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Nota |
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Aviso importante! Esta nota de versão é apenas uma prévia do próximo lançamento. Observe que os manuais do usuário e de instalação e a mídia FTP não foram atualizados. Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas antes do lançamento final. Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema. |
Informações |
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Data de previsão de publicação: 06/06/22 |
Ticket | Criticidade |
📗 Implementação | 1️⃣ Relevante |
📘 Solicitação | 2️⃣ Importante |
📙 Mudança | 3️⃣ Muito importante |
Notas de versão:
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📘 1️⃣ Divergência na quantidade de estoque (ERP-2984)Ocorrência: Haviam divergências nas quantidades entre a movimentação do estoque e o estoque físico na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, o sistema estava permitindo inativar o local de estoque mesmo tendo saldo. Solução: Foi feito um ajuste na tela “1.1.16 - Cadastro de Locais de Estoque”, para não permitir inativar um local de estoque se o mesmo estiver com saldo em algum produto, desta forma, subirá uma tela informando que não será possível desativar e mostrará os produtos que estão com saldo (Imagem 1). Local>Tela 1.1.16 - Cadastro de locais de estoque |
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📘 1️⃣ Ordem cancelada com a etapa Autorizado (ERP-3116)Ocorrência: O Sistema estava permitindo fazer a liberação da ordem quando a mesma era cancelada, alterando a etapa de cancelado para autorizado. Solução: Foi feito um ajuste na tela “5.2.16 - Liberação de ordens”, para que quando uma ordem for cancelada ao tentar fazer a liberação dessa ordem o sistema não permita, apresentando uma validação (Imagens 1 e 2). Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens Local>Tela 5.2.16 - Liberação de ordens 📘 2️⃣ Inconsistências ao alterar frete no cadastro do cliente, com pedidos em aberto (ERP-3178)Ocorrência: Impossibilidade de alterar configurações de frete com pedidos em aberto para o cliente. Solução: Foi realizado um ajuste na validação ao alterar configurações de frete no cadastro de clientes, ajustado para que não seja bloqueada a alteração, mas sim validado e apontado os pedidos em aberto. Desta forma, aparecerá um aviso informando sobre os pedidos em aberto, mas poderá prosseguir (Imagens 1 e 2). Local>Tela 1.1.3 - Cadastro de clientes Local>tela 3.2.12 - Digitação de ordens 📗 1️⃣ Inconsistências na tela “Emissão de Ordens” quando ao sair do relatório haviam vários pedidos (ERP-3179)Na tela “3.2.14 - Emissão de Ordens”, foi inserido um ajuste para quando selecionar vários pedidos e gerar o “Relatório”, ao sair ou interromper a função solicitada, será apresentada uma mensagem de validação (Imagens 1 e 2). |
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📘 2️⃣ Título com abatimento gerava remessa na posição de desconto no layout do Banco do Brasil, CNAB 400 (ERP-3184)Ocorrência: Ao gerar o arquivo de remessa CNAB 400 Banco do Brasil ou Safra, para primeiro registro com a opção “Desconto válido até o vencimento“ desmarcada na tela “Cadastro de clientes”, o sistema estava considerando as posições de desconto no arquivo ao invés de abatimento. Solução: Foi realizado um ajuste ao gerar o primeiro registro de remessa CNAB 400 Banco do Brasil ou Safra, para que seja considerada a posição de abatimento no arquivo quando a opção “Desconto válido até o vencimento“ estiver desmarcada no cadastro do cliente. Caso a opção “Desconto válido até o vencimento“ estiver marcada, será considerado como desconto mantendo o comportamento.
Local>Tela 1.1.3 - Cadastro de clientes 📘 1️⃣ Saldo do cliente não estava estornando ao excluir ordem (ERP-3043)Ocorrência: Ao excluir uma ordem, não estava estornando o saldo do cliente. Solução: Foi feita uma correção, para que ao fazer a exclusão de uma ordem seja estornado o saldo ao cliente.
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens Local>Tela 5.2.23 - Saldo de clientes |
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📘 2️⃣ Inconsistências no relatório de apuração de impostos (ERP-3121)Ocorrência: Inconsistências ao imprimir relatório de apuração de impostos “SP_ARQFISCAL_CFO_ALIQ”.” Solução: Foi realizado um ajuste na UF exibida no relatório de apuração de impostos, para que a empresa também seja verificada no “Select”, para os casos de notas ficais de transferência o sistema valide a empresa que emitiu e a que deu entrada na nota.
Local>Tela 2.2.4 - Cadastro de Notas Fiscais Local>Tela 10.3.4 - Relatório de apuração de impostos 📘 1️⃣ Informar a base e valor do ICMS/ST na nota manual (ERP-2916)Ocorrência: Ao incluir uma nota fiscal manual através da tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”, não estava fazendo o cálculo dos imposto, após inserir a base e alíquota. Solução: Foi feito um ajuste para que ao efetuar o lançamento de uma nota fiscal manual e inserir as alíquotas, de: “ICMS, PIS, COFINS, IPI ou ICMS ST” o sistema faça o recálculo dos valores, sem que seja necessário incluí-los manualmente.
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