- Criado por Luciana Barboza , última alteração em set. 29, 2021
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Data de publicação: 28/09/21
Ticket | Criticidade |
📗 Implementação | 1️⃣ Relevante |
📘 Solicitação | 2️⃣ Importante |
📙 Mudança | 3️⃣ Muito importante |
Notas de versão:
📘 2️⃣ Referente a cálculo de valor de unidade na planilha de formação de preço (SUP-58719)
Ocorrência: Havia um cálculo em desacerto do valor de venda da planilha de formação de preços ao utilizar o tipo de custo "CUSTO CADASTRO SEM IMP RECUP".
Solução: Foi realizado um ajuste no valor de venda da planilha de formação de preços ao utilizar o tipo de custo "CUSTO CADASTRO SEM IMP RECUP" (Imagem 1).
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Local>Tela 2.2.10 - Planilha de formação de preços
📘 1️⃣ Importação CTE em lote (SUP-58738)
Ocorrência: Ao importar CTe, a base de cálculo do ICMS não deduzia o valor do pedágio.
Solução: Foi realizado um ajuste para que seja sempre considerada a base de cálculo do ICMS do XML (Imagem 1).
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Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais
📙 1️⃣ Após desativar política de comissionamento continua sendo aplicado ao incluir produto na tabela de preço(SUP-58332)
Na tela “3.2.20 - Manutenção de comissionamento” foi colocado a seguinte mensagem: “Existem produtos vinculados a esta política de comissionamento. Para continuar é necessário remover o vínculo com a política de comissionamento de todos os produtos” (Imagem 1), que aparecerá ao fazer alterações no cadastro e clicar no botão salvar, pois o sistema verificará se existem produtos vinculados com as comissões na tela “2.2.10 - Planilha de formação de preços” no campo “Comissionamento Padrão”, caso contrário deixará realizar alterações no nome, ou desativar e ativar a comissionamento normalmente.
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📘 2️⃣ Junção de ordens - Etapas (SUP-58151)
Ocorrência: Configurações de frete sendo alteradas ao realizar junção de ordens.
Solução: Foi realizado um ajuste nas informações de frete ao realizar junção de ordens, caso exista configurações diferentes entre os pedidos selecionados, será considerada a configuração existente no cadastro do cliente e o usuário será informado (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens
📗 1️⃣ Relatório que traga valor total pendente a ser pago ao representante(SUP-54737)
A tela “6.3.4 - Relatório de previsão de pagamento referente a comissionamento dos representantes”, foi criado o total pendente a ser pago pela empresa ao representante (Imagem 1).
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Para que o relatório seja gerado, estará relacionado parâmetro global comissão 'Quando ocorre geração da comissão para o representante?(FATURAMENTO/RECEBIMENTO)”, só irá ser gerado, quando o parâmetro, estiver RECEBIMENTO caso contrário será mostrado uma mensagem (Imagem 2). Quando a o filtro “Considerar valores já lançados no controle de comissões sem fechamento realizado”, os títulos que ainda não foram fechados no fechamento de comissão irão aparecer com o status de “Comissionamento”.
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📘 1️⃣ Sistema gerando ordem sem itens (SUP-58726)
Ocorrência: Ao realizar corte vertical/horizontal/filhos na “Digitação de ordens”, com uma ordem que contém produtos com embalagem, o sistema estava gerando a ordem filha sem nenhum item e deixando a ordem original com apenas uma caixa.
Solução: Foi feito um ajuste no corte vertical/horizontal/filhos na “Digitação de ordens”, para realizar a conversão dos itens digitados em embalagem. Ordem criada , para realizar o corte. Com itens com embalagem e UN (Imagem 1).
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Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens
📗 3️⃣ Melhoria na tela “Movimentação de contas correntes” (SUP-57748)
Na tela “5.2.18 - Movimentação de contas correntes”, foi criada uma aba chamada “dados específicos para lançamento manual” para quando o usuário efetuar um lançamento manual ele poderá contar com as opções de selecionar o cliente ou o fornecedor referente a este lançamento (Imagem 1).
Ao clicar no botão lançamento manual, criamos a opção de selecionar cliente e fornecedor referente ao lançamento, uma vez selecionado a opção tipo de pessoa é obrigatório lançar a razão social (Imagem 2). Selecionando o cliente ou o fornecedor (Imagem 3).
📘 3️⃣ Desacerto ao tentar prorrogar boleto e gerar boleto na expedição (SUP-58914)
Ocorrência: Havia um desacerto ao tentar prorrogar boleto na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber” e gerar boleto na “Expedição”.
Solução: Foi feito um ajuste a “procedure SP_REGISTRA_ETAPA” na base do cliente para liberar o faturamento e a prorrogação de títulos.
Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber
Local>Tela 4.2.6 - Expedição
📙 1️⃣ Ajuste na GIA CR14 (SUP-56336)
Na tela “10.2.5 - Geração GIA”, foi feito um ajuste para quando o “CFOP for 2.352” (Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial), será considerada a UF de destino do Transportador para registro “CR14”.
Exemplo: Se a UF da empresa e do cliente é SP, mas a UF de destino é RJ, esta que será gerada no registro (Imagens 1 e 2).
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📘 2️⃣ Geração Arquivo CAT 42 (SUP-58724)
Ocorrência: Na geração de arquivo CAT após ajustes estava ocorrendo alguns desacertos, o arquivo não estava sendo validado na SEFAZ.
Solução: Foi verificado no registro 0150 do arquivo, para trocar acentos e o caracter "-" por vazio, pois o mesmo retornava erro no validador. Quando o cliente for Isento, estava faltando o caracter "|" em algumas situações (Imagem 1).
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Local>Tela 10.2.20 - Geração dos Arquivos do CAT 42/2018
📘 2️⃣ ADRC-ST (SUP-56996)
Ocorrência: Os registros 1000, 1100 e 1110 não estavam considerando as devolução na quantidade.
Solução: Foi realizado um ajuste na quantidade de entrada dos registros 1000, 1100 e 1110, para que sejam consideradas as devoluções e dessa forma serão acobertadas as saídas.
Local>Tela 10.2.25 - Geração ADRC-ST
📗 1️⃣ Nota Técnica 2020.005 (SUP-45851)
Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” foram adicionados campos para código de barras tanto normal, quanto o tributável (Imagem 1).
Referência na Nota técnica:
cBarra_I03a: Foi adicionado o campo Código de barras diferente do padrão GTIN, com tamanho máximo de 3-30.
cBarraTrib_I12a: Foi adicionado o campo Código de Barras da unidade tributável que seja diferente do padrão GTIN, com tamanho máximo 3-30.
Esses campos podem ser preenchidos com código de barras próprio ou de terceiros, correspondente ao da menor unidade comercializável identificado por Código de Barras.
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Nas telas “Cadastro de Produtos, Cadastro de Classificação Fiscais (NCM), Cadastro de Fornecedores, Cadastro de Clientes e Cadastro de Empresa”, foram adicionadas opções do Percentual ICMS-ST Desonerado e Motivo da Desoneração, Percentual do diferimento do ICMS relativo ao fundo de Combate à pobreza (Imagens 2, 3, 4, 5, 6 e 7).
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Na tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais foram inseridas novas opções de “Via de Transporte para DI” (Imagem 8).
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📘 1️⃣ Desacerto ao gerar Sintegra (SUP-58721)
Ocorrência: Estava gerando um desacerto ao tentar gerar o Sintegra, com o Tipo de custo = “Custo de cadastro (Com impostos)“.
Solução: Foi feito um ajuste e após isso, foi possível gerar o arquivo (Imagem 1).
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Local>Tela 10.2.7 - Geração do Sintegra
- Sem rótulos