Dica |
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DOCUMENTAÇÃO CONCLUÍDA |
Ocorreram atualizações na versão e desta forma foram inseridas documentações complementares. Para maiores informações acesse: Notas de versão 1489.561.1
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DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO
Nota |
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Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP. Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento. Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema. |
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Data de previsão de publicação: 16/10/24 |
bgColor | #F4F5F7 |
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Índice | ||||||||||
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📙 Mudanças
[Nome do menu]
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📙 Nome e número da mudançaLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. |
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Data de publicação: 15/10/24 |
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Índice | ||||||||||
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📙 Mudanças
[Comercial - Compras]
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📗 1️⃣ Melhoria na tela “Requisição de Pedido de Compras”.
Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compras”, foi realizado um ajuste para prevenir a ocorrência da mensagem de inconsistência durante essa operação, garantindo o funcionamento correto do sistema (Imagem 1). 📗📙 2️⃣ Mensagens na entrada de notas após ajuste do markup.
Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” foi inserida uma nova funcionalidade que permite ao usuário decidir se deseja exibir o “Captcha” de confirmação ao registrar notas fiscais, desde que a opção “Atualiza forn padrão produtos” esteja ativada. Além disso, ajustamos a mensagem de confirmação para que apareça apenas uma vez em uma janela.
As opções do “Parâmetro” funcionam da seguinte forma:
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📗 Melhorias
[Comercial - Compras]
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📗 1️⃣ Melhoria na tela “Requisição de Pedido de Compras”.
Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compras”, foi realizado um ajuste para prevenir a ocorrência da mensagem de inconsistência durante essa operação, garantindo o funcionamento correto do sistema (Imagem 1). 📗 3️⃣ Melhorias em pesquisas de requisições.
Nas telas "2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra e 2.4.12 - Requisição de Materiais", foi implementada uma nova funcionalidade de pesquisa para requisições. Agora, os usuários podem especificar um período de emissão, definindo datas de início e fim, além de horários separados para a requisição de compra e a requisição de material.
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[Menu Faturamento]
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📗 1️⃣ Botão de inclusão no “Cadastro de notas fiscais”.
Na tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”,foi realizado um ajuste para que o clicar em “Cancelar NF-e” e, em seguida, em “Novo”, o botão para inclusão de itens será habilitado corretamente. Isso permitirá que o usuário continue o processo de cadastro de itens sem interrupções, garantindo sua utilização devida.
📗 3️⃣ Alterações relacionadas a DUIMP - Emissão de NF-e.
Na tela “4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)”, foi alterado o preenchimento da tag “<nAdicao>”“<nAdicao>”. Quando a origem for DI, a tag será preenchida normalmente com o número da adição, se houver. Caso contrário, será preenchida com o número sequencial do item. Quando a origem for DUIMP, a tag não será preenchida, conforme o manual.
📗 2️⃣ Impressão de DANFE em contingência.
Na tela “Emissão de notas fiscais em contingência (Formulário de segurança) ”,ao tentar imprimir DANFE no Formulário de contingência era apresentada uma inconsistência. Foi adicionado o campo “NFI_DUIMP_NUMERO” na tela de contingência.
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[Menu WMS]
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📗 2️⃣ Ajuste na tela “Ajustes de estoque”.
Na tela “7.2.7 - WMS - Ajustes de estoque” foi feito um ajuste para avisar ao usuário que se o campo WMS estiver vazio, o produto não controla o WMS (Imagem 1). |
[Menu Contábil]
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📗 3️⃣ Melhora na geração do “relatório/razão” contábil.
Na tela “9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis”, foram realizadas modificações no sistema para otimizar a consulta ao buscar os valores de contrapartida. Essas alterações foram feitas com o objetivo de melhorar o desempenho do sistema, resultando em tempos reduzidos de exibição e carregamento do relatório (Imagem 1). |
[Menu Fiscal]
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📗 3️⃣ Respeitar a tabulação das informações complementares da nota.
Na tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”, foi feita uma alteração com o objetivo de garantir que o sistema respeite a formatação aplicada na aba “Info. Complementar NF-e”. Quando o parâmetro “NF_QUEBRALINHA_INFO_COMPLEMENTAR” = SIM, as informações complementares exibidas na DANFE e PRÉ-DANFE serão apresentadas com quebras de linha, conforme digitadas na aba "Info. Complementar NF-e". Foi atribuída também a função de quebra de linha para o caractere especial ponto e vírgula ( ; ), dessa forma, sempre que o parâmetro estiver ativo, o caractere fará a quebra de linha mais de uma vez quando digitado.
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📘 Solicitações
[Menu Comuns]
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📘 2️⃣ Mensagem de inconsistência ao executar cópia de registros para outra UF.
Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao copiar esquema para UF no cadastro de empresas. Isso ocorria quando o esquema era copiado para uma UF que já possuía exceção criada. Solução: Foi verificado que o problema estava ocorrendo porque a exceção que já existia para a nova UF, não estava sendo excluída corretamente. Foi realizado um ajuste ao copiar esquema para UF no cadastro de empresas (Imagens 1 e 2). Local>Tela 1.1.5 - Cadastro de empresas 📘 3️⃣ Inconsistência na importação de cadastro de produtos - Campo "Marca".
Ocorrência: A marca do fabricante não estava sendo vinculada ao cadastro do produto no momento da importação mesmo o fabricante possuindo a marca em seu cadastro. Solução: Foi implementada uma correção para que a marca do fabricante seja vinculada ao cadastro do produto no momento da importação (Imagem 1). Local>Tela 1.1.9 - Cadastro de produtos |
[Menu Comercial - Compras]
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📘 3️⃣ Fornecedor cadastrado como Compra e Transportadora ao importar CTe considera apenas o cadastro de compra.
Ocorrência: O fornecedor possuía mais de um item associado a ele, ou seja, a busca era feita de uma forma que não possibilitava saber qual o item padrão utilizar. Solução: Foi ajustada a consulta para considerar primeiro o item padrão, caso não tenha um item padrão, irá buscar o item como já funciona atualmente. Foi adicionada também uma condição para trazer somente os produtos que estiverem com o tipo de mercadoria igual a “Serviços Prestados”. Dessa forma, se o fornecedor estiver marcado como padrão em mais de um produto, não irá interferir para a importação do XML CTe.
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos |
[Menu Comercial - Vendas]
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📘 2️⃣ DIFAL não está destacando nas Obs da NF-e para contribuinte.
Ocorrência: O campo “Destacar Difal“ das exceções fiscais não era respeitado quando estava configurado como “Calcula e destaca Obs“. Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do Difal para que a opção “Destacar Difal“ das exceções fiscais seja respeitada quando estiver configurada como “Calcula e destaca Obs“, exibindo corretamente no impresso da nota.
Local>Tela 1.1.3 - Cadastro de clientes Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos 📘 2️⃣ Análise relatório de Vendas com inconsistência ao exportar e tentar gerar a impressão.
Ocorrência: Havia uma dificuldade em exportar o relatório de análise de vendas para o formato Excel, impossibilitando a geração do documento. Solução: Foi feito um ajuste no componente responsável pela exportação, permitindo agora que os relatórios sejam exportados corretamente para arquivos Excel (Imagens 1, 2, 3, 4 e 5). Local>Tela 3.3.7 - Relatório de análise de vendas |
[Menu Faturamento]
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📘 2️⃣ Ajustes tela "Cadastro de notas fiscais".
Ocorrência 1: Inconsistência ao “Abrir DI“ após excluir algum item da grid de importação de DI. Solução 1: Foi realizado um ajuste para que o componente seja atualizado após a exclusão do item da grid de importação de DI.
Ocorrência 2: Campo com descrição “Sit.Trib.“ na grid dos itens da tela “Cadastro de notas fiscais”. Solução 2: Alterada a descrição do campo de “Sit.Trib.“ para “CST ICMS“.
Solução 3: Aviso alterado de “SUPER SIMPLES“ para “SIMPES NACIONAL“.
Local>Tela Importação da Declaração de Importação (DI) Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais |
[Menu Financeiro - Receber]
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📘 2️⃣ CNAB de retorno com registro encontrado com nosso número diferente.
Ocorrência: Durante a importação do retorno CNAB400 do Banco Bradesco, surgia a mensagem "Registro encontrado com nosso número diferente", indicando uma inconsistência nos dados. Solução: Implementamos um ajuste que permite a comparação entre o QR Code do Guarani e o QR Code presente no arquivo de retorno apenas quando este último estiver disponível. Essa mudança evita inconsistências de comparação e melhora a precisão da importação (Imagem 1). Local>Tela 5.2.14 - Importação de arquivo CNAB 📘 2️⃣ Depósito não identificado duplicando na tela “Demonstrativo de centro de custos/lucros.
Ocorrência: Lançamentos com depósito não identificado estavam sendo exibidos duplicadamente na tela "Demonstrativo de Centro de Custos/Lucros". Solução: Foi implementado um ajuste no "Demonstrativo de Centro de Custos/Lucros" para ignorar os valores de depósitos não identificados utilizados para pagamento (MOV_IDENTIFICACAO_REGISTRO IS NULL) (Imagens 1 e 2). Local>Tela 5.2.18 - Movimentações de Contas Correntes Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de Contas a receber Local>Tela 5.2.7 - Demonstrativo de Centro de Custo/Lucros |
[Menu Fiscal]
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📘 2️⃣ SPED Contribuições.
Ocorrência: Bloco D do SPED - EFD Contribuições não respeitando o campo “Considerar somente documentos com receita/crédito“. Solução: Foi realizado um ajuste para que o bloco D do Sped - EFD Contribuições respeite o campo “Considerar somente documentos com receita/crédito“, gerando somente os CTE’s com receita/crédito.
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais Local>Tela Sistema Público de Escrituração Digital - EFD Contribuições 📘 2️⃣ SPED ICMS/IPI gerando observações.
Ocorrência: Havia uma validação desnecessária do registro 9999 nas observações do registro do SPED - EFD ICMS IPI, e isto estava gerando confusões no processo. Solução: Foi feita uma correção na verificação do registro 9999 nas observações. A validação de outros registros já é realizada no próprio registro 9999, sendo assim, não faz sentido gerar uma observação para eles. Essa correção simplifica o processo e melhora a consistência das validações (Imagem 1). Local>Tela 10.2.16 - SPED - EFD ICMS IPI |
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Legendas dos tipos de tickets | Legendas da criticidade do ticket | ||||
?? Mudança | 📗 Melhoria | ?? Solicitação | 1️⃣ Relevante | 2️⃣ Importante | 3️⃣ Muito importante |
Informações técnicas | |
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Banco: | 909 |
Coletor: | 1489.264 |
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