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DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO

Nota

Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP.
Observe que os manuais do usuário, instalação e a mídia FTP não foram atualizados.

Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento.

Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.

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Data de previsão de publicação: 0605/11/24

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📗 Melhorias

[Menu Comuns]

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📗 1️⃣ Preenchimento dos campos “Cód. Benef. Crédito Presumido” e “Perc.(%) Crédito Presumido”.

Informações

ERP-12333

Nas telas “1.1.19 - Cadastro de produtos” e “1.1.3 - Cadastro de clientes”, foi implementada uma funcionalidade que assegura o preenchimento simultâneo dos campos “Cód. Benef. Crédito Presumido” e “Perc.(%) Crédito Presumido”. Antes, ao informar apenas um dos campos, o grupo gCred não era gerado no XML, comprometendo o envio adequado das informações fiscais. Essa alteração evita falhas na geração do XML, garantindo a inclusão correta do grupo gCred. Além disso, flexibiliza o cadastro de clientes, eliminando a obrigatoriedade de preencher o Código de Benefício Fiscal quando não necessário, sem comprometer a consistência fiscal.

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Se apenas um dos campos for preenchido, uma mensagem de validação será exibida, solicitando o preenchimento do campo faltante. O registro não poderá ser salvo enquanto ambos os campos não sejam devidamente informados. Essa validação ocorre de forma recíproca: caso o campo “Perc.(%) Crédito Presumido” seja informado primeiro, será obrigatório preencher o “Cód. Benef. Crédito Presumido”.

Ao tentar informar somente o campo “Perc. (%) Crédito Presumido” no cadastro de produtos (Imagem 1).

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Ao tentar salvar somente o campo “Cód. Benef. Crédito Presumido” no Cadastro de produtos (Imagem 2).

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Ao tentar informar somente o campo “Perc. (%) Crédito Presumido” no cadastro de clientes (Imagem 3).

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Ao tentar salvar somente o campo “Cód. Benef. Crédito Presumido” no cadastro de clientes (Imagem 4).

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No Cadastro de clientes, foi removida a obrigatoriedade de preencher a coluna “Código de Benefício Fiscal” na aba “Códigos de Benefício Fiscal”. Agora, é possível salvar o registro sem essa informação, permitindo cobrir cenários em que apenas o Cód. Benef. Crédito Presumido e o Perc.(%) Crédito Presumido precisam ser informados (Imagem 5).

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[Menu Comercial - Compras]

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📗 1️⃣ Ao fechar a janela “Importação XML”: Redirecionando para a Tela “Importação de CTe em Lote”.

Informações

ERP-11816

Na tela “2.2.4 - Entrada de Notas Fiscais”, foi implementada uma melhoria para aprimorar a usabilidade do sistema, sendo assim, ao clicar no botão "X", a janela será fechada devidamente. Além disso, se o usuário não tiver permissão para importar documentos, os botões relacionados à importação aparecerão bloqueados e desabilitados, com um visual "queimado". Isso impede qualquer tentativa de interação, tornando mais claro para o usuário que a funcionalidade não está disponível.

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Na “Entrada de notas fiscais”, quando o usuário possuir permissão para importar somente tipo de documento NFe, em que os outros botões ficarão desabilitados (Imagem 1).

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Ao clicar em fechar, não abrirá nenhuma outra janela (Imagem 2).

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Botões de importação, quando o usuário não possuir permissão para importar nenhum tipo de documento, dentre as opções existentes no botão “Importar XML” (Imagem 3).

53bea618-d1c6-406b-ac43-f73ca347520e 3.png

[Menu Faturamento]

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📗 2️⃣ Informações na impressão da nota fiscal de serviço.

Informações

ERP-12230

Na tela “4.2.4 - Emissão de notas fiscais de serviço eletrônica (NFS-e)”, foi realizado um ajuste para que a informação de cancelamento da NFS-e seja exibida ao imprimir a nota.

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Informação de cancelamento sendo exibida no DANFSe (Imagem 1).

9e6cc079-3c07-490e-a736-f8f1de71faeb.pngImage Added

[Menu Fiscal]

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📗 2️⃣ Exibir código da informação complementar apenas quando referenciado em outros blocos.

Informações

ERP-12160

Na tela “4.1.1 - Cadastro de nota fiscais”, ao gerar SPED após cancelamento de nota fiscal manual, eram enviadas as informações complementares da nota cancelada no SPED, gerando inconsistências. Foi ajustado para limpar a cds do 0450 sempre que gerar o arquivo do sped, assim como é feito em alguns outros registros.

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Nota fiscal cancelada (Imagem 1).

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Observação da nota não consta no 0450 (Imagem 2).

1915d805-c513-445b-b141-a1b19aec66ed 2.png

📗 3️⃣ Informado CST de diferimento sem as informacoes de diferimento.

Informações

ERP-11962

Ocorrência: Existe um problema no sistema quando a CST 51 (deferimento) e não havia valor de redução base do icms, o sistema não estava gerando a tag no XML tag <pRedBC>.

Solução: com a correção a tag será sempre gerada mesmo que que não tenha valor na redução da base, esta tag sera gerada mas com o valor zero

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Nota transmitida após ajustes

77d4999d-0200-459c-8abb-445e67ed5782 2.pngImage Added

f692a120-5857-485a-bfa9-61257181efdb 3.pngImage Added


📘 Solicitações

[Coletor]

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📘 3️⃣ Lote selecionado zerado ou não existe.

Informações

SUP-112912

Ocorrência: Durante a conferência de saída no "Coletor", o sistema não reconhecia os lotes existentes no endereço. Isso ocorria porque, ao realizar a transferência de endereço por “Lote”, o código do endereço não era atualizado na tabela WMS_PRODUTO_ENDERECOS_PECAS. Como resultado, o lote não era encontrado durante a conferência do item.

Solução: Implementamos um ajuste na transferência de endereço do "Coletor por Lote". Agora, o código do lote é corretamente atualizado na tabela WMS_PRODUTO_ENDERECOS_PECAS (no campo PEP_PED_CODIGO). Com essa melhoria, os lotes ficam disponíveis para conferência, garantindo que os itens sejam localizados de forma eficaz durante o processo (Imagens 1 e 2).

619e9586-e5bd-4566-97b3-6ffe496ca961 1.jfif

d4cdd6a6-4863-481e-9b57-405f0a91837e 2.jfif

Local>Tela Coletor /Conf. Saída

Local>Tela 3.2.30 - Rastreabilidade de peças

Local>Tela 7.2.7 - WMS - Ajuste de estoque

📘 1️⃣ Inventário físico - Divergência na leitura do código.

Informações

SUP-113910

Ocorrência: O sistema apresentava uma limitação que impedia a inclusão de produtos diretamente no inventário físico através do "Coletor". Os usuários só conseguiam adicionar itens que já estivessem registrados previamente na tela do “Guarani ERP”.

Solução: Foi implementada uma verificação que ocorrerá antes da inclusão do produto. Onde o sistema checará se o item já está registrado no inventário. Com essa melhoria, os usuários podem adicionar novos produtos diretamente no "Coletor" (Imagens 1, 2 e 3).

74e19240-9edb-4ca3-b5b9-dcda5eb282ac 1.jfif

c5a73fe2-f4e7-4254-aa72-99bec471acdc 2.jfif

75e9c211-e732-4bcf-99d9-fce71f650e3b 3.jfif

Local>Tela Coletor/Inventário Físico

Local>Tela 2.4.2 - Cadastro de inventários - Estoque Físico

[Integrador AFV]

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📘 3️⃣ Informações de estoque futuro não são recebidas pelo Integrador AFV.

Informações

SUP-113286

Ocorrência: Ao tentar executar o INSERT na tabela HISTPEDITENSESTOQUEFUT, era apresentada uma inconsistência. Isso acontecia devido ao separador decimal do Windows, que é definido no momento em que o Integrador AFV é iniciado na máquina. No entanto, outra aplicação pode ser executada simultaneamente e alterando o separador, o que causava a inconsistência no momento da leitura do arquivo.

Solução: Para garantir que o separador esteja correto no momento da leitura do arquivo, foi implementada uma verificação adicional. Além da regra aplicada ao abrir o Integrador AFV, ele agora também confirma o separador antes de realizar a leitura do arquivo, garantindo que esteja correto para a interpretação dos campos numéricos.

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Com essa alteração, os campos foram corretamente alimentados na tabela (Imagem 1).

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Local>Tela IBExpert

[Menu Comercial - Compras]

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📘 2️⃣ Finalidade da OC na guia de conferência de entrada.

Informações

SUP-111903

Ocorrência: Usuário criou dois pedidos de compra e duas guias de conferência para os pedidos. Após isso, importou uma das guias na tela de entrada de notas, mas utilizou apenas itens de um dos pedidos. Depois importou a outra guia na tela de entrada de notas, que não trouxe os itens do pedido baixado (comportamento correto), mas foi importado também o XML, e o item ficou sem vínculo com o pedido.

Solução: Foi feito um ajuste para apenas inserir uma mensagem para informar o usuário que a guia selecionada possui pedido baixado (Imagens 1, 2, 3 e 4).

aefd4327-9a25-4579-9dce-5d2a868f6539 1.jfif

90b98fcb-5a96-4f05-871e-b4fe26c2f52a 2.jfif

b90beb2a-7ea7-4586-80db-8f8f4d272940 3.jfif

2247c8dc-dd37-444b-b7ed-baafda7e6335 4.jfif

Local>Tela 2.2.8 - Manutenção de ordens de compra

Local>Tela Guia de Conferência de Entrada

Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais

📘 2️⃣ Custo Real e Custo Gerencial não processado no mês de competência da entrada da nota fiscal

Informações

SUP-112369

Ocorrência: Durante o processamento mensal, os custos gerenciais e os custos reais não estavam sendo registrados corretamente no mês em que as despesas eram lançadas. Isso resultava em informações financeiras inconsistentes.

Solução: Foi realizado um ajuste no sistema que agora permitirá o processamento correto dos custos na tela “2.2.14 - Notas Fiscais - CR (Custo Real)”. Com essa melhoria, os custos gerenciais e reais serão atualizados de forma precisa, refletindo as entradas de custo no mês correspondente (Imagens 1, 2 e 3).

034d7d30-f3a4-4b9c-b008-bfb7b47a4cf5 1.jfif

0a048f78-2901-407d-9af6-5674d1a837c6 2.jfif

cc572580-fe2f-49bc-9d8a-9a1d361ed5d4 3.png

Local>Tela 2.2.10 Planilha de formação de preços

Local>Tela Detalhe dos custos

Local>Tela 2.2.14 - Notas fiscais - CR (Custo Real)

[Menu Comercial - Vendas]

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📘 3️⃣ Nota fiscal referenciada em observações apresentada com numeração incorreta.

Informações

SUP-113130

Ocorrência: Ao fazer uma ordem de devolução de compra, o sistema incluía um zero no número da nota fiscal referenciada, o qual não fazia parte da numeração.

Solução: Foi feito um ajuste para que o número 0 correspondente ao protocolo GNRE, não apareça mais ao final da numeração (Imagens 1 e 2).

395ee29b-9c92-49cc-89e2-97a6ed207cb6 1.jfif

c929532a-9088-4908-95ae-451ed96e291e 2.jfif

Local>Tela Danfe

📘 2️⃣ Não puxava o valor de tabela, na digitação de ordens.

Informações

SUP-114172

Ocorrência: Quando era utilizada a digitação de ordens, o sistema considerava apenas os três primeiros dígitos do código da tabela de preços, o que poderia resultar equívocos na seleção dos itens.

Solução: Foi feito um ajuste para que, ao digitar uma ordem, o sistema utilize o código completo da tabela de preços selecionada. Isso garantirá que os itens sejam encontrados corretamente, melhorando a precisão e a eficiência no processo de digitação (Imagens 1 e 2).

22835792-1a9f-4f01-bf27-6cd89816f989 1.jfif

5e14e8e2-8a0b-448f-b228-1145bcb29164 2.jfif

Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

Local>Tela 3.2.22 - Manutenção de tabela de preço

[Menu Financeiro - Receber]

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📘 3️⃣ Campo "Vr maior acumulo" na análise de credito vazio.

Informações

SUP-114791

Ocorrência: O campo “Vr maior acúmulo" da tela “Analise de crédito” ficava incorreto quando a análise era por grupo econômico.

Solução: Foi realizado um ajuste na busca pelo campo “Vr maior acúmulo" da tela “Analise de crédito”, inserindo ordenação para encontrar o maior valor (Imagem 1).

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Local>Tela Dashboard

Local>Tela 5.2.2 - Análise de crédito


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Legendas dos tipos de tickets

Legendas da criticidade do ticket

?? Mudança
📗 Melhoria
?? Solicitação
1️⃣ Relevante
2️⃣ Importante
3️⃣ Muito importante

Informações técnicas

Banco:

912

Coletor:

1489.266

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