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DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO ⚠️ |
Nota |
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Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP. Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento. Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema. |
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Data de previsão de publicação: 03/07/24 |
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Índice | ||||||||||
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📙 Mudanças
[Menu Faturamento]
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📙 3️⃣ Alteração ao faturar nota
Nas telas “1.1.3 - Cadastro de Clientes”, “4.2.6 - Expedição” e “3.2.10 - Autosserviço“, foi alterado para que quando o cliente for “Pessoa Física”, seja transformada a trava da mensagem em apenas um alerta, permitindo prosseguir. Desta forma, será possível emitir a nota fiscal com o RG em branco ou marcado como “Isento” e emitir a guia GNRE, sem a necessidade de alterar o cadastro do cliente antes.
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📗 Melhorias
[Menu Comuns]
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📗 1️⃣ Validação na tela “Cadastro de empresas”.
Na tela “1.1.5 - Cadastro de empresas”, abas "Tributação, Dados Gerais, Dados sobre Notas Fiscais”, na coluna “Código”, foi feita uma alteração para que ao tentar inserir mais de 20 dígitos, seja exibido um aviso informando que o valor é inválido, prevenindo inconsistências (Imagens 1 e 2). |
[Menu Comercial - Vendas]
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📗 3️⃣ Alteração na tela “Relatório de faturamento por CFOP”.
Na tela “3.3.13 - Relatório de faturamentos por CFOP”, foi feita uma alteração no tipo de dado no componente para que ocorra corretamente o processamento do relatório (Imagem 1). |
📘 Solicitações
[Integrador AFV]
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📘 1️⃣ O Script para envio de “Mix Ideal” incompleto.
Ocorrência: Havia uma inconsistência na procedure responsável por retornar os ramos, onde um ponto e vírgula (;) extra, estava sendo incluído no final dos resultados. Solução: Foi realizado um ajuste na procedure SP_AND_PRODUTOS_RAMOS, para que o retorno dos dados não inclua mais o ponto e vírgula (;) no final. Esse ajuste garante que os dados sejam retornados de forma correta e sem caracteres desnecessários (Imagem 1). Local>Tela Cadastro de scripts para exportação |
[Menu Comercial - Compras]
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📘 2️⃣ Valor de outras despesas deixando “Vr contábil” vermelho.
Ocorrência: Entrada de notas fiscais não carregava o “Vr. despesas acessórias“ dos itens ao importar XML quando o campo “Não recalcular IPI e Desp. Ac.“ estava marcado. Solução: Foi realizado um ajuste na entrada de notas fiscais para que seja considerada a tag <vOutro> do item como “Vr. despesas acessórias“ quando o campo “Não recalcular IPI e Desp. Ac.“ estiver marcado (Imagem 1).
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais |
[Menu Faturamento]
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📘 3️⃣ Impossibilidade de imprimir romaneio.
Ocorrência: Ao tentar imprimir o romaneio era apresentada uma inconsistência. Solução: Foi feito um ajuste na consulta de impressão, possibilitando realizar a impressão do romaneio corretamente.
Local>Tela 4.2.6 - Expedição 📘 2️⃣ Impossibilidade de emitir MDF-e pela expedição.
Ocorrência: Ao gerar um MDF-e da UF de MG para MG na tela “EXPEDIÇÃO”, a seguinte mensagem estava sendo apresentada: “Necessário informar um percurso”. Isso ocorria antes do preenchimento da consulta de MDF-e por romaneio. Documentação: Foi inserido um ajuste no sistema para resolver essa questão. Agora, os MDF-es de romaneio serão verificados conforme a transmissão. Além disso, foi aprimorada a rotina de escolha de percurso pelos MDF-es da expedição. Com essa melhoria, se a UF de origem e destino forem as mesmas ou estiverem em divisas, a tela de seleção de percurso não aparecerá mais.
Local>Tela 4.2.6 - Expedição Local>Tela Manisfeto de Documento Fiscal Eletrônico |
[Menu Financeiro - Pagar]
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📘 3️⃣ Inconsistência ao imprimir “Relatório de contas a pagar”.
Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao imprimir o “Relatório de contas a pagar” no modelo “Sintético Retrato“ com a opção “Exibir Plano Financeiro” optada. Solução: Foi realizado um ajuste no fr3 “Contas_Pagar_SinteticoRetrato“ marcando todos os DataSets, foi ajustado o fr3 do usuário marcando o DataSet “CCPag“ (Imagens 1, 2 e 3). Local>Tela 6.3.5 - Relatório de contas a pagar 📘 2️⃣ Impossibilidade de emitir MDF-e pela expedição.
Ocorrência: Ao gerar um MDF-e da UF de MG para MG na tela “EXPEDIÇÃO”, a seguinte mensagem estava sendo apresentada: “Necessário informar um percurso”. Isso ocorria antes do preenchimento da consulta de MDF-e por romaneio. Documentação: Foi inserido um ajuste no sistema para resolver essa questão. Agora, os MDF-es de romaneio serão verificados conforme a transmissão. Além disso, foi aprimorada a rotina de escolha de percurso pelos MDF-es da expedição. Com essa melhoria, se a UF de origem e destino forem as mesmas ou estiverem em divisas, a tela de seleção de percurso não aparecerá mais.
Local>Tela 4.2.6 - Expedição Local>Tela Manisfeto Manifesto de Documento Fiscal Eletrônico |
[Menu Fiscal]
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📘 2️⃣ GNRE sendo gerada com imposto indevido.
Ocorrência: Ao gerar GNRE Web de FCP e DIFAL de UFs diferentes de RJ, o valor da guia era gerado com o valor do FCP duplicado. Solução: Foi realizado um ajuste na geração da GNRE Web para que a opção “FCP mesma Guia (WebService)“ seja respeitada corretamente quando a UF não for RJ.
Local>Tela 10.2.10 - Geração GNRE |
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Legendas dos tipos de tickets | Legendas da criticidade do ticket | ||||
?? Mudança | 📗 Melhoria | ?? Solicitação | 1️⃣ Relevante | 2️⃣ Importante | 3️⃣ Muito importante |
Informações técnicas | |
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Coletor: |
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