recebidos com a forma de pagamento “perda”, sendo integrados após a correção (Imagem 2).

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Informações

Para que seus títulos recebidos como “perda”, possam ser integrados junto a contabilidade, é necessário criar a regras contábeis referente a “perda” (Imagem 3).

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Local>Tela 9.2.1 - Contábil - Integração

Local>Tela 9.1.3 - Contábil - Parâmetros

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titleFISCAL

📘 2️⃣ Inconsistências no relatório de apuração de impostos (ERP-3121)

Ocorrência: Inconsistências ao imprimir relatório de apuração de impostos “SP_ARQFISCAL_CFO_ALIQ”.”

Solução: Foi realizado um ajuste na UF exibida no relatório de apuração de impostos, para que a empresa também seja verificada no “Select”, para os casos de notas ficais de transferência o sistema valide a empresa que emitiu e a que deu entrada na nota.

Informações

Nota de saída emitida pela empresa 3 (Imagem 1).

Informações

Nota de saída sendo escritura como entrada na empresa 12 (Imagem 2).

Informações

CTE da nota de transferência (Imagem 3).

Informações

Gerando relatório de apuração (Imagem 4).

Informações

Relatório gerado (Imagem 5).

Local>Tela 2.2.4 - Cadastro de Notas Fiscais

Local>Tela 10.3.4 - Relatório de apuração de impostos

📘 1️⃣ Informar a base e valor do ICMS/ST na nota manual (ERP-2916)

Ocorrência: Ao incluir uma nota fiscal manual através da tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”, não estava fazendo o cálculo dos imposto, após inserir a base e alíquota.

Solução: Foi feito um ajuste para que ao efetuar o lançamento de uma nota fiscal manual e inserir as alíquotas, de: “ICMS, PIS, COFINS, IPI ou ICMS ST” o sistema faça o recálculo dos valores, sem que seja necessário incluí-los manualmente.

Informações

Nota fiscal sem os valores editados (Imagem 1).

Informações

Recálculo feito antes mesmo de salvar a edição (Imagem 2).

Nota

Além da atualização do “Vr Total” em tempo real, um primeiro cálculo automático será realizado, inserindo as bases de cálculos dos impostos, juntamente aos seus valores. No caso dos “ICMS/ST” serão respeitadas as operações “CFOP e UFs”, para definição das alíquotas adequadas e nos outros impostos, as bases de cálculo serão inseridas conforme as “CSTs” dos respectivos e o seus valores serão calculados quando informado suas alíquotas .

Desta forma, agora também é possível editar o registro e alterar informações, caso desejar. Para isso, basta clicar no ícone de alteração e alterar o item desejado . No caso de alteração da “Quantidade, Vr Unitário ou Vr Desconto”, será realizado um recálculo dos tributos na tela, sendo necessário informar as “CSTs” novamente.

O cálculo mais complexo dessa tela é o do “ICMS ST”, que leva em consideração diversas variáveis. Onde o campo “Vr Base ST” é calculado internamente e não pode ser editado.

Depende do campo Status ICMS ST da tela “Cadastro de situação tributária ICMS”:

  • Caso o Status seja Normal o Vr Base ST será: (Base ICMS + Vr IPI) * (1 + (MVA ST / 100));

  • Caso o Status seja Isento, Outros, Suspenso o Vr Base ST será: (Vr Total + Valor Frete + Vr IPI) * (1 + (MVA ST / 100));

O Vr ST é atualizado ao alterar na tela as colunas: MVA ST, Alíquota ICMS e Alíquota IPI.

Informações

Cadastro de situação tributária ICMS (Imagem 3).

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Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais

Local>Tela 10.1.10 - Cadastro de situação tributária ICMS

📗 2️⃣ Registro C170 código da conta analítica (ERP-3102)

Na tela “9.2.1 - Contábil - Integração”, foi implementado ao sistema trazer no bloco C170 a conta analítica usada na integração contábil.

Informações

Anteriormente este campo vinha com valor 0 (zero), com esta nova implementação ao gerar o arquivo de Sped, o sistema irá buscar a conta contábil integrada para o lançamento em questão (Imagens 1, 2, 3 e 4).

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