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titleFISCAL

📘 1️⃣ FR3 do “Relatório de apuração de impostos” com nome divergente (ERP-2992)

Ocorrência: FR3 com desacerto ao gerar o “Relatório de apuração de impostos”, demonstrativo. Estava trazendo conteúdo divergente ao solicitado no filtro.

Solução: Foi feito um ajuste no FR3, para que passe a trazer as informações corretas solicitadas no filtro.

Informações

Filtro usado para geração do relatório (Imagem 1).

Informações

Relatório gerado após o ajuste do FR3 (Imagem 2).

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Local>Tela 10.3.4 - Relatório de apuração de impostos

📘 2️⃣ UF do relatório com desacerto, conforme CT-e (ERP-2987)

 

Ocorrência: O sistema não trazia a UF correta no “Relatório de apuração de impostos”, quando a operação era interestadual.

Solução: Foi realizado um ajuste no relatório para que o sistema traga a UF correta, respeitando as entradas de CT-e.

 

Informações

Filtro usado para geração do relatório (Imagem 1).

 

Informações

Relatório gerado após ajuste (Imagem 2).

 

Informações

CT-e referente a uma venda, trazendo UF de destino conforme relatório (Imagem 3).

 

Local>Tela 10.3.4 - Relatório de apuração de impostos

Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais

📗 1️⃣ Melhorias no “Contábil Novo” (ERP-2629)

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, foi incluída uma validação que irá validar validará se na tela “2.1.7 - Cadastro de Classificação de Gastos - Processo de Compras” estiver , caso esteja marcado como “SIM” a opção “Permite Requisição de Materiais”, para a classificação de gastos escolhida. Na tela “10.1.3 - Cadastro de CFOP”, caso a CFOP que esteja sendo utilizada seja a “Classificação de Gastos”, no qual exige que tenha “Requisição de Materiais” e esta esteja marcado como “NÃO” o campo “Estoque”, será possível fazer a confirmação de entrada desta nota na tela “10.2.4 - Entrada de notas fiscais” e a validação “CFOP- configurado configurada para não movimentar estoque. Verifique a classificação de gastos do CFOP!”,será mostrada.

Nota

Obs.: Todas as funcionalidades citadas, somente funcionaram funcionarão para os usuários que estiverem com o parâmetro “Utiliza módulo contábil” habilitado e com o parâmetro “Classificação de gastos” habilitado para a opção “Origem”.

 

Informações

Campo “Permite Requisição de Materiais” marcado como “SIM” (Imagem 1).

Informações

Campo “Estoque” marcado como “NÃO” e com CFOP utilizando uma “Classificação de Gastos” que exige que seja feita “Requisição de Materiais” (Imagem 2).

Informações

É possível observar que na tela “2.2.4 - Entradas de notas fiscais”, é apresentada a seguinte mensagem no log “CFOP- configurado para não movimentar estoque. Verifique a classificação de gastos do CFOP!” (Imagem 3).

Foi efetuada uma alteração na tela “10.1.13 - Cadastro de CFOP”, para as CFOP que são de conhecimento de transporte do “CTE”, ao marcar como “SIM” o campo “Estoque”, o sistema irá apresentar a validação “Para CFOP classificado como “CONHECIMENTO TRANSPORTE”, não pode marcar estoque como “SIM” (Imagem 4).

Para as CFOP que são de “Devolução de venda”, não será permitido informar “Classificação de Gastos”. A seguinte validação será apresentada “Não informar classificação de gastos para CFOP de devolução de venda” (Imagem 5).

Na tela “2.1.7 - Cadastro de Classificação de Gastos - Processo de Compras”, quando o campo “Permite Requisição de Materiais” estiver marcado como “SIM”, ao tentar gerar uma requisição de materiais dentro da tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, o sistema irá alterar o comportamento marcado (Imagem 6).

Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, ao clicar no botão “Opções” e tentar gerar uma “Requisição de Materiais”, o sistema irá validar (Imagem 7).

Informações

Será mostrada a seguinte validação “Classificação de gastos não permite gerar requisição de materiais!” (Imagem 8).

Na tela “1.1.9 - Cadastro de fornecedores (geral)”, foram inclusas opções para que possa ser dada permissão somente para funcionários que desempenharam as seguintes funções (Imagem 9):

Aprovador: Requisição Compra e Requisição Materiais;

Requisitante: Requisição Compra e Requisição Materiais.

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Quando na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, estiver marcado quais funcionários tem permissão ou não, para abrir uma “Requisição de Pedido de Compra” ou para aprovar uma Requisição de Pedido de Compra”, serão mostrados estes funcionários na listagem (Imagem 10).

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Na tela “2.4.12 - Requisição de Materiais”, o sistema apresentará o mesmo comportamento apresentado anteriormente, apresentando uma listagens dos funcionários que contém permissão para abrir a “Requisição de Materiais” ou aprovar a “Requisição de Materiais” (Imagem 11).

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Na tela “9.2.1 - Contábil - Integração”, o campo “Centro de Custo” passará a mostrar os centros de custos por itens. Caso dê entrada na Nota Fiscal pela tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” e os itens da nota tiverem centros de custos diferentes na integração, serão levados os centros de custos por item. Para que seja mostrado o “Centro de Custo” de cada item da Nota Fiscal, será preciso entrar na tela “9.1.4 - Contábil - Plano de contas” e marcar o campo “Centro de Custo” para as contas que deseja que o “Centro de Custo” de cada item da nota seja mostrado na tela “9.2.1 - Contábil - Integração” (Imagem 12).

Nota

Obs.: Importante ressaltar que foi gerado um DML para marcar o campo “Centro de Custo” automaticamente as contas de início 3, 4 e 5.

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Após ser marcado o campo “Centro de Custo” para as contas totalizadoras que desejar ver os centros de custos por item na tela “9.2.1 - Contábil - Integração”, é possível observar que ao fazer a integração contábil das notas de entrada e de contas a pagar, será mostrado os centros de custos por item na nota (Imagem 13).

Informações

Na coluna “Centro de Custo” da integração contábil, será mostrado o centro de custo por item (Imagem 14).

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Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” cada produto/item tem um “Centro de Custo” diferente, o sistema passará a levar estes centros por item na integração contábil, quando a flag “Centro de Custo” estiver marcada (Imagem 15).

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title TELEMARKETING

📗 1️⃣ Acréscimo de valor mínimo nas promoções (ERP-2117)

No módulo “Telemarketing” foi inserida a ativação da promoção com o valor mínimo do pedido.

Condições para ativação da promoção:

  • O campo só será ativado quando o “Tipo” da promoção for “Percentual”;

  • A restrição de aplicação da promoção será aplicada apenas a pedidos realizados pelo “Telemarketing” (Imagem 1).

Informações

Ordem digitada pelo “Telemarketing” onde não foi atingindo o valor mínimo da promoção. Valor de tabela do produto (Imagem 2).

Informações

Foi adicionado um alerta ao digitar um produto que esteja configurado na promoção e que só será aplicada quando atingido o valor mínimo da ordem. Digitação do item na ordem (Imagem 3).

Informações

Ordem sendo encerrada sem a aplicação da promoção, pois não atingiu o valor mínimo configurado (Imagem 4).

Informações

Ordem digitada pelo “Telemarketing” que atingiu o valor mínimo da promoção. Valor de tabela (Imagem 5).

Informações

Ordem digitada dentro dos padrões configurados na promoção (Imagem 6).

Informações

Quando são adicionados produtos que não se aplicam a promoção, porém um dos itens da ordem está configurado e este item atinja o valor mínimo, será aplicada a promoção. Tabela de preço com itens usados na digitação, estes não cadastrados na promoção (Imagem 7).

Informações

Ordem digitada usando quatro itens que não fazem parte da promoção e um único item que faz parte. Observa-se que a ordem atingiu o valor mínimo, contudo a promoção somente se aplica ao item cadastrado (Imagem 8).

Local>Tela 3.1.7 - Cadastro de promoções

Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

Local>Tela 3.2.22 - Manutenção de tabelas de preços