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Nota

Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP.
Observe que os manuais do usuário, instalação e a mídia FTP não foram atualizados.

Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento.

Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.

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Data de previsão de publicação: 29/05/24

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📙 Mudanças

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📗 Melhorias

[Dashboard]

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📗 2️⃣ Bloquear compra de licença negativa.

Informações

ERP-10098

Na tela “Adquirir Novas Licenças do Guarani ERP”, acessível através do botão Ribbon, em “IDE - Guarani”, foi adicionado um bloqueio para que não seja possível adquirir licenças informando um número negativo. No campo “Qtde a Ser Adquirida”, não será mais possível digitar o sinal negativo ( - ) (Imagem 1).

949125ad-5bda-442a-ba87-0c74ac865629 1.png

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O mesmo foi realizado no Integrador AFV (Imagem 2).

00434967-f30c-4927-9a4c-e3245db344a5 2.png

[Menu Comercial - Vendas]

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📗 1️⃣ Validar empresa no momento do faturamento.

Informações

ERP-7296

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” foi inserida uma validação ao realizar uma digitação de ordem. Quando o usuário estiver conectado à internet e tentar realizar uma digitação de ordem com uma empresa que não esteja cadastrada no SGL, o sistema não permitirá gerar a digitação de ordem desejada (Imagem 1).

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Caso o usuário não esteja conectado à internet, o sistema não irá bloquear a realização da digitação de ordem, apenas exibirá uma mensagem dizendo que não foi possível obter informações sobre empresa no SGL (Imagem 2).

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📗 2️⃣ Incluindo parâmetro “Informa grupo econômico” para integração com o AFV.

Informações

ERP-9423

Na tela “3.5.8 - Guarani Móvel - Android - parametrização”, foi implementada uma nova opção em “Parâmetros” chamada “Informa grupo econômico“ (Imagem 1).

46a3f1ae-f03b-4475-8688-a88a226b5319 1.png

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Essa nova opção permitirá que o "Representante" configure a inclusão do grupo econômico do cliente que será representado. Se essa opção estiver marcada como "SIM", o integrador do AFV permitirá, ao realizar uma consulta, verificar o status do campo "Informa grupo econômico". Com isso, o "Representante" poderá selecionar o grupo econômico ao cadastrar um "Cliente" pelo AFV (Imagem 2).

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A mesma opção de “Informa grupo econômico“, também foi inserida na tela “Atualização em Massa” (Imagens 3 e 4).

2a9a10f7-0b3c-4d17-b491-f038b493a363 3.png

b58be63f-79bd-469f-89ce-1cb5f7d97a3b 4.png

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É possível verificar a alteração do campo “ARP_PAR_INFORMAGRUPOECONOMICO” para “S de SIM”, da tabela “and_retaguarda_parametros” (Imagem 5).

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Caso a opção esteja desmarcada, será possível verificar a alteração do campo ARP_PAR_INFORMAGRUPOECONOMICO para “N de NÃO”, da tabela “and_retaguarda_parametros” (Imagens 6 e 7).

1dec2e27-1ffb-41b3-9772-ad22c30e61d6 6.png

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📗 2️⃣ Exibir valor de entrada na fatura da nota fiscal (xml e pdf).

Informações

SUP-100774

Na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)tela “Parâmetros :: Guarani”, foi criado o parâmetro "Destacar Parcelas parcelas Antecipadas (Títulos a Receber)") na Nota Fiscal (NF-e)?“, garantindo que ao acessar a tela “3.2.12 - Digitação de ordens” e incluir uma nova ordem, a opção "Destaca Vlr Entr. Desdobramento" seja marcada automaticamente. Além disso, agora na pré-DANFE, independente do parâmetro estar ativo ou não, quando a opção "Destaca Vlr Entr. Desdobramento" estiver marcada, será exibido o valor de entrada nas parcelas da pré-DANFE. Com essa nova funcionalidade, a pré-DANFE ficará igual à DANFE, onde antes, o valor de entrada era exibido apenas na DANFE quando possuía essa opção marcada.

Qual é o objetivo?

O objetivo deste parâmetro é facilitar o processo para os clientes que utilizam a opção
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Com o parâmetro “Destacar Parcelas Antecipadas (Títulos a Receber) na Nota Fiscal (NF-e)” = SIM, ao acessar a tela “3.2.12 - Digitação de ordens” e incluir uma nova ordem, o campo "Destaca Vlr Entr. Desdobramento"

, eliminando a necessidade de marcar manualmente esse campo e reduzindo a possibilidade de erros por esquecimento.

Como ativar?

Para ativar o parâmetro, siga os passos abaixo:

  • Acesse os parâmetros no sistema GUARANI.

  • Procure pelo parâmetro "Destacar

    já estará marcado automaticamente. O usuário poderá desmarcá-lo se desejar (Imagem 1).

    f9e042f5-2d6c-46df-b5e6-31992759266d 1.pngImage Added

    Painel
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    Inclusão de uma nova ordem com parâmetro “Destacar Parcelas Antecipadas (Títulos a Receber)

    "

    na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

    .
  • Marque a opção como "SIM".

  • Lembre-se que este parâmetro, assim como os demais, é configurado por empresa.

    ” = SIM, o campo “Destaca Vlr Desdobramento foi marcado automaticamente (Imagem 2).

    80fa1755-e9b8-4467-8819-321aaa7ff3c5 2.pngImage Added

    Painel
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    Após ativar o parâmetro “Destacar Parcelas Antecipadas (Títulos a Receber)" na Nota Fiscal (NF-e) = SIM, ao acessar a tela Tela “3.2.12 - Digitação de ordens” e incluir uma nova ordem, o campo "Destaca Vlr Entr. Desdobramento" já estará marcado automaticamente. O usuário poderá desmarcá-lo se desejar.

    Destacar Parcelas Antecipadas (Títulos a Receber)" na Nota Fiscal (NF-e) = SIM (Imagem 1).

    f9e042f5-2d6c-46df-b5e6-31992759266d 1.pngImage Removed

    com a opção “Destaca Vlr Entr. Desdobramento” optada (Imagem 3).

    99eed0b2-6c9c-4e5b-9c13-f227a9158789 3.pngImage Added

    Painel
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    Inclusão de uma nova ordem com parâmetro “Destacar Parcelas Antecipadas (Títulos a Receber)" na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) = SIM, o campo “Destaca Vlr Desdobramento foi marcado automaticamente (Imagem 2).

    80fa1755-e9b8-4467-8819-321aaa7ff3c5 2.pngImage Removed

    Painel
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    Tela “3.2.12 - Digitação de ordens” com a opção “Destaca Vlr Entr. Desdobramento” optada (Imagem 3).

    99eed0b2-6c9c-4e5b-9c13-f227a9158789 3.pngImage Removed

    Valor de entrada sendo demonstrado na Pré-DANFE quando a opção Destaca Vlr Entr. Desdobramento marcado. Essa função independe do novo parâmetro criado (Imagem 4).

    eb093ca6-74d2-4223-8fb3-0f17032a14c0 4.pngImage Removed

    Qual o impacto nas outras funcionalidades?

    O novo parâmetro não deve interferir em outras telas ou funcionalidades, pois ele vem desativado por padrão (marcado como "NÃO"). O usuário tem a liberdade de escolher se deseja utilizá-lo. Caso opte por utilizá-lo, as funcionalidades relacionadas ao campo "Destaca Vlr Entr. Desdobramento" continuarão funcionando como anteriormente.

    Quais resultados ela produz?

    A principal vantagem dessa nova funcionalidade é a automatização e a uniformidade das informações exibidas na pré-DANFE e na DANFE. Isso resulta em um processo mais eficiente e menos propenso a erros, garantindo que o valor de entrada seja sempre destacado conforme necessário.

    Valor de entrada sendo demonstrado na Pré-DANFE quando a opção “Destaca Vlr Entr. Desdobramento” estiver optada. Essa função independe do novo parâmetro criado (Imagem 4).

    eb093ca6-74d2-4223-8fb3-0f17032a14c0 4.pngImage Added

    [Menu Financeiro - Receber]

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    📗 2️⃣ Não apresentar os títulos de adiantamento de "Receitas" ao filtrar o campo "Exibir títulos de adiantamento" com "NÃO".

    Informações

    ERP-9693

    Na tela “5.2.7 Demonstrativo de Centro de Custos / Lucros”, foi feita uma alteração para que ao processar e imprimir o demonstrativo marcando com o campo "Exibir títulos de adiantamento" com a opção “Não”, os títulos de adiantamento referentes as receitas, não sejam apresentados.

    Painel
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    Ao selecionar a opção “Não” no campo "Exibir títulos de adiantamento", clicar no botão “Processar” para visualizar as informações sem os títulos de receitas do tipo adiantamento e “Imprimir” para realizar a impressão das informações apresentadas sem os títulos de receitas do tipo adiantamento (Imagem 1).

    08a83ee0-5e06-4094-9a15-4effa442169f 1.png

    Painel
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    Ao optar por “Sim”, serão apresentadas as informações de todos os títulos, incluindo as informações dos títulos de receitas do tipo adiantamento (Imagem 2).

    353a14b7-7326-4223-82b0-4e748ca4364d 2.png

    Painel
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    Ao optar por “Não”, as informações dos títulos de receitas do tipo adiantamento não serão apresentadas (Imagem 3).

    1e72eabc-39b6-4e31-ad1c-05f56f0654cf 3.png

    [Menu Financeiro - Pagar]

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    📗 3️⃣ Alteração nos parâmetros dos lançamentos definidos na origem.

    Informações

    ERP-9751

    Na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar”, foi feita uma alteração para que ao realizar a atualização em massa com o evento de usuário “1008 - Permite alterar lançamento com parâmetros na origem (Notas fiscais)” optado como "NÃO", será apresentado um log com os títulos nos quais possuem o parâmetro na origem e esses registros não serão atualizados.

    Painel
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    Tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” Lançamento com os parâmetros definidos na origem (Imagem 1).

    6f41ddc6-b87e-4956-b3e3-8448ccc8ccd6 1.png

    Painel
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    Tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar” com o lançamento durante da atualização em massa (Imagem 2).

    9fbc0869-c21a-4534-9136-f6b687bca9df 2.png

    Painel
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    Tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar” com o lançamento depois da atualização em massa (Imagem 3).

    e1b4a44f-5574-4e76-ae57-b29dba18c443 3.png

    [Menu Contábil]

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    📗 3️⃣ Alteração nos Relatórios Contábeis - Novos Modelos.

    Informações

    SUP-99484

    Na tela “9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis”, foi disponibilizada a opção de relatório “Balancete Contábil por Conta Anual“ (Imagem 1).

    1179bc9b-4426-4a97-adbd-e7da6721e4f6 1.png

    Painel
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    Esta opção tem como objetivo exibir em um relatório as movimentações contábeis dentro de um determinado ano escolhido, este relatório terá duas variações.

    A primeira variação exibirá um relatório que contemplará a movimentação de todos os meses do ano escolhido referente ás contas contábeis, porém, sem que o valor de movimentação de cada mês seja acrescido do valor de saldo anterior e dos meses anteriores. Para isso, basta configurar o filtro como “Exibir com variações = SIM“ (Imagem 2).

    a4079a1d-6b94-45a7-8764-c0d3d0078d5c 2.png

    Painel
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    Dessa forma, será exibido o relatório com o valor total de movimentações contábeis de cada conta durante cada mês, dentro do ano informado. Neste caso, como o filtro foi configurado para "Exibir com variações" = SIM, cada mês terá o seu valor, ou seja, não acrescido dos valores do saldo e meses anteriores (Imagem 3).

    7114b7b0-297c-44e1-b001-21afeedbb7d7-1715361496421-1715361496421 3.png

    Painel
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    Exemplo: O saldo anterior da conta 1 - ATIVO dentro de um ano informado de 1000,00 (Tabela 1).

    Conta

    Saldo Anterior

    Ano Base

    Jan

    Fev

    Mar

    Abr

    ...

    ...

    Dez

    1 - ATIVO

    1.000,00

    2024

    100,00

    150,00

    200,00

    250,00

     

     

    300,00

    Painel
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    Visualização do relatório em formato de grade (Imagens 4 e 5).

    a0e92e21-2c33-4076-84ff-4aee00aea0fc 3.png

    eace481f-49a3-4ef7-b820-44ca2a89d01c 4.png

    Painel
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    A segunda variação exibirá um relatório que contemplará a movimentação de todos os meses do ano escolhido referente ás contas contábeis, porém com o valor de movimentação de cada mês acrescido do valor de saldo anterior e dos meses anteriores. Para isso, basta configurar o filtro como sendo “Exibir com variações = NÃO“ (Imagem 6).

    35b0ffa9-d6d8-4fd0-a689-d96ccd5212fe 5.png

    Painel
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    Dessa forma, será exibido o relatório com o valor total de movimentações contábeis de cada conta, durante cada mês, dentro do ano informado. Neste caso, como o filtro foi configurado para "Exibir com variações" = NÃO, cada mês terá o seu valor acrescido dos valores do saldo e meses anteriores (Imagem 7).

    e6d0bd06-7395-46ef-bfa3-b2075857c4d6 6.png

    Painel
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    Exemplo: O saldo anterior da conta 1 - ATIVO, dentro de um ano informado de 1000,00 (Tabela 2).

    Conta

    Saldo Anterior

    Ano Base

    Jan

    Fev

    Mar

    Abr

    ...

    ...

    Dez

    1 - ATIVO

    1.000,00

    2024

    100,00

    150,00

    200,00

    250,00

     

     

    300,00

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    Como base na tabela anterior, nas configurações citadas para a exibição do relatório, ou seja, considerando que o filtro de pesquisa do relatório esteja configurado para "Exibir com variações" = NÃO (Tabela 3).

    Conta

    Saldo Anterior

    Ano Base

    Jan

    Fev

    Mar

    Abr

    ...

    ...

    Dez

    1 - ATIVO

    1.000,00

    2024

    1.100,00

    1.250,00

    1.450,00

    1.700,00

     

     

    2.000,00

    Painel
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    O mês de “Jan” recebeu o valor de Saldo Anterior de 1000,00 + 100,00, totalizando o valor de 1.100,00. O mês de “Fev” recebeu o valor de 1.100,00 + 150,00, totalizando o valor de 1.250,00, seguindo assim até o último mês do Ano Base 2024.

    Visualização do relatório em formato de grade (Imagens 8 e 9).

    7944ea07-3653-4416-b3fe-c3dab8ce1612 6.png

    175079ea-a410-4304-ac35-2440dbc87d6f 7.png

    Painel
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    As colunas “Saldo Atual e Saldo Final” contemplam o resultado para cada conta contábil:

    • Saldo Atual = a soma do valor de todos os meses referentes a uma determinada conta contábil;

    • Saldo Final = Saldo Anual + Saldo Anterior de cada conta contábil (Imagem 10).

    e85dc876-f5ba-4180-805a-7962eab6b38c 8.png

    Painel
    bgColor#F4F5F7

    Em relação a opção de relatório “Balancete Contábil - Saldo”, a mesma já existe na tela “9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis” (Imagem 11).

    2cad4bef-31fd-4936-8183-dcc93e236aab 9.png

    Painel
    bgColor#DEEBFF

    Será necessário atualizar o FR3 RelContabilBalanceteAnual.fr3 no repositório do cliente.

    [Menu Fiscal]

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    📗 2️⃣ Alteração na geração da GNRE.

    Informações

    SUP-104060

    Na tela “10.2.10 - Geração da GNRE”, foi feita uma alteração na geração da GNRE, anteriormente o estado levado para a GNRE era o estado de cadastro do cliente, com a alteração passa a ser o estado informado na Nota Fiscal.

    Painel
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    Ao gerar GNRe, serão utilizados os dados do cliente da Nota Fiscal, uma vez que os dados na nota fiscal são cristalizados (Imagem 1).

    af5ef7a4-3a88-41c5-b76f-3be03bfa829c 1.png

    Painel
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    Nota Fiscal (Imagem 2).

    e8d57f09-5dc8-4577-b952-2b245a508d2e 2.png

    Painel
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    Após emitir uma NF para um cliente que possua valores de Difal, ICMS ST, FCP ou FCP ST, a nota fiscal será apresentada na tela “10.2.10 - Geração da GNRE”, na coluna “UF” o estado será o mesmo da Nota Fiscal (Imagem 3).

    9ad0c29c-7216-43d3-a8ff-d7e872292360 3.png

    📗 3️⃣ PIS/Cofins devolução - Validação do EFD Contribuições.

    Informações

    SUP-102993

    Na tela “10.2.17 - SPED - EFD - Contribuições“, foi feita uma melhoria para que ao fechar a tela não seja apresentado um aviso de inconsistência de fechamento (Imagem 1).

    baa5558e-bb9a-4373-b43d-6b706f47a391 6.png


    📘 Solicitações

    [Menu Financeiro - Receber]

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    📘 1️⃣ Pedido em analise não aparecendo na liberação de ordens.

    Informações

    SUP-106238/SUP-106278

    Ocorrência: Os pedidos crivados não eram exibidos na tela de liberação de ordens, mesmo o usuário possuindo todas as permissões.

    Solução: Foi feito um ajuste para que o crivo “PT” seja listado novamente para o usuário (Imagem 1).

    d62e43fb-7fe8-4e4b-9cb7-7afaa26b688e.jpg

    Local>Tela Liberação/Bloqueio de ordens

    [Menu Fiscal]

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    📘 3️⃣ PIS/Cofins devolução - Validação do EFD Contribuições.

    Informações

    SUP-102993

    Ocorrência: Na tela “Apuração de Impostos”, ao tentar informar manualmente o valor no M205/M605, ocorria uma inconsistência. Preenchimento do campo “Código da contribuição apurada” quando o indicador da incidência tributária é cumulativo. Os valores no registro M200 deverão ir para os campos de valor cumulativo.

    Solução: Foi verificado que a inconsistência só acontece na grade do M250/M605 ao clicar direto no botão de edição, sem possuir nenhum registro no mesmo. Neste caso, salvará o registro como se estivesse clicado no botão de incluir.

    Painel
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    Salvamento das informações corretamente (Imagem 1).

    48d86e64-d106-4d59-bea3-9e7673328038 1.png

    Painel
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    Foi alterado o campo da guia M200/M600 para Indicador da incidência tributária. Por default, assim como na tela do SPED vem preenchido e calculado para “Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo“.

    Deverá ser alterado para regime cumulativo e optar por “Recalcular”. Desta forma, converterá de acordo com a tabela do SPED, o CST = 01 e a alíquota 0,65 com o indicador = 2, ficará 51.

    Código da contribuição Social Apurada marcado com 51 (Imagem 2).

    06dc824c-7774-47fe-a06e-0cacafb6532d 2.png

    Painel
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    Foi alterado na guia M200/M600 quando o Indicador da incidência tributária for “Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo“ e clicar em “Recalcular”, irá zerar os valores de não cumulativa, e preencherá os campos de valores cumulativos (Imagem 3).

    1397d970-6023-4157-85ef-a4aae2a8bddd 3.png

    Painel
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    Campos cumulativos preenchidos (Imagem 4).

    215baf71-a36a-4b72-9128-752ef903ee0a 4.png

    Painel
    bgColor#F4F5F7

    Foi alterada também a grade para permitir alterar todos os valores do M200/M600 de acordo com a necessidade.

    Campos editáveis no M200/M600 (Imagem 5).

    4cc853b3-1469-4e35-a53c-a2eeba570479 5.png

    Local>Tela Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições


    Painel
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    3️⃣ Muito importante

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