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Esta nota de versão é apenas uma prévia do próximo lançamento.
Observe que os manuais do usuário e de instalação e a mídia FTP não foram atualizados.
Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas antes do lançamento final.
Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.
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📙 3️⃣ Quantidade de produto movimentado a partir da Declaração de Importação (DI) (SUP-92066)

Na tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”, foi realizado o ajuste no tipo do campo "Fator (Und compra -Und Vda/Est)" ao realizar importação de DI, corrigindo a conversão na movimentação do estoque.

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Nota fiscal importada (Imagem 1).

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Guia de armazenagem (Imagem 2).

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Movimentação de estoque do produto (Imagem 3).

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📘 Solicitações

[Menu Comercial - Compras]

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📘 2️⃣ Telas “Requisição de Pedido Compra e Cotação de

compras”

compra” apresentando inconsistências (SUP-92658)

Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência ao abrir as telas “Cotação de Compra e Requisição de Pedido de Compra”, com itens que não constavam no “Cadastro de Produtos”. Isso ocorria na busca pelo saldo em estoque dos itens.

Solução: Foi realizado um ajuste na busca pelo saldo em estoque de item sem cadastro , nas telas “Cotação de Compra e Requisição de Pedido de Compra”, sendo assim, quando o item não existir no “Cadastro de Produtos”, o saldo em estoque será 0(zero).

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Lançando “Requisição de Pedido de Compra” de um produto que não existe no cadastro (Imagem 1).

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Após lançar a requisição de um produto que não tem cadastro, ao efetuar a consulta não ocorrerá mais a inconsistência (Imagem 2).

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Requisição de um produto sem cadastro finalizada (Imagem 3).

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Requisição gerando cotação de compra (Imagem 4).

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“Cotação de Compra” que foi gerada dentro da requisição de pedido de compra, trazendo o produto sem cadastro (Imagem 5).

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Ao tentar gerar Gerando a ordem de compra dentro da “Cotação de Compra” de um item sem cadastro, desta forma, a ação será bloqueada (Imagem 6).

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Ao efetuar Efetuando uma consulta tanto pela tela “Requisição de Pedido de Compra” como pela “Cotação de Compra”, de um produto sem cadastro e sem saldo no estoque , não será mais apresentada a inconsistência (Imagem 7).

Local>Tela 2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra

Local>Tela Cotação de compra

[Menu Faturamento]

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📘 3️⃣ Impossibilidade de enviar boleto por e-mail na expedição (SUP-92333/SUP-92234)

Ocorrência: Estava ocorrendo uma impossibilidade de inconsistência ao enviar cobranças por meio da tela “Expedição”, devido a uma inconsistência ocorrência no processo de geração do arquivo PDF da cobrança, causado por uma alteração.

Solução: Foi feita uma correção referente a alteração no processo de geração do arquivo PDF das cobranças, que agora funcionará onde emitirá os boletos e enviará normalmente.

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Ao acessar a tela “4.2.6 - Expedição” e realizar uma digitação “Digitação de ordemordem”, o sistema emitirá os boletos de cobrança corretamente (Imagens 1 e 2).

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O e-mail será enviado com sucesso (Imagem 3).

Local>Tela 4.2.6 - Expedição

[Menu Financeiro - Receber]

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📘 1️⃣ Inconsistência no “Relatório de contas a receber (NOVO)” no campo "Exibir dados bancários" (SUP-92481/SUP-92699)

Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência ao imprimir o relatório do “Relatório de contas a receber (NOVO)”, quando era selecionada a opção "Exibir dados bancários". Pois os campos referentes a “Protesto e Cartório”, não continham as informações necessárias para o relatório.

Solução: Foi realizado um ajuste no sistema, para que sejam exibidas as informações referentes a “Protesto e Cartório” na impressão do relatório.

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Geração do relatório ao selecionar a opção “Exibir dados bancários” (Imagem 1).

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Impressão do relatório, sendo exibidos os campos referentes a “Protesto e Cartório” (Imagem 2).

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Quando não houverem títulos protestados e títulos em cartório, os dados não serão apresentados (Imagem 3).

Local>Tela 5.3.7 - Relatórios de contas a receber (NOVO)

📘 1️⃣ Impossibilidade de excluir depósito não identificado da conta corrente (SUP-92285)

Ocorrência: Quando era criado um depósito não identificado, sendo feito posteriormente uma baixa com ele e essa baixa era estornada (pois foi feito incorretamente), o sistema não estava mais permitindo excluir o depósito da conta corrente, mesmo que não estivesse mais vinculada com o recebimento do título.

Solução: Foi ajustado para permitir fazer a exclusão do depósito não identificado da movimentação de contas correntes, isso caso não haja nenhuma dependência ou seja, nenhum título baixado utilizando esse depósito não Identificadoidentificado.

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Título baixado utilizando o depósito não identificado, ao tentar excluir não será permitido (Imagens 1 e 2).

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Caso não haja nenhum título vinculado a esse depósito, será permitido fazer a exclusão normalmente (Imagens 3 e 4).

Local>Tela 5.2.18 - Movimentação de contas correntes

[Menu Financeiro - Pagar]

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📘 2️⃣ Estorno de adiantamento movimentando saldo de fornecedor (SUP-92758)

Ocorrência: Ao realizar o estorno de um título baixado com adiantamento, o mesmo estava sendo apresentado na tela “Saldo de fornecedor”.

Solução: Foi feito um ajuste, para que ao realizar um estorno na tela “Lançamentos a pagar”, não seja movimentado o saldo do fornecedor (Imagem 1).

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Estorno do título (Imagem 2).

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Desta forma, o saldo do fornecedor não teve movimentação (Imagem 3).

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Local>Tela 6.2.6 - Tela Lançamentos a pagar

Local>Tela 6.2.9 - Tela Saldo de fornecedores

[Menu WMS]

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📘 2️⃣ Inconsistência ao gravar planilha importada (SUP-92916)

Ocorrência: Quando efetuava a importação de “arquvio.csv”, que era a importação de contagem no inventário WMS, o sistema estava gerando uma mensagem de inconsistência.

Solução: Foi efetuada a correção para possibilitar importação do arquivo novamente, onde serão importados os arquivos em que o produto exista no endereço “WMS do inventário” e do arquivo que está sendo importado.

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Executando a importação de uma contagem na tela “WMS - Inventário” (Imagem 1).

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Ao importar o arquivo, foi trazido o produto do arquivo sem inconsistências (Imagem 2).

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Após importar o arquivo e clicar no botão gravar o processo ocorrerá normalmente (Imagem 3).

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Gravando a contagem no “WMS - Inventário” após a importação do “arquivo.csv” (Imagem 4).

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Ao tentar importar o mesmo arquivo na contagem do “WMS - Inventário que já foi importado anteriormente, o sistema validará que o endereço já conferido, pois se tratará do mesmo endereço que estará no arquivo de importação (Imagem 5).

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Se importar um “arquivo.csv” na contagem do inventário e o produto existir no arquivo, mas não existir no “WMS - Inventário” o sistema marcará em vermelho, apresentando que o produto não existe (Imagem 6).

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Com o produto não existindo no inventário e o usuário tentando gravar a importação, o sistema barrará e apresentará uma mensagem de “Aviso” (Imagem 7).

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Se o produto estiver lançado duas vezes no “arquivo.csv” ao importar, o sistema enviará mensagem de item duplicado (Imagem 8).

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Quando os produtos estiverem sem lotes, serão marcados como “inconsistência” e também impossibilitará a gravação da importação (Imagem 9).

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Local>Tela 7.2.5 - WMS - Inventário

Local>Tela Importação de contagem

[Menu PCP]

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📘 1️⃣ Inconsistência para dar entrada na ordem de fabricação (SUP-82962)

Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência ao carregar as informações da tela “Ordem de Fabricação”.

Solução: Foi alterada de posição a aba “Sugestão de compra para insumos“ , e ajustada para que as informações sejam carregadas somente quando for feita a seleção, exibindo a mensagem de “Aguarde“ (Imagem 1).

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Local>Tela 8.2.4 - Ordem de fabricação

[Menu Fiscal]

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📘 1️⃣ Pesos no SAT diferentes da ordem (SUP-92181)

Ocorrência: Haviam itens com quantidade menor que um em pedidos “praça 2”, ficando com a quantidade um na nota fiscal. Isso estava ocorrendo porque existia uma condição na procedure, que alterava a quantidade do item quando a quantidade era menor que 1(um) e o pedido era “praça 2”.

Solução: Foi removida uma linha da procedure, mantendo as quantidades originais do item na nota fiscal (Imagem 1).

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Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais

[Menu Manifestação do Destinatário]

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📘 3️⃣ Manifestação do destinatário não trazendo todas as notas (SUP-91972)

Ocorrência 1:Na tela de avisos do sistema, estava trazendo XML de ciência da operação de notas emitidas em Homologação e de nota fiscal de emissão em produção, as mesmas também eram apresentadas no log. Mesmo optando como lido no lembrete, as notas ficam indo e voltando no log e os lembretes voltavam a ser apresentados. Quando era verificada a tela “Manifestação do Destinatário” as notas apresentadas, não constavam.

Ocorrência 2: Quando era realizado o download do XML da nota fiscal a rejeição “Status: 632 - Rejeição: Solicitação fora de prazo, a NF-e não está mais disponível para download.” não era tratada adequadamente, fazendo com que a cada execução do serviço da manifestação tentasse fazer o download do XML da mesma nota.

Solução 1: Para adequarmos o comportamento da “Ciência automática” foi realizado o filtro do ambiente “Produção ou Homologação”, em que a consulta da manifestação foi realizada, dessa forma apenas notas referentes ao ambiente da consulta, serão retornadas e a tentativa de ciência acontecerá normalmente.

Solução 2: Referente a inconsistência de download do XML fora do prazo, foi adicionado um novo campo de “Status download XML” que apresentará as opções:

  • Download Realizado - S (Legado)

  • Download não Realizado - N (Legado)

  • Download Fora do Prazo - F (Novo status)

Dessa forma ao realizar a consulta para download dos documentos, apenas documentos com o status “N (Download não Realizado)” serão consultados e caso a rejeição “Status: 632 - Rejeição: Solicitação fora de prazo, a NF-e não está mais disponível para download.”seja retornada, o status será atualizado para “F (Download Fora do Prazo)”.

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Campo de “Status de download XML” na tela de “Manifestação do Destinatário” (Imagem 1).

Local>Tela 16.2.1 - Manifestação do Destinatário

📘 3️⃣ Inconsistência na “Manifestação do Destinatário” (SUP-91517)

Ocorrência: Estava ocorrendo uma rejeição de consumo indevido, ao realizar a consulta do documento fiscal.

Solução: Foi adicionado um campo na aba “Serviço Automático”, chamado “Atraso na Consulta” que poderá ser informado um intervalo de 1(um) a 10(dez) minutos; como padrão os 2(dois) minutos manterá o legado, dessa forma, será possível configurar um atraso na consulta superior a 2(dois) minutos, afim de evitar a inconsistência de consumo indevido.

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Possibilidade de configurar alguns minutos a mais, para efetuar a consulta automática dos documentos fiscais (Imagem 1).

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Gerando o “Log Serviço” (Imagem 2).

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Registro consultas (Imagem 3).

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Local>Tela 16.2.1 - Manifestação do Destinatário


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