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Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento.

Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.

Data de previsão de publicação: 29/05/24

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📙 Mudanças

[Nome do menu]

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📙 Nome e número da mudança

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📗 Melhorias

[Dashboard]

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📗 2️⃣ Bloquear compra de licença negativa.

ERP-10098

Na tela “Adquirir Novas Licenças do Guarani ERP”, acessível através do botão Ribbon, em “IDE - Guarani”, foi adicionado um bloqueio para que não seja possível adquirir licenças informando um número negativo. No campo “Qtde a Ser Adquirida”, não será mais possível digitar o sinal negativo ( - ) (Imagem 1).

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O mesmo foi realizado no Integrador AFV (Imagem 2).

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[Menu Financeiro - Pagar]

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📗 3️⃣ Alteração nos parâmetros dos lançamentos definidos na origem.

ERP-9751

Na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar”, foi feita uma alteração para que ao realizar a atualização em massa com o evento de usuário “1008 - Permite alterar lançamento com parâmetros na origem (Notas fiscais)” setado como "NÃO", será apresentado um log com os títulos nos quais possuem o parâmetro na origem e esses registros não serão atualizados.

Tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” Lançamento com os parâmetros definidos na origem (Imagem 1).

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Tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar” com o lançamento durante da atualização em massa (Imagem 2).

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Tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar” com o lançamento depois da atualização em massa (Imagem 3).

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[Menu Fiscal]

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📗 2️⃣ Alteração na geração da GNRE.

SUP-104060

Na tela “10.2.10 - Geração da GNRE”, foi feita uma alteração na geração da GNRE, anteriormente o estado levado para a GNRE era o estado de cadastro do cliente, com a alteração passa a ser o estado informado na Nota Fiscal.

Ao gerar GNRe, serão utilizados os dados do cliente da Nota Fiscal, uma vez que os dados na nota fiscal são cristalizados (Imagem 1).

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Nota Fiscal (Imagem 2).

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Após emitir uma NF para um cliente que possua valores de Difal, ICMS ST, FCP ou FCP ST, a nota fiscal será apresentada na tela “10.2.10 - Geração da GNRE”, na coluna “UF” o estado será o mesmo da Nota Fiscal (Imagem 3).

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📗 3️⃣ PIS/Cofins devolução - Validação do EFD Contribuições.

SUP-102993

Na tela “10.2.17 - SPED - EFD - Contribuições“, foi feita uma melhoria para que ao fechar a tela não seja apresentado um aviso de inconsistência de fechamento (Imagem 1).

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📘 Solicitações

[Menu Financeiro - Receber]

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📘 1️⃣ Pedido em analise não aparecendo na liberação de ordens.

SUP-106238/SUP-106278

Ocorrência: Os pedidos crivados não eram exibidos na tela de liberação de ordens, mesmo o usuário possuindo todas as permissões.

Solução: Foi feito um ajuste para que o crivo “PT” seja listado novamente para o usuário (Imagem 1).

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Local>Tela Liberação/Bloqueio de ordens

[Menu Fiscal]

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📘 3️⃣ PIS/Cofins devolução - Validação do EFD Contribuições.

SUP-102993

Ocorrência: Na tela “Apuração de Impostos”, ao tentar informar manualmente o valor no M205/M605, ocorria uma inconsistência. Preenchimento do campo “Código da contribuição apurada” quando o indicador da incidência tributária é cumulativo. Os valores no registro M200 deverão ir para os campos de valor cumulativo.

Solução: Foi verificado que a inconsistência só acontece na grade do M250/M605 ao clicar direto no botão de edição, sem possuir nenhum registro no mesmo. Neste caso, salvará o registro como se estivesse clicado no botão de incluir.

Salvamento das informações corretamente (Imagem 1).

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Foi alterado o campo da guia M200/M600 para Indicador da incidência tributária. Por default, assim como na tela do SPED vem preenchido e calculado para “Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo“.

Deverá ser alterado para regime cumulativo e optar por “Recalcular”. Desta forma, converterá de acordo com a tabela do SPED, o CST = 01 e a alíquota 0,65 com o indicador = 2, ficará 51.

Código da contribuição Social Apurada marcado com 51 (Imagem 2).

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Foi alterado na guia M200/M600 quando o Indicador da incidência tributária for “Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo“ e clicar em “Recalcular”, irá zerar os valores de não cumulativa, e preencherá os campos de valores cumulativos (Imagem 3).

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Campos cumulativos preenchidos (Imagem 4).

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Foi alterada também a grade para permitir alterar todos os valores do M200/M600 de acordo com a necessidade.

Campos editáveis no M200/M600 (Imagem 5).

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Local>Tela Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições


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