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DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO |
Nota |
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Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP.
Observe que os manuais do usuário, instalação e a mídia FTP não foram atualizados.
Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento.
Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema. Dica |
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DOCUMENTAÇÃO CONCLUÍDA |
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Data de previsão de publicação: 12/12/24 |
Pesquisa na árvore de páginas |
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rootPage | Notas de versão Guarani ERP |
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Índice |
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📙 Mudanças
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📙 3️⃣ Possibilidade de travar a tentativa de referenciamento de notas fiscais em ordens praça 3.
Informações |
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SUP-106551/SUP-109649 |
Para que serve?
A nova funcionalidade impede que o usuário informe a chave de uma NFe para referenciar ordens de devolução com fidelidade 03.
Qual é o objetivo?
O objetivo é garantir a consistência do sistema e evitar erros, considerando que ordens com fidelidade 03 não permitem a geração de NFe, tornando essa referência inválida.
Como eu ativo?
A funcionalidade é habilitada automaticamente e não requer nenhuma configuração adicional.
Imagem 01 - Inclusão de ordem fidelidade 03. Ao adicionar o produto não constará mais opção de referenciar NFe:
Image RemovedComo eu a uso?
Ao digitar uma ordem com fidelidade = 3, a opção de referenciar uma nota fiscal não estará disponível ao inserir produtos na ordem.Qual o impacto no restante das funcionalidades?
A partir desta atualização, não será mais possível referenciar uma NFe em ordens com fidelidade 03.
📗 Melhorias
[Integrador B2B]
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📗 3️⃣ Ajustes no Integrador B2B para a importação de pedidos com valor mínimo configurado na condição de pagamento.O Integrador B2B foi ajustado para receber pedidos quando o usuário utilizar a funcionalidade de Valor de parcela mínima das Condições de Pagamento. Painel |
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| Antes o retorno esperava um Array,por este motivo era necessário ajustar a leitura da resposta dessa requisição pois passou a apresentar uma mensagem de erro (Imagem 1). |
Agora, o integrador identificará a resposta para saber se é um Array e de dessa forma tratar a resposta da leitura. Com esse ajuste, ao enviar uma forma de pagamento, não serão apresentadas inconsistências no integrador. Painel |
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| Ao realizar a leitura de novos pedidos quando o método de pagamento chegava como DIRECTPAYMENT, estava apresentando uma inconsistência na leitura do pedido (Imagem 2). |
Neste caso, o integrador espera o campo “direct_payment_external_id” que não existe no JSON do pedido. Por este motivo, foi adicionado um tratamento para quando não encontrar este campo, ele tente importar com o valor do campo “direct_payment_id”. Dessa forma, o integrador aceita as duas nomenclaturas. |
CHECK-OUT] Expandir |
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📗 3️⃣ Desempenho do Conferência. Informações |
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SUP-114038/SUP-107355 |
Foi feita uma transformação interna do código fonte do Delphi 7 para o Delphi 10, adequando o código fonte/componentes internos a mais nova tecnologia do desenvolvimento. O comportamento de uso atual para o usuário se mantem, não foi feita alteração externa. Dessa forma, o conferencia.exe fica preparado para as mais novas tecnologias atualmente usadas no mercado (Imagem 1). Image Removed |
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📗 3️⃣ Não Gerar títulos a pagar para os fretes do tipo FOB.Na tela “4.2.19 - Painel de Conferência de Frete” foi adicionada uma validação para não permitir gerar títulos a pagar para os fretes do tipo “FOB” com o objetivo de prevenir que a empresa pague novamente o frete para a transportadora uma vez que este tipo de frete é pago pelo cliente. Painel |
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| Acesse a tela “4.2.19 - Painel de Conferência de Frete”; Selecione pedidos incluindo pedidos com o frete tipo “FOB”; Clique no botão “Conferir”; Informe a observação da conferência; Clique no botão “OK” (Imagem 1).
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| Para gerar títulos a pagar, clique no botão “Sim” na mensagem apresentada que questiona se deseja gerar títulos (Imagem 2). |
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| Apresentará um log de operações com os pedidos com o frete tipo “FOB” informando que o pedido será conferido mas não será gerado o título a pagar para ele (Imagem 3). |
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| O pedido será conferido, porém o título não será gerado para ele. Fretes conferidos (Imagem 4). |
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| Na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar”, nenhum título foi gerado no valor “R$397,24” referente ao frete tipo “FOB” (Imagem 5). |
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📘 Solicitações
[Integrador AFV]
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📘 3️⃣ Possível abrir várias instâncias do integrador ao mesmo tempo.Ocorrência: O integrador AFV estava permitindo abrir mais de uma instância ao mesmo tempo. Solução: Foi ajustado para identificar o nome do executável, pois antes ele só considerava o nome fixo “Integrador AFV”, ou seja, ao trocar o nome do executável era possível abrir várias instâncias. Agora, com a alteração ele irá identificar o nome do executável independente de qual seja (Imagem 1). Local>Tela Integrador AFV |
[Coletor]
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📘 3️⃣ Ao finalizar a conferência apresentava a mensagem "Margem percentual não atingida para finalizar a conferencia" em todas as ordens.Ocorrência: Mesmo realizando a conferência de todos os itens do pedido, era apresentada uma mensagem “Margem percentual não atingida para finalizar a conferência". Solução: Foi feito um ajuste para que a mensagem “Margem percentual não atingida para finalizar a conferência" seja apresentada apenas quando a quantidade a ser cortada for equivalente a uma porcentagem menor que o percentual configurado no parâmetro “Margem percentual para permitir finalizar conferência (LG_CHECKOUT_PERCENTUAL_QUANTIDADE)”. Painel |
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| Parâmetro “Margem percentual para permitir finalizar conferência (LG_CHECKOUT_PERCENTUAL_QUANTIDADE)” (Imagem 1). |
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| Pedido totalmente conferido (Imagem 2). |
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| Conferência finalizada (Imagem 3). |
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| Ao retornar para tela inicial, o pedido não se encontra mais disponível para conferência pois o mesmo já está totalmente conferido (Imagem 4). |
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📘 1️⃣ ERP não grava o campo “Tipo de Frete definido no AFV”.Ocorrência: O campo “Tipo de frete padrão AFV” do cadastro de clientes não era importado na tela “Importação de dados | integração entre sistemas | AFV | EDI | E-COMMERCE”. Solução: Foi realizado um ajuste na tela “Importação de dados | integração entre sistemas | AFV | EDI | E-COMMERCE” para que seja importado o campo “Tipo de frete padrão AFV” do cadastro de clientes (Imagens 1 e 2). Image AddedImage Added Local>Tela 3.5.7 - Importação de dados | integração entre sistemas | AFV | EDI | E-COMMERCE Local>Tela 1.1.3 - Cadastro de clientes |
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📘 3️⃣ Tela “Manutenção de ordens” - Nenhum corte encontrado para Pedido e Produto.Ocorrência: Na tela “Manutenção de ordens”, ao selecionar uma ordem e utilizar a flag "Alterar a quantidade", ao informar a nova quantidade e clicar em "Confirmar", o sistema exibia a mensagem ”Nenhum corte encontrado para Pedido e Produto”. Em seguida, era exibida a mensagem "Tente novamente. Operation aborted". Solução: Foi realizado um ajuste para que quando utilizar a opção "Alterar a quantidade", o item seja salvo com sucesso (Imagens 1, 2 e 3). Image AddedImage Added Image Added Local>Tela 3.2.21 - Manutenção de ordens Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens Local>Tela 3.2.3 - Análise de cortes |
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📘 3️⃣ Permitindo gerar títulos para pedidos cancelados.Ocorrência: Sistema permitindo gerar títulos a pagar para fretes de pedidos cancelados através da tela “4.2.19 - Painel de Conferência de Frete”. Solução: Foi feito um ajuste, dessa forma, na tela “4.2.19 - Painel de Conferência de Frete” não serão apresentados os pedidos cancelados. Painel |
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| Tela “3.2.12 - Digitação de ordens” apresentando pedido Cancelado (Imagem 1). |
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| Na tela “4.2.19 - Painel de Conferência de Frete”, ao filtrar o mesmo período, o pedido Cancelado é apresentado (Imagem 2). |
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens Local>Tela 4.2.19 - Painel de Conferência de Frete 📘 2️⃣ Tela “Expedição” - Corte de pedidos lento e travando o sistema.Ocorrência: Era apresentada uma lentidão ao realizar corte por estoque pela tela “Expedição”. Solução: Foi realizado um ajuste, dessa forma, a performance melhorou em mais de 50% para o mesmo processo (Imagem 1). Image AddedLocal>Tela 4.2.6 - Expedição |
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📘 2️⃣ Pagamento escritural ao fornecedor - Arquivo de retorno não está sendo processado - Banco Santander CNAB 240.Ocorrência: Impossibilidade de leitura do arquivo de retorno Pagfor Santander. Solução: Foi ajustada a remessa para que o número do documento seja enviado ao banco separado pelo caractere “.“ Painel |
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| Exemplo: Tipo.Titulo.Parcela.Fornecedor (Imagem 1). | Image Added Painel |
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| Foi ajustada a leitura do arquivo de retorno Pagfor para o Banco Santander. Retorno (Imagem 2). | Image Added Painel |
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| Título encontrado e quitado (Imagens 3 e 4). | Image AddedImage Added Local>Tela 6.2.8 - Pagamento escritural a fornecedores Local>Tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar |
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📘 3️⃣ Contábil - Cadastro de Cenários Balanço/DRE.Ocorrência: Após associar conta aglutinadora, na aba “Consulta Associação” eram exibidas contas aleatórias que não fazem parte da associação do cenário e aglutinação da conta de movimentação ambas realizadas. Solução: Foi realizado um ajuste, adicionando uma condição na consulta. Painel |
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| Contas de movimentação recebendo como conta aglutinadora NUMERARIOS (Imagem 1). |
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| Ao Ao consultar a associação são exibidas apenas as contas que possuem conta aglutinadora (Imagem 2). |
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| Caso não haja nenhuma conta contábil que contemple o cenário (Imagem 3). |
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| Ao consultar a associação, nada constará (Imagem 4). |
Local>Tela 9.1.16 - Contábil - Cadastro de Cenários Balanço/DRE 📘 2️⃣ Parâmetros Contábeis - Correção da Regra contábil de subtipos de abatimentos.Ocorrência: Inconsistência ao criar a regra contábil para os subtipos e rateio incorreto ao realizar a integração. Solução: Foi corrigida a criação das regras contábeis para os subtipos de abatimentos. Atualmente só é possível informar os subtipos de abatimentos para o tipo “Manual”, dessa forma para que seja possível criar a regra, é necessário selecionar apenas o tipo de abatimento manual (Imagens 1 e 2). Image AddedImage Added Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber Local>Tela 9.2.2 - Contábil - Lançamento Contábil |
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📘 2️⃣ Arquivo SPED Contribuições apresentando inconsistências no validador.Ocorrência: Os registros M105 e M505 não carregavam as informações de depreciação na Apuração de Impostos - Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições. Solução: Foi ajustado para que as informações de depreciação sejam carregadas nos registros M105 e M505 da Apuração de Impostos - Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições. Painel |
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| M105/M505 carregado (Imagem 1). | Image AddedLocal>Tela Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições |
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Legendas dos tipos de tickets | Legendas da criticidade do ticket |
?? Mudança | 📗 Melhoria | ?? Solicitação | 1️⃣ Relevante | 2️⃣ Importante | 3️⃣ Muito importante |
Informações técnicas | |
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Banco: | 918 |
Coletor: | 1489.270 |
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