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DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO

Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP.
Observe que os manuais do usuário, instalação e a mídia FTP não foram atualizados.

Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento.

Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.

Data de previsão de publicação: 16/10/24


📙 Mudanças

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📙 Nome e número da mudança

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.


📗 Melhorias

[Comercial - Compras]

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📗 1️⃣ Melhoria na tela “Requisição de Pedido de Compras”.

ERP-11689

Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compras”, foi realizado um ajuste para prevenir a ocorrência da mensagem de inconsistência durante essa operação, garantindo o funcionamento correto do sistema (Imagem 1).

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📗 2️⃣ Mensagens na entrada de notas após ajuste do markup.

SUP-109659

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” foi inserida uma nova funcionalidade que permite ao usuário decidir se deseja exibir o “Captcha” de confirmação ao registrar notas fiscais, desde que a opção “Atualiza forn padrão produtos” esteja ativada. Além disso, ajustamos a mensagem de confirmação para que apareça apenas uma vez em uma janela.

Acessando a tela “Parâmetros :: Guarani”, busque pelo parâmetro "Na entrada de notas atualiza fornecedor padrão dos produtos?” (COMPRA_ATUALIZA_FORN_PADRAO_PRODUTO) e selecione a opção que melhor atenda à sua necessidade:

  • Sim, exige confirmação

  • Sim, sem confirmação

  • Não (Imagens 1 e 2).

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As opções do “Parâmetro” funcionam da seguinte forma:

  • Sim, exige confirmação: Ao acessar a tela Entrada de notas, a opção Atualiza forn padrão produtos estará marcada. Ao registrar um documento fiscal, o captcha será solicitado uma única vez em janela.

Ao abrir a tela “Entrada de notas fiscais”, a opção “Atualiza forn. padrão produtos” estará automaticamente marcada (Imagem 3).

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Ao confirmar entrada de NF-e com a opção marcada, será exigido o “Captcha” de confirmação uma única vez (Imagem 4).

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  • Sim, sem confirmação: A opção “Atualiza forn padrão produtos” estará marcada, porém não haverá solicitação de “Captcha” ao registrar um documento fiscal.

Ao abrir a tela “Entrada de notas fiscais”, a opção “Atualiza forn. padrão produtos” estará automaticamente marcada (Imagem 5).

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Ao confirmar entrada de NF-e com a opção marcada, não será exigido o “Captcha” de confirmação (Imagem 6).

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Confirmação da entrada da Nf-e sem solicitação do “Captcha” de confirmação (Imagem 7).

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  • Não: A opção Atualiza forn padrão produtos estará desmarcada. Não haverá solicitação de captcha, a menos que o usuário opte por marcar manualmente a opção Atualiza fornecedor padrão, o que acionará o captcha de confirmação uma única vez.

Ao abrir a tela “Entrada de notas fiscais”, a opção “Atualiza forn. padrão produtos” estará automaticamente desmarcada (Imagem 8).

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Ao confirmar entrada de NF-e, com a opção desmarcada, não será exigido o “Captcha” de confirmação (Imagens 9 e 10).

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📗 3️⃣ Melhorias em pesquisas de requisições.

SUP-103502

Nas telas "2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra e 2.4.12 - Requisição de Materiais", foi implementada uma nova funcionalidade de pesquisa para requisições. Agora, os usuários podem especificar um período de emissão, definindo datas de início e fim, além de horários separados para a requisição de compra e a requisição de material.

Requisição de Pedidos de Compra (Imagens 1 e 2).

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Requisição de Materiais (Imagens 3 e 4).

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Quando o status da requisição de compra e/ou de material, estiver configurado como "Valida Classificação de Gastos" igual a SIM (Imagem 5).

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Então o sistema deverá bloquear a alteração de status, pois o item que consta na requisição de compra e/ou de material, não possui centro de custo (Imagens 6, 7, 8 e 9).

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Para que o sistema permita que o rateio possa ser feito por quantidade (Nova Opção), a coluna de nome "Qtde Plano Fin. " deverá vir primeiro do que a coluna "Porcentagem (%)" . O usuário deverá salvar o gride de plano financeiro e centro de custo, para que isto entre em vigor e possibilite o usuário ratear por quantidade (Imagem 10).

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Sendo assim, ao realizar rateio de plano financeiro e centro de custo em requisição de compra e/ou de material, agora, será possível realizar por porcentagem (Legado) e por quantidade (Nova Opção) (Imagens 11 e 12).

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Para a tela “2.2.2 - Autorização de Ordens de Compras e Requisição de Materiais”, o filtro de pesquisa por emissão por padrão, ficará preenchido com o período atual (Imagem 13).

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Opção de “selecionar” conta corrente removida para configuração de regra para almoxarifado. O comportamento de criação de regra para almoxarifado continua o mesmo da última aplicação, nada foi alterado (Imagem 14).

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Mesmo que a classificação de gastos utilizada em requisição de compra e/ou de material, esteja com centro de custo vinculado, ao realizar tal requisição, o sistema não herdará mais centro de custos (Imagens 15, 16 e 17).

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[Menu Faturamento]

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📗 1️⃣ Botão de inclusão no “Cadastro de notas fiscais”.

ERP-11810

Na tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”, foi realizado um ajuste para que o clicar em “Cancelar NF-e” e, em seguida, em “Novo”, o botão para inclusão de itens será habilitado corretamente. Isso permitirá que o usuário continue o processo de cadastro de itens sem interrupções, garantindo sua tulização devida.

Ao iniciar um processo de NF manual, não salvar e Cancelar NF (Imagem 1).

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Confirmação de Cancelamento da NF (Imagem 2).

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NFe cancelada (Imagem 3).

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Sem sair da tela, ao clicar em “Novo”, os botões de inclusão de itens aparecem normalmente (Imagem 4).

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📗 3️⃣ Alterações Relacionados a DUIMP - Emissão de NF-e.

SUP-112078/SUP-113124

Na tela “4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)”, foi alterado o preenchimento da tag “<nAdicao>”. Quando a origem for DI, a tag será preenchida normalmente com o número da adição, se houver. Caso contrário, será preenchida com o número sequencial do item. Quando a origem for DUIMP, a tag não será preenchida, conforme o manual.

XML com DI (Imagem 1).

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XML com DUIMP (Imagem 2).

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Para os demais campos do grupo, seguirá a mesma regra já existente:

nSeqAdic: Com o número da sequencia do item;

cFabricante: De acordo com o informado no grupo de [Informações da DI];

vDescDI: Não é enviado;

nDraw: Somente é enviado quando é exportação.

[Menu WMS]

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📗 2️⃣ Ajuste na tela “Ajustes de estoque”.

ERP-10923

Na tela “7.2.7 - WMS - Ajustes de estoque” foi feito um ajuste para avisar ao usuário que se o campo WMS estiver vazio, o produto não controla o WMS (Imagem 1).

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[Menu contábil]

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📗 3️⃣ Melhora na geração do “relatório/razão” contábil.

SUP-104502/SUP-105260

Na tela “9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis”, foram realizadas modificações no sistema para otimizar a consulta ao buscar os valores de contrapartida. Essas alterações foram feitas com o objetivo de melhorar o desempenho do sistema, resultando em tempos reduzidos de exibição e carregamento do relatório (Imagem 1).

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📘 Solicitações

[Menu Comuns]

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📘 2️⃣ Mensagem de inconsistência ao executar cópia de registros para outra UF.

SUP-113480

Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao copiar esquema para UF no cadastro de empresas. Isso ocorria quando o esquema era copiado para uma UF que já possuía exceção criada.

Solução: Foi verificado que o problema estava ocorrendo porque a exceção que já existia para a nova UF, não estava sendo excluída corretamente. Foi realizado um ajuste ao copiar esquema para UF no cadastro de empresas (Imagens 1 e 2).

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Local>Tela 1.1.5 - Cadastro de empresas

📘 3️⃣ Inconsistência na importação de cadastro de produtos - Campo "Marca".

SUP-112437/SUP-111054

Ocorrência: A marca do fabricante não estava sendo vinculada ao cadastro do produto no momento da importação mesmo o fabricante possuindo a marca em seu cadastro.

Solução: Foi implementada uma correção para que a marca do fabricante seja vinculada ao cadastro do produto no momento da importação (Imagem 1).

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Local>Tela 1.1.9 - Cadastro de produtos

[Menu Comercial - Compras]

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📘 3️⃣ Fornecedor cadastrado como Compra e Transportadora ao importar CTe considera apenas o cadastro de compra.

SUP-111041

Ocorrência: O fornecedor possuía mais de um item associado a ele, ou seja, a busca era feita de uma forma que não possibilitava saber qual o item padrão utilizar.

Solução: Foi ajustada a consulta para considerar primeiro o item padrão, caso não tenha um item padrão, irá buscar o item como já funciona atualmente. Foi adicionada também uma condição para trazer somente os produtos que estiverem com o tipo de mercadoria igual a “Serviços Prestados”. Dessa forma, se o fornecedor estiver marcado como padrão em mais de um produto, não irá interferir para a importação do XML CTe.

XML importado trazendo o produto correto (Imagem 1).

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Produto marcado como “Serviços Prestados” (Imagem 2).

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Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais

Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

[Menu Comercial - Vendas]

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📘 2️⃣ DIFAL não está destacando nas Obs da NF-e para contribuinte.

SUP-112627

Ocorrência: O campo “Destacar Difal“ das exceções fiscais não era respeitado quando estava configurado como “Calcula e destaca Obs“.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do Difal para que a opção “Destacar Difal“ das exceções fiscais seja respeitada quando estiver configurada como “Calcula e destaca Obs“, exibindo corretamente no impresso da nota.

Quando existir uma regra de exceção fiscal, por exemplo, no cadastro do NCM do produto contido na nota fiscal, onde os campos "Transação Venda (Pessoa) = Destinada a uso consumo contribuinte", "Difal = Sim", "Destacar Difal = Calcula e destaca Obs" (Imagem 1).

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Então o sistema irá calcular e destacar o DIFAL nos dados adicionais da nota (Imagens 2, 3 e 4).

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Quando existir uma regra de exceção fiscal, por exemplo, no cadastro do NCM do produto contido na nota fiscal, onde os campos "Transação Venda (Pessoa) = Destinada a uso consumo contribuinte", "Difal = Sim", "Destacar Difal = Calcula e destaca e Soma NF" (Imagem 5).

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Então o sistema irá informar o DIFAL em tag, dentro do XML (Imagens 6, 7, 8, 9 e 10).

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Local>Tela 1.1.3 - Cadastro de clientes

Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

[Menu Faturamento]

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📘 2️⃣ Ajustes tela "Cadastro de notas fiscais".

SUP-112013

Ocorrência 1: Inconsistência ao “Abrir DI“ após excluir algum item da grid de importação de DI.

Solução 1: Foi realizado um ajuste para que o componente seja atualizado após a exclusão do item da grid de importação de DI.

Excluindo itens não vinculados (Imagem 1).

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Abrindo a DI novamente (Imagem 2).

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Ocorrência 2: Campo com descrição “Sit.Trib.“ na grid dos itens da tela “Cadastro de notas fiscais”.

Solução 2: Alterada a descrição do campo de “Sit.Trib.“ para “CST ICMS“.

Campo com nome alterado (Imagem 3).

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Ocorrência 3: Aviso exibindo “SUPER SIMPLES“ na tela “Cadastro de notas fiscais”.

Solução 3: Aviso alterado de “SUPER SIMPLES“ para “SIMPES NACIONAL“.

Mensagem ajustada (Imagem 4).

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Local>Tela Importação da Declaração de Importação (DI)

Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais

[Menu Financeiro - Receber]

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📘 2️⃣ CNAB de retorno com registro encontrado com nosso número diferente.

SUP-112573

Ocorrência: Durante a importação do retorno CNAB400 do Banco Bradesco, surgia a mensagem "Registro encontrado com nosso número diferente", indicando uma inconsistência nos dados.

Solução: Implementamos um ajuste que permite a comparação entre o QR Code do Guarani e o QR Code presente no arquivo de retorno apenas quando este último estiver disponível. Essa mudança evita inconsistências de comparação e melhora a precisão da importação (Imagem 1).

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Local>Tela 5.2.14 - Importação de arquivo CNAB

[Menu Fiscal]

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📘 2️⃣ SPED Contribuições.

SUP-111451

Ocorrência: Bloco D do SPED - EFD Contribuições não respeitando o campo “Considerar somente documentos com receita/crédito“.

Solução: Foi realizado um ajuste para que o bloco D do Sped - EFD Contribuições respeite o campo “Considerar somente documentos com receita/crédito“, gerando somente os CTE’s com receita/crédito.

CTe sem receita/crédito (Imagem 1).

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CT-e não consta no bloco D100 (Imagem 2).

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Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais

Local>Tela Sistema Público de Escrituração Digital - EFD Contribuições


Índice:

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📗 Melhoria
?? Solicitação
1️⃣ Relevante
2️⃣ Importante
3️⃣ Muito importante

Informações técnicas

Banco:

Coletor:

  • Sem rótulos