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Aviso importante!

Esta nota de versão é apenas uma prévia do próximo lançamento.
Observe que os manuais do usuário e de instalação e a mídia FTP não foram atualizados.
Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas antes do lançamento final.
Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.
Data de previsão de publicação: 31/07/2023

📗 Melhorias

[Menu Comuns]

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📗 2️⃣ Inconsistência ao tentar excluir um produto

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi adicionada uma mensagem mais intuitiva para o usuário, assim que houver a tentativa de deletar um produto com endereço “WMS”, uma mensagem será apresentada (Imagem 1).

[Menu Comercial - Compras]

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📗 2️⃣ Pesquisa de ordem pela aba painel

Na tela “2.2.8 - Manutenção das ordens de compra”, foi realizada uma melhoria para que ao pesquisar por um número específico de “Ordem”, o sistema traga apenas a mesma que foi pesquisada. Além disso, não limpará mais o campo “Ordem”, após a pesquisa (Imagens 1, 2 e 3).

[Menu Comercial - Vendas]

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📗 2️⃣ Inconsistência ao pesquisar na aba “Consulta”

Na tela “3.1.11 - Cadastro de roteiros para entregas”, foi inserida a coluna “Dias para entrega” da grid na aba “Consulta” e corrigido o comportamento do campo ”Pesquisar” (Imagem 1).

[Menu Financeiro - Receber]

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📗 2️⃣ Possibilidade de enviar um boleto pelo WhatsApp somente em PDF

Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber” foi inserida uma validação para não permitir o usuário, de fazer um envio de boleto quando estiver configurado o evento como “SIM”. Pois o enviodos boletos só poderão ser permitidos em PDF (Imagens 1 e 2).


📘 Solicitações

[Coletor]

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📘 1️⃣ Sistema não validando configurações (SUP-91061)

Ocorrência: Permissão para acesso aos aplicativos do coletor, não estava seguindo a configuração feita no ERP. A verificação das permissões não estava olhando para todos os aplicativos, alguns não eram validados.

Solução: A verificação das permissões foram corrigidas para conferir todos os aplicativos.

Ao realizar o desativamento dos aplicativos no módulo “WMS” o mesmo não aparece no “Coletor” (Imagens 1 e 2).

Ao selecionar todos os aplicativos, será possível verificá-los novamente no “Coletor” (Imagens 3 e 4).

Local>Tela Coletor

Local>Tela WMS Acessos

[Menu Comercial - Compras]

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📘 2️⃣ Inconsistência ao enviar email de cotação de compras (SUP-90884)

Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência ao enviar cotação de compras por e-mail. Isso ocorria devido o sistema gerar um arquivo na pasta ”\Temp” com a razão do fornecedor, possuindo assim, uma “/“ na descrição, causando inconsistência ao tentar salvar o arquivo

Solução: Foi utilizada uma função para retirar caracteres especiais da razão do fornecedor, desta forma a cotação foi enviada por e-mail sem inconsistências (Imagem 1).

Local>Tela 2.2.17 - Cotação de Compra

📘 1️⃣ Impossibilidade de inserir alíquota com mais de duas casas decimais, na atualização em massa do CTe (SUP-91133)

Ocorrência: Não era possível inserir alíquota com mais de duas casas decimais na atualização em massa da importação de CTe em lote.

Solução: Foi realizado um ajuste para permitir a atualização em massa da alíquota de PIS e CONFINS, com 4 casas decimais na importação de CTe em lote.

Aba Atualização em Massa da tela Importação de CTE em Lote

Alíquotas importadas para tela “Entrada de notas fiscais” (Imagem 2).

Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais

Local>Tela Importação CTE em lote

[Menu Comercial - Vendas]

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📘 1️⃣ Ordem de devolução marcada como “Devolução de compra c/ exceções fiscais” não aparecendo as notas referenciadas (SUP-91070)

Ocorrência: A verificação para exibir as NFs referenciadas, estava olhando apenas o campo de devolução, sem considerar as exceções.

Solução: A validação foi aplicada para a devolução de exceção.

Tela “Digitação de Ordens (Imagem 1).

Digitação de ordens com o “Tipo de Ordem 4” (Imagem 2).

Notas referenciadas (Imagem 3).

Aba “Chaves NF-e” (Imagem 4).

Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

[Menu Faturamento]

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📘 3️⃣ Existem itens que necessitam do vínculo do bem na aba "Bens do item" (SUP-91038)

Ocorrênccia: Ao tentar emitir uma nota fiscal por meio da tela “Expedição”, ao clicar em “Conf Fat“ o sistema bloqueava a emissão da nota fiscal, com mensagem de que era obrigatório vincular o bem ao item da nota fiscal, na aba “Bens do item”.

Solução: Foi feito um ajuste, para confirmar o mesmo romaneio e desta forma a validação foi devida e não exibirá mais a mensagem, visto que o bem estará devidamente vinculado ao item.

Acessando a tela “Controle de Ativo Imobilizado”, veja que um item possui quatro itens vinculados a ele (Imagem 1).

Uma “Digitação de ordens”, icom inserção de um item. O sistema emitirá uma alerta referente ao “Bem” (Imagem 2).

Na tela “Digitação de ordens” na aba “Bens do Item”, foi inserido um bem (Imagem 3).

Acessando a tela “Expedição”, ao clicar em “Conf.Fat” o processo será concluído com sucesso (Imagem 4).

Local>Tela 4.2.6 - Expedição

Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

Local>Tela 22.2.1 - Controle de Ativo Imobilizado

📘 1️⃣ Cubagem incorreta no romaneio (SUP-90089)

Ocorrência: Divergência entre os valores de cubagem do romaneio com a soma dos pedidos após utilizar a opção “Recalcular cubagem do romaneio” da Expedição.

Para reproduzir o problema é preciso alterar a cubagem do item no Cadastro de produtos.

Resolução: Foi realizado um ajuste para atualizar a cubagem do romaneio na tela após utilizar a opção “Recalcular cubagem do romaneio” da Expedição.

Ao fazer uma digitação de ordem, sem alterar as informações do produto (Imagem 1).

O mesmo se confirma na Expedição (Imagem 2).

Em “Cadastro de produtos”, é possível observar o comprimento em “cm” antes da alteração (Imagem 3).

Após a troca de comprimento e largura (Imagem 4).

Após clicar em “Romaneio e Recalcular cubagem do romaneio”, o sistema atualizará (Imagem 5).

local>Tela 4.2.6 - Expedição

Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

[Menu Financeiro - Receber]

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📘 2️⃣ Percentual sobre Despesas não apresentando devidamente (SUP-90955)

Ocorrência: O cálculo estava indevido na “% sobre despesa” da tela “Demonstrativo de resultado gerencial (DRG)”.

Solução: Foi realizado um ajuste na busca pelo total de despesas do DRG, para que ocorra o cálculo correto do “% sobre despesas” (Imagem 1).

Local>Tela 5.2.8 - Demonstrativo de resultado gerencial (DRG)

[Menu Contábil]

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📘 1️⃣ Contabilização da Nota Fiscal de Devolução - Emissão Própria

Ocorrência: A contabilização da nota de reentrada, não apresentava o cliente original (nota de saída), quando o parâmetro “CM_GRAVAR_DESTINO_NF_EMISSAO_PROPRIA” estava optado como “SIM”.

Solução: Foi realizado um ajuste na busca pelo cliente original (nota de saída), na contabilização da nota de reentrada para quando o parâmetro “CM_GRAVAR_DESTINO_NF_EMISSAO_PROPRIA” estiver optado como “SIM”.

Nota Fiscal de Devolução (Imagem 1).

Cliente na nota de saída referenciada na devolução (Imagem 2).

Integração com o cliente da nota de saída (Imagem 3).

Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais

Local>Tela Consulta Lançamento Contábil por Lote

[Menu Fiscal]

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📘 2️⃣ Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados era maior que o total da nota (SUP-91166)

Ocorrência: Existia uma inconsistência porque o valor da ST sem protocolo estava entrando no parcelamento da NF-e. Desta forma, ocorria ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados, era maior que o total da nota.

Solução: Foi realizado um ajuste na geração do parcelamento da NF-e.

Nota fiscal com observação de ICMS-ST (Imagem 1).

Nota fiscal com valor de parcelamento referente ao total da nota fiscal (Imagens 2 e 3).

Contas a receber com uma parcela com valor total da nota fiscal e outra parcela com o valor de ICMS-ST (Imagem 4).

Arquivo XML com a tag “vDup” preenchida com o valor de ICMS-ST (Imagem 5).

Local>Tela Nota Fiscal

Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber

[Menu MDF-e/CT-e]

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📘 2️⃣ Aba manutenção do cadastro de CT-e não abrindo (SUP-91119)

Ocorrência: Foram criados alguns CT-es sem algumas informações, pois anteriormente não eram obrigatórias. E assim foram transmitidos, mas quando entrava na tela de emissão, o sistema bloqueava pela falta de dados da primeira etapa.

Solução: Uma validação foi inserida para não verificar CT-es já transmitidos. Essa inconsistência não acontecerá mais em CT-es criados a partir deste ajuste, pois o bloqueio será antes da transmissão (Imagem 1).

Local>Tela 11.1.2 - Cadastro de CT-e


Índice:

Legendas dos tipos de tickets
Legendas da criticidade do ticket
?? Mudança
📗 Melhoria
?? Solicitação
1️⃣ Relevante
2️⃣ Importante
3️⃣ Muito importante

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