Versões comparadas

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Previsão de previsão
Nota

Aviso importante!

Esta nota de versão é apenas uma prévia do próximo lançamento. Observe que os manuais do usuário e de instalação e a mídia FTP não foram atualizados.

Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas antes do lançamento final.

Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.

Informações
Informações
Data de publicação: 16/09/21
Ticket
Criticidade
📗 Implementação
1️⃣ Relevante
📘 Solicitação
2️⃣ Importante
📙 Mudança
3️⃣ Muito importante

Notas de versão:

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titleCOMERCIAL - COMPRASCOMUNS

📗 1️⃣

Ordem de compra com desconto financeiro

Atualização em massa do campo de comissão (SUP-

45526

52884)

Na tela “2“1.21.8 3 - Manutenção das ordens de compra” foi implementado o desconto financeiro, ele estará apenas no cabeçalho do pedido Cadastro de clientes” (Imagem 1) e sofrerá rateio por praça caso seja informado algum item nessa condição. O desconto financeiro também foi inserido no relatório de pedido de compra , foi adicionada aba “Representantes na Atualização em Massa”(Imagem 2), onde demonstrará todos representantes listados na grade em cada um dos clientes selecionados e apenas um Padrão.

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Ao importar o pedido de compra na tela de entrada de notas fiscais, o desconto será destacado na aba totais (Imagem 3).

Caso a nota recebida tenha quantidades parciais, o desconto será proporcional à quantidade informada.

O Desconto financeiro será informado em sua totalidade nas telas Autorização de compra e Consulta de Ordem de Compra (Imagem 4).

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Ao efetuar alterações um Captcha será apresentado para confirmar o processo.

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titleCOMERCIAL - COMPRAS

📘 2️⃣ Estoque transição interna não recebendo movimentação Almoxarifado (SUP-58356)

Ocorrência: Almoxarifado não estava respeitando a configuração de local de estoque de transição interna, configurado na “Ordem de fabricação”.

Solução: Foi feito um ajuste para sempre respeitar a movimentação de materiais independente do almoxarifado parcial ou qualquer configuração WMS.

Local>Tela 2.4.1 - Almoxarifado

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titleFINANCEIRO - RECEBER

📘 1️⃣ Ao realizar a renegociação de títulos para um determinado cliente, ocorria um desacerto (SUP-58007)

Ocorrência: Ao renegociar títulos, o sistema buscava informações dos títulos originais. Os campos de chave da NF, por exemplo, eram usados para inserir na tabela “REC_NFS” em caso de títulos com pedido, porém sem NF.

Solução: Foram feitos ajustes e os campos nulos do campo “REC_TERMINAL”, serão substituídos por 0. Com o “DISTINCT”, apenas um registro será carregado, não ocorrendo mais o desacerto (Imagens 1, 2 e 3).

Local> Tela 5.2.30 - Renegociação de títulos em aberto

📘 2️⃣ Faturamento Contrato P2 não está indo para Fluxo de Caixa (SUP-57974)

Ocorrência: Faturamento Contrato P2 não estava indo para Fluxo de Caixa.

Solução: Procedures “SP_FLUXO_CAIXAGERAL_NOVO” e “SP_FLUXO_CAIXAGERAL_CC” foram ajustadas para não repetir registros causados pelo “join” da “CONTRATOS” com a “CONTRATOS_MOV”.

Local>Tela 5.2.13 - Fluxo de caixa geral

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titleWMS

📘 2️⃣ Ajuste Procedures “Atualiza_Dados_Itens” e “CONTA_ITENS” (SUP-57546)

Ocorrência: Divergência no cálculo da margem de contribuição.

Solução: Foi realizado um ajuste no fator de conversão para cálculo da margem de contribuição.

Local>Tela 7 - WMS

📘 2️⃣ Melhorias no parâmetro pedir almoxarifado para peça seriada (SUP-56445)

 

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” foi criado o campo que vai terá o mesmo comportamento do parâmetro (Imagem 1). O parâmetro “Pedir almox. peça Seriada” desceu a nível de produto, poderá escolher qual produto ao importar a “Ordem de fabricação” vai pedir que seja feito almoxarifado. É importante ressaltar que só funcionará para o “Estilo WMS” “Peça Seriada”.

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Ao importar uma “Ordem de fabricação” no almoxarifado o produto que estiver marcado como não, quando for feita a opção de “não pedir almoxarifado” “Peça Seriada” no produto, não será necessário selecionar o almoxarife deste produto. Ao clicar com o botão direito do mouse o selecionar lote não aparecerá mais (Imagem 2). Caso o produto que esteja sendo alterado tiver “Ordem de fabricação” em aberto ou almoxarifado em aberto, não será possível sua alteração e uma mensagem de validação aparecerá (Imagem 3).

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Na atualização em massa foi incluso um novo campo, pois se os produtos que estiverem sendo atualizados em massa tiverem com “Ordem de fabricação e almoxarifado” em aberto, também não será possível atualizá-los (Imagem 4).

No “Almoxarifado” pelo aplicativo do coletor quando no produto estiver marcado para não pedir “almoxarifado de peça seriada” ao importar a “Ordem de fabricação” no almoxarifado do coletor o produto que estiver na condição de não passar pelo almoxarifado, irá entrar como conferido ficando na cor verde (Imagem 5).

Ao atualizar o sistema para esta nova versão será rodado um “DML” que irá verificar se o cliente está com este parâmetro habilitado e se o estilo “WMS” for “Seriada automaticamente será “SIM” no campo do “Cadastro de produto”. Se o parâmetro estiver marcado para “NÃO”, será colocado não para todos os produtos (Imagem 6).

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titlePCP

📘 2️⃣ Melhorias em Apontamento de eficiência/fabricação (SUP-48366)

 

Na tela “8.2.2 - Apontamento de fabricação/eficiência” foi criada uma aba “auditoria- ordem x apontamento” que funcionará tanto para os usuários que fazem apontamento por “ferramenta x recursos” e para os que efetuam o apontamento por “etapa”.

Na primeira aba “Ordem de fabricação” as informações dos campos: fabricar, fabricado, refugo e da data a OF vem da tela “8.2.4 - ordem de fabricação”(Imagem 1).

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Na segunda aba “apontamentos de produção” trará as informações referente aos apontamentos que foram informados na própria tela “8.2.2 - Apontamento de fabricação/eficiência”, que funcionará da seguinte maneira, o sistema vai fazer um comparativo entre o que o usuário informou no apontamento da tela “8.2.4 - Ordem de fabricação” com o que ele estará informando no apontamento da tela “8.2.2 - Apontamento de fabricação/eficiência” e apresentar as divergência entre eles (Imagem 2).

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Na aba “divergências” serão as diferenças entre eles que seguirá o seguinte cálculo:

  • Qtde Fabricar OF X Total Apontado (A - B) > Subtração entre a quantidade a produzir da OF e o total da "qtd produzida" informada no apontamento.

  • Qtde Fabricado OF X Total Apontado (A - B) > Subtração entre a quantidade produzida da OF e o total da "qtd produzida" informada no apontamento (Imagem 3).

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Na tela “8.2.4 - Ordem de fabricação”, temos os campos “Fabricar Original”, “Fabricar” e “Total Fabricado” onde serão calculados nas divergências (Imagem 4). E na tela “8.2.2 - Apontamento de fabricação/eficiência” terá o campo “Qtde produzida” que também será informado pelo usuário (Imagem 5).

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titleFISCAL

📘 2️⃣ Ressarcimento do ST no SINTEGRA (SUP-57128)

Ocorrência: Registro 1255 para MG estava sendo apresentado para todos os códigos e deveria ser apenas para o MG200.

Solução: Foi feito um ajuste para que não seja mais considerado o código MG200 somente no registro 1255.

Local>Tela 10.2.16 - Sped Fiscal

📙 2️⃣ Melhoria na geração do SPED Fiscal quando selecionado Bloco H (SUP-56852)

 

Na tela “10.2.16 - Sped Fiscal” foi adicionado o aviso de “Aguarde” quando selecionado para gerar o bloco H (Imagem 1).

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📗 1️⃣ Relacionar o item na devolução de clientes pela entrada de notas (SUP-49671)

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” ao importar XML de devolução cliente, o código de barras da tag <cEAN> será utilizado para buscar o item. Se encontrado somente um item com esse EAN ele será relacionado automaticamente (Imagem 1).

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titleTELEMARKETING

📘 1️⃣ Telemarketing - Retorno Orçamento Web com divergências na quantidade (SUP-57764)

Ocorrência: Orçamento voltando do cliente com quantidade diferente do que foi enviada.

Solução: Foi realizado um ajuste na quantidade retornada do orçamento web do módulo “Telemarketing”, alterando o tipo da variável “Qtd”(Imagem 1).

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Local>Tela 14.2.1 - Telemarketing - Operação

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