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Data de publicação: 07/11/23
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📗 Melhorias

[Menu Faturamento]

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📗 2️⃣ Incluir nova coluna na tela “Ordem de Serviço”.

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SUP-87686

Na tela “4.2.14 - Ordem de Serviço”, na aba consulta, foram adicionadas as colunas “Código Cliente, Razão Cliente e Fantasia Cliente”.

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Estes campos também foram adicionados na tela “Cadastro de Status”. Caso configurados, serão exibidos nos “Cards” da aba “Painel” na tela “4.2.14 - Ordem de Serviço” (Imagens 1 e 2).

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Foi adicionado o campo “Cliente” como filtro para pesquisa (Imagem 3).

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Exibindo os dados nas novas colunas (Imagem 4).

📗 1️⃣ Emissão de Romaneio (Expedição), com opção de selecionar valores de “Praça 1 e 2”.

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SUP-95247

Foi inserida uma melhoria no modelo “FastReport (romaneio.fr3)”, para que no momento da impressão o sistema apresente no relatório apenas à praça optada, por exemplo: referente aos valores “Praça 1”, isso ocorrerá tanto nos “valores como no resumo” dos títulos, desta forma, será feito o cálculo devidamente conforme a opção.

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Sem a opção “Exibir apenas praça 1” marcado (Imagem 1).

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Com a opção marcada (Imagem 2).

Obs: essa alteração foi inserida somente no modelo FastReport.

[Menu Financeiro - Receber]

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📗 3️⃣ Opção de comparativo mês a mês.

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SUP-83437

Na tela “5.2.8 - Demonstrativo de resultado gerencial (DRG)”, foi adicionada a opção “Período mensal comparativo A e B” ao campo “Tipo período”.

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As duas primeiras opções “Período mensal contínuo A .. Z e Período anual contínuo A .. Z” já existiam, sendo “Período anual contínuo A .. Z” a opção antiga de “PERÍODO ANUAL”. O novo tipo “Período mensal comparativo A e B”, compara um mês com outro mês, ou seja, se forem colocados os meses “05/2023 e 08/2023”, serão comparados apenas estes dois meses (Imagem 1).

[Menu Fiscal]

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📗 1️⃣ Automatizando tipo de tributação no “Cadastro Produto - EFD Contribuições - Bloco A170”.

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SUP-90750

Na tela “1.1.19 - Cadastro de Produtos, aba Identidade, em “Empresas com permissão de ordens”, foi criada a coluna “Natureza da Base de Cálculo do Crédito (A170)“. Nesta coluna, serão apresentados os dados da tela “10.1.21 - Base de cálculo de Créditos (M105M505) em função do CFOP” (Imagem 1).

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Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, campo "Código da Base de Cálculo do Crédito", em “A170/C501/C505/D101” pertencente a aba “SPED”, foi feita uma alteração para trazer os dados da tela “10.1.21 - Base de cálculo de Créditos (M105M505) em função do CFOP” e ao inserir um produto, atualizar este campo de acordo com a informação do produto. Caso sejam inseridos produtos com diferentes informações, serão usadas as informações do último produto inserido (Imagem 2).

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Na tela “1.2.4 - Atualização de produtos em massa”, também foi adicionada em “Empresas com permissão de ordens” a coluna “Natureza da Base de Cálculo do Crédito (A170)” .

Também será possível vincular o “Código da Base de Cálculo do Crédito” para a geração do SPED PIS/COFINS ao realizar a atualização em massa de produto (Imagem 3).

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Ao realizar a apuração de impostos referentes ao PIS (Imagens 4, 5, 6 e 7).

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Ao realizar a apuração de impostos referentes ao COFINS (Imagens 8, 9, 10 e 11).

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Ao gerar o arquivo de SPED, será considerado o código de base de cálculo de crédito da caixa de combinação "Código da Base de Cálculo do Crédito", em “A170/C501/C505/D101” pertencente a aba “SPED” (Imagem 12).

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Gerando o arquivo SPED PIS/COFINS (Imagem 13).

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Arquivo SPED gerado com apontamento para o bloco “A170”, posição 7, com o "Código da Base de Cálculo do Crédito" (Imagem 14).


📘 Solicitações

[CHECK-OUT]

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📘 3️⃣ Inconsistência "Could not convert variant of type string into type double" ao abrir ordem na conferência.

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SUP-96163/SUP-96356

Ocorrência: Ao carregar um pedido que possuísse item de separação configurado, estava sendo apresentada uma inconsistência, que acontecia devido a uma comparação (Float - String) feita ao verificar se existia algum item faltante.

Solução: Foi feito um ajuste na comparação (Float - String) para verificação em situação de itens faltantes (Imagem 1).

Local>Tela Guarani :: CHECK-OUT

[Integrador AFV]

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📘 2️⃣ Integrador salvando alteração de script sem colocar senha.

Informações

Solicitação interna

Ocorrência: Ao realizar uma alteração em um script e selecionar outro, o integrador salvava as alterações do primeiro script automaticamente, sem realizar a validação de usuário.

Solução: Foi feito um ajuste para que não seja necessário clicar no botão “Salvar” para realizar a validação, agora esta validação será realizada sempre que qualquer alteração passar por efetivação (Imagem 1).

Local>Tela Cadastro de scripts para exportação

[Menu Comercial - Vendas]

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📘 2️⃣ Não estava sendo permitido alocar peças pela tela “Manutenção de ordens”.

Informações

SUP-95467

Ocorrência: Ao sair da tela “Manutenção de ordens” após alocar peças, estava sendo apresentada uma inconsistência, que ocorria devido a forma com que um componente era retirado da memória.

Solução: Foi feita uma correção no processo de retirada do objeto da memória (Imagens 1, 2, e 3).

Local>Tela 3.2.21 - Manutenção de ordens

Local>Tela Selecione as peças…

📘 2️⃣ Ordem cancelada movimentando estoque sem ter sido faturada.

Informações

SUP-95139

Ocorrência: Ordem cancelada estava movimentando estoque sem ter sido faturada ou conferida.

Solução: Foi feito um ajuste para checar todas as saídas de estoque físico e estoque WMS e garantir que um pedido cancelado não movimente saída do estoque (Imagem 1).

Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

📘 1️⃣ Verba debitando do representante duas vezes para o mesmo pedido.

Informações

SUP-94299

Ocorrência: O arredondamento do valor de verba estava gerando diferença entre o valor calculado para o desconto de contrato e o valor da verba em si. Na tela “Cadastro de clientes”, os valores fixos para que o desconto impactasse na comissão e/ou são “Sim”, automaticamente deixando no padrão que acabava duplicando a informação.

Solução: Foi ajustado o arredondamento do valor da verba. A opção “Desconto impacta na verba” teve sua nomenclatura alterada para “Desconto impacta no vr de tabela quando política de comissionamento for verba?”. Porém quando houverem pedidos com dois registros iguais, está opção não deverá ser optada (Imagem 1).

Local>Tela 1.1.3 - Cadastro de clientes

[Menu Faturamento]

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📘 1️⃣ Romaneio já faturado constando nos pendentes.

Informações

SUP-94747

Ocorrência: Quando o parâmetro “Refaz análise de crédito ao faturar?” estivesse configurado como “SIM” e ao clicar no botão “Conf. Fat“ da tela “Expedição” em romaneio já faturado, se o crivo “LC” já estivesse sido liberado em data anterior, o pedido era crivado com “LC” novamente e a etapa ficava como “REANÁLISE DE CRÉDITO”.

Solução: Foi adicionada uma condição para refazer a análise de crédito somente se o romaneio ainda estiver aberto (Imagens 1 e 2).

Local>Tela 4.2.6 - Expedição

Local>Tela 3.2.29 - Rastreamento de ordens

[Menu WMS]

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📘 2️⃣ Tela “WMS - Inventário” apresentando inconsistência ao criar um inventário e selecionar os locais de estoque.

Informações

SUP-96215

Ocorrência: Ao criar inventário WMS selecionando todos os locais de estoque “arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation“, estava sendo apresentada uma inconsistência, que ocorria pois haviam vários locais de estoque.

Solução: Foi feito um ajuste para aumentar o campo “INV_LOCAIS_ESTOQUE” da tabela “WMS_INVENTARIO”, que salva os locais de estoque do inventário WMS (Imagens 1, 2, 3 e 4).

Local>Tela 7.2.5 - WMS - Inventário
Local>Tela Coletor
Local>Tela Aferir peças

[Menu Fiscal]

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📘 3️⃣ Nf-e gerada pelo fechamento não acatando alterações na grade.

Informações

SUP-95041

Ocorrência: Estava ocorrendo a impossibilidade de alteração do item, pelo acerto fiscal do “Cadastro de notas fiscais”, quando a nota de reentrada era gerada sem o CFOP.

Solução: Foi realizado um ajuste, para que seja possível realizar alterações no item pelo “Cadastro de notas fiscais - Acerto fiscal”, quando a nota de reentrada for gerada sem o CFOP.

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Nota fiscal de reentrada, sem CFOP (Imagem 1).

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A mesma nota fiscal que estava sem CFOP, com a devida correção foi possível a inserção do CFOP e alteração dos itens normalmente (Imagem 2).

Local>Tela 10.2.18 - Cadastro de notas fiscais - Acerto fiscal


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Âncora
indice
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Legendas dos tipos de tickets
Legendas da criticidade do ticket
?? Mudança
📗 Melhoria
?? Solicitação
1️⃣ Relevante
2️⃣ Importante
3️⃣ Muito importante

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