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Nota

Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP.
Observe que os manuais do usuário, instalação e a mídia FTP não foram atualizados.

Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento.

Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.

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Data de previsão de publicação: 24/07/24

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📙 Mudanças

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📗 Melhorias


📘 Solicitações

[Menu Comuns]

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📘 3️⃣ Divergência no valor total da cubagem

Informações

SUP-107809/SUP-108455

Ocorrência: Ao alterar na tela “Cadastro de produtos”, abas“WMS”, “Geral”, em “Dimen. emb de venda” nos campos “Comprimento(cm), Altura(cm), Largura(cm)”, era realizado o cálculo da cubagem, porém com arredondamento incorreto.

Solução: Foi feito um ajuste para que o cálculo da cubagem arredonde o mínimo possível (Imagens 1 e 2).

ebb6a701-dc39-426b-9476-abd6ae2d00d9 1.jfif

8d980113-70d0-4430-b83b-538e5b6f99a9 2.jfif

Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

📘 3️⃣ Impossibilidade de alterar etapa padrão do Guarani para manual

Informações

SUP-108687

Ocorrência: Na tela “Cadastro de etapas das ordens”, não era possível desmarcar a opção "Conjunto de etapas ativo" da etapa padrão "GUARANI".

Solução: Foi realizado um ajuste para permitir que o usuário possa desmarcar essa opção, possibilitando a criação de outro tipo de etapa (Imagem 1).

e5762fa8-872d-4fd4-adf3-f76984272fe5.png

 

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Quando a etapa "GUARANI" for desmarcada como ativa, todas as ordens em aberto não seguirão mais com as etapas automáticas e permanecerão no status atual no momento em que a opção for desabilitada. A responsabilidade de gerenciar essas ordens em aberto, autorizar e passar pelas etapas na tela "Autorização de Etapas (Ordem)" será exclusivamente do usuário.

Local>Tela 1.1.6 - Cadastro de etapas das ordens

[Menu Faturamento]

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📘 2️⃣ Mensagem de inconsistência após imprimir a nota fiscal na transmissão

Informações

SUP-108519

Ocorrência: Ao tentar enviar laudo de qualidade após transmitir nota fiscal, ocorria uma mensagem de inconsistência.

Solução: Foi feito um ajuste para que o processo de envio do laudo ocorra corretamente.

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Processo de transmissão de NFe, marcando opções “Imprimir e E-mail Cliente” (Imagem 1).

5ceac9e4-19e3-42ee-8440-ae80b4b24d44 1.png

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Transmissão da NFe concluída corretamente (Imagem 2).

0bf5b701-a5b7-47e3-a6ce-df95f3f7c2f6 2.png

Local>Tela 4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)

[Menu Financeiro - Receber]

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📘 2️⃣ Movimentações de contas correntes com valores divergentes do extrato.

Informações

SUP-108479/SUP-108203

Ocorrência: O saldo anterior na movimentação de contas correntes estava se tornando inconsistente quando havia depósitos não identificados usados para pagamentos. Ao receber um boleto com pagamento antecipado em um determinado dia e hora, o saldo anterior duplicava no extrato bancário quando acessado no dia seguinte.

Solução: Fizemos ajustes para corrigir o saldo anterior na movimentação de contas correntes, garantindo que o valor do depósito não identificado seja somado corretamente apenas uma vez.

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Recebimento de contas, com depósito não identificado (Imagem 1).

19f32380-bda3-4392-85d5-5bff420707f7 1.jpgImage Added

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Efetuando o recebimento de um título, com o depósito não identificado (Imagem 2).

742ebe71-d708-453a-b622-0843f0efb4a7 2.jpgImage Added

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Depósito não identificado que nesse momento foi identificado, após o recebimento do título (Imagem 3).

ab1cb189-bb7e-4e1c-9559-4f1ca399c286 3.jpgImage Added

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Movimentação de contas correntes, antes da movimentação de um depósito não identificado (Imagem 4).

ea658f0a-4603-4975-ad8c-9c68909a6865 4.jpgImage Added

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Movimentação de contas correntes após o depósito não identificado , extrato da movimentação do dia seguinte, não está duplicando o valor do depósito não identificado (Imagem 5).

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Local>Tela 5.2.18 - Movimentação de contas correntes

Local>Tela Baixa Financeira

Local>Tela Consulta Depósito Não Identificado

Local>Tela Depósito não identificado

[Menu Contábil]

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📘 3️⃣ Inconsistências no controle de depreciação dos bens

Informações

SUP-91087

Ocorrência: Na tela “Controle de Depreciações“, a coluna “Valor depreciado acumulado“ já existia, mas não era preenchida.

Solução: Foi realizado um ajuste para adicionar as informações na coluna de forma calculada, preenchendo o valor depreciado acumulado.

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Coluna “Valor depreciado acumulado” preenchida (Imagem 1).

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Fórmula

Valor depreciado acumulado = Valor contábil aquisição - Valor contábil atualizado.

Exemplo usando os valores da primeira linha:

Valor depreciado acumulado = R$10.000,00 - R$8.177,42

Valor depreciado acumulado = R$1.822,58

Local>Tela 9.2.5 - Controle de Depreciações

[Menu Fiscal]

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📘 1️⃣ Levar CFOP de nota de energia elétrica para os registros C170 e 500

Informações

ERP-10968

Ocorrência: Ao gerar o EFD ICMS IPI, ocorria uma inconsistência indicando "Código de natureza inválido" devido à ausência de informação do CFOP com classificação de energia no Registro 0400.

Solução: Foi realizado um ajuste no sistema para garantir que o CFOP com classificação de energia seja corretamente carregado no Registro 0400.

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Parâmetro “Utilizar base de Cálculo do crédito em função do CFOP, ao invés da Nota?” = “Não” (Imagem 1).

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CFOP utilizado para dar entrada em NFe modelo 55 de energia elétrica, classificado como Energia elétrica e com “Código da Base de cálculo do Crédito = 04 - Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor” (Imagem 2).

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Entrada de NFe com CFOP com classificação de Energia elétrica modelo 55 (Imagem 3).

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Validação do CFOP de energia elétrica no registro 0400 do SPED ICMS IPI (Imagem 4).

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Nfe de energia elétrica validada no registro C100 doSPED ICMS IPI (Imagem 5).

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NFe de energia elétrica modelo 55 validada no registro C500 do EFD Contribuições (Imagem 6).

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Local>Tela Parâmetros :: Guarani

Local>Tela 10.1.3 - Cadastro de CFOP

Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais

Local>Tela Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI - Sistema Público de Escrituração Digital

📘 2️⃣ Sped - EFD Contribuições - Registro 0200 - Deveria gerar apenas os itens que tem receitas ou entradas geradoras de crédito

Informações

SUP-108065

Ocorrência 1: O registro 0200 não respeitava o campo “Considerar somente documentos com receita/crédito“ no Sped - EFD Contribuições.

Solução 1: Foi realizado um ajuste para que o registro 0200 do Sped - EFD Contribuições respeite o campo “Considerar somente documentos com receita/crédito“, gerando somente os itens listados nos documentos do registro C100.

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Filtro (Imagem 1).

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Item do requisito não enviado (Imagem 2).

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Ocorrência 2: Ao selecionar mais de uma empresa no Sped - EFD Contribuições, o registro 0200 era gerado com o mesmo conteúdo para todas as empresas.

Solução 2: Foi realizado um ajuste no registro 0200 para que ele seja gerado de acordo com os documentos de cada empresa.

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Registros empresa 1 (Imagem 3).

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Empresa 3 sem registro (Imagem 4).

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Local>Tela 10.2.17 - Tela Sped EFD Contribuições

Local>Tela Sistema Público de Escrituração Digital - EFD Contribuições


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