Nota |
---|
Aviso importante! Esta nota de versão é apenas uma prévia do próximo lançamento. |
|
---|
📗 Melhorias
[Agent]
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
📗 2️⃣ Criptografia do novo campo de senha de usuários novos (Melhoria interna)O campo "USU_SENHA_10" a ser utilizado no “Delphi 10”, foi inserido nos componentes da tela de usuários, assim, sempre que uma senha for alterada ou um novo usuário for criado, o campo será preenchido. Nos usuários novos desde a versão que o campo foi criado até hoje, o campo será atualizado via script (Imagem 1). |
[Menu Financeiro - Receber]
Expandir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
📗 2️⃣ Saldo Maior no fechamento de ordens (Melhoria interna)Na tela “5.2.10 - Fechamento de ordens”, foi efetuada a correção em relação a criação de um título de adiantamento, quando existia apenas uma parcela paga. Sendo assim, só será gerado o título que estiver pago em sua totalidade, pois títulos que não foram pagos totalmente não deverão permitir gerar um título de adiantamento, mesmo quando o parâmetro “FN_CONTROLEEXCEDENTE” estiver configurado para “ADIANTAMENTO FINANCEIRO” (Imagens 1 e 2). 📗 2️⃣ Ajustes nas datas da baixa financeira (Melhoria interna)Na tela “5.2.22 - Recebimento de contas” em “Baixa Financeira”, foi incluído o campo “Dt Emissão”, afim de melhorar a visualização dos resultados. Como padrão, este campo não será visível (Imagem 1).
📗 3️⃣ Nota fiscal de devolução cancelada (SUP-83507)Na tela “5.2.10 - Fechamento de ordens”, foram criados campos para armazenar o número da nota de devolução, que foi gerada ao incluir uma nova ocorrência do tipo devolução. Foi adicionado o campo “Nº Nota Devolução” na grade para consulta (Imagem 1).
Somente será permitido este processo de estornar a ocorrência de devolução cancelada, para ocorrências novas incluídas a partir desta data de liberação. 📗 2️⃣ Permitir escolha de praça para utilização do "Vlr. Entrada" na digitação de ordens (SUP-75406)Foi feito um ajuste para que quando o parâmetro “Lançar cobrança antes do faturamento para ordens antecipadas?” estiver optado como “NÃO”, agora o valor de entrada será passado entre praça 1 e praça 3. Antes, quando era feito um pedido com “Finalidade 2” e com valor de entrada, o sistema não distribuía o valor de entrada para a parte praça 3.
|
[Menu Manifestação do Destinatário]
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
📗 2️⃣ Exibir alguns campos na grade (SUP-88159)Na tela “16.2.1 - Manifestação do Destinatário”, na aba “Item da NFe”, foram adicionados os campos “EAN Tributável” e “Origem” do XML na grade (Imagem 1). |
📘 Solicitações
[PDV]
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
📘 2️⃣ Ajustes no PDV-ERP (SUP-95199)Ocorrência 1: Estavam utilizando o F8, para importar as comandas, gerando no fim um P3, por não utilizar o SAT. Pois a função correta , é CTRL+F8. Ocorrência 2: Na função das comandas, as operadoras estavam importando as comandas e logo após terminar a importação, estavam pressionando a função ESC e assim, ficando com o campo GRA_PEDIDO_IMPORTADO_PDV = 'S', desta forma, após isso não era mais possível importar o pedido, ficando perdido. Ocorrência 3: As comandas estavam desaparecendo, no momento de serem importadas, quando duplicada e gerada comanda, desta forma, não era possível importar no PDV. Solução 1: O comportamento está correto no sistema. Solução 2: Foi inserida uma mensagem durante a importação de comanda, para que quando o usuário operador do caixa teclar ESC no momento da importação da comanda, será exibida a seguinte mensagem: "Pré-venda/Comanda aberta. Deseja abandonar digitação?", sendo assim, se o usuário não abandonar a digitação, a venda continuará na tela. Caso abandone a digitação, a tela será liberada para o início de uma nova venda e a comanda continuará aberta, para ser importada em um outro momento. Solução 3: Foi feito um ajuste na variável da duplicação de ordens, que mantém o mesmo número do pedido original, a ordem duplicada só deverá ter o mesmo número da ordem original se o tipo de ordem, for bonificação (Imagem 1). Local>Tela PDV |
[Menu Comuns]
Expandir | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
📘 1️⃣ Ordem não aparecendo as etapas em “Rastreamento de ordens” (SUP-94179)Ocorrência: O sistema estava bloqueando inclusão/exclusão de tipos de ordens e origens na tela “Cadastro de etapas das ordens”. Não estava sendo permitida a inclusão de tipo de ordem. Solução: Foi liberada apenas a edição dos tipos de ordens e das origens, na tela “Cadastro de etapas das ordens”, para a etapa padrão já estipulada pelo sistema (Imagem 1).
Local>Tela 1.1.6 - Cadastro de etapas das ordens 📘 1️⃣ Inconsistência na busca por cidades (SUP-94989)Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência ao consultar CEP por UF, Localidade e Logradouro, isso ocorria com qualquer CEP, pois o site “viacep.com.br” não aceitava os espaços entre as palavras. Solução: Ao clicar na lupa para pesquisar CEP, o sistema enviará UF, Localidade e Logradouro para busca no “viacep.com.br” e foi colocado um comando para substituir os espaços por %20 (Imagem 1). Local>Tela 1.1.3 - Cadastro de clientes Local>Tela Busca de CEP por endereço |
[Menu Comercial - Compras]
Expandir | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
📘 3️⃣ Quantidade em unidade informada no item, ultrapassando a quantidade do item na nota referenciada (SUP-95128)Ocorrência: A restrição da quantidade em unidade informada no item, estava ultrapassando a quantidade do item na nota referenciada. Solução: foi feito um ajuste e quando uma nota de reentrada for gerada a partir da exclusão da "Digitação de ordens" e a mesma nota de reentrada é inserida por meio da tela "Cadastro de notas fiscais", o sistema não aplicará nenhuma restrição, desde que a quantidade de cada produto na nota de reentrada seja igual à quantidade de cada produto na "Digitação de ordens" que estará sendo referenciada na nota de reentrada.
Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais 📘 1️⃣ Entrada de notas dando diferença quando importado o pedido e XML (SUP-94274/SUP-94649)Ocorrência: Estava ocorrendo uma diferença entre o valor do pedido e do XML. Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do campo “Valor Pedido” na tela “Entrada de notas fiscais”, para que sejam acumulados os valores no campo correto.
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais |
[Menu Comercial - Vendas]
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
📘 3️⃣ Desconto aplicado no item não acatou na porcentagem de comissão do representante (SUP-95121)Ocorrência: Ao aplicar um desconto em um item que estava na tabela de preço, e o comissionamento desta tabela ter uma política de desconto, estava sendo ultrapassada a faixa de desconto da comissão do representante. O percentual de comissão do representante não estava sendo alterado no pedido. Solução: Foi feita uma correção para que ao informar um desconto diretamente no item, se este desconto se aplicar na faixa de comissionamento, o percentual de desconto do representante será alterado normalmente.
Local>Tela 3.2.22 - Manutenção de tabelas de preços 📘 1️⃣ Local de estoque incorreto (SUP-94819)Ocorrência: Ao importar um pedido “praça 3” pela tela “Guarani móvel - Android - importação de dados” com configuração de seleção automática de estoque para dividir ordens por locais de estoque, o local de estoque estava apresentando inconsistências. Solução: Foi realizado um ajuste no local de estoque do item ao importar pedido pela tela “Guarani móvel - Android - importação de dados” com configuração de seleção automática de estoque para dividir ordens por locais de estoque. Importação do pedido (Imagens 1 e 2). Local>Tela 3.5.7 - Guarani móvel - Android - importação de dados 📘 2️⃣ Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe (SUP-95091)
Solução: Foi corrigida a quantidade de casas decimais referentes a quantidade de lote. A SEFAZ exige que a quantidade de casas decimais após a virgula seja de três casas, no que se refere a quantidade de lote.
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens 📘 1️⃣ Inconsistência na pesquisa de clientes pela tela “Digitação de ordens” (SUP-95312)Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência na tela “Consulta de Clientes” ao realizar uma pesquisa sem nenhum filtro, que ocorria na busca pelos campos "Roteiro - Última Visita" e "Roteiro - Próxima Visita". Solução: Os campos “Roteiro — Última Visita” e “Roteiro — Próxima Visita” somente entrarão no “SELECT” e serão preenchidos na grade quando algum representante for selecionado no filtro, seguindo o comportamento de todos os campos do grupo “Roteiro -”.
Local>Tela 1.2.0 - Consulta de Clientes |
[Menu Contábil]
Expandir | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
📘 3️⃣ Lançamentos feitos na agenda contábil, não aparecendo no lançamento (SUP-947720)Ocorrência: Lançamento que eram feitos pela tela “Contábil - Agenda Lançamentos”, não apareciam na tela “Contábil - Manutenção Serviço Automático da Agenda”. Solução: Foi feito um ajuste para que ao passar a data para verificar se deve ser realizado lançamento, o sistema estará considerando o último dia do mês da data informada e não da data atual.
Local>Tela 9.2.10 - Contábil - Agenda de Lançamentos Local>Tela 9.2.11 - Contábil - Manutenção Serviço Automático da Agenda |
[Menu Telemarketing]
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
📘 2️⃣ Inconsistências na tela “Telemarketing - Operação” (SUP-94925)Ocorrência: A tela "Telemarketing - Operação" estava apresentando inconsistências em relação ao tempo dos atendimentos e ao tentar parar e finalizar uma operação. Solução: Foi inserido um bloqueio, para que seja necessária a atualização da operação que foi alterada por outro usuário (Imagem 1). Local>Tela 14.2.1 - Telemarketing - Operação |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
|
Legendas dos tipos de tickets | Legendas da criticidade do ticket | ||||
?? Mudança | 📗 Melhoria | ?? Solicitação | 1️⃣ Relevante | 2️⃣ Importante | 3️⃣ Muito importante |
Feedback |
---|
Qual é o seu nível geral de satisfação com essas notas de versão? |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Voltar ao topo |