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Nota

Aviso importante!

Esta nota de versão é apenas uma prévia do próximo lançamento.
Observe que os manuais do usuário e de instalação e a mídia FTP não foram atualizados.
Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas antes do lançamento final.
Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.
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Data de previsão de publicação: 24/10/23
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📙 Mudanças

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📙 Nome e número da mudança

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📗 Melhorias

[Menu Financeiro - Receber]

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📗 2️⃣ Saldo Maior no fechamento de ordens (Melhoria interna)

Na tela “5.2.10 - Fechamento de ordens”, foi efetuada a correção em relação a criação de um título de adiantamento, quando existia apenas uma parcela paga. Sendo assim, só será gerado o título que estiver pago em sua totalidade, pois títulos que não foram pagos totalmente não deverão permitir gerar um título de adiantamento, mesmo quando o parâmetro “FN_CONTROLEEXCEDENTE” estiver configurado para “ADIANTAMENTO FINANCEIRO” (Imagens 1 e 2).

📗 2️⃣ Ajustes nas datas da baixa financeira (Melhoria interna)

Na tela “5.2.22 - Recebimento de contas” em “Baixa Financeira”, foi incluído o campo “Dt Emissão”, afim de melhorar a visualização dos resultados. Como padrão, este campo não será visível (Imagem 1).

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Agora, será possível retroagir a data de lançamento “RCP_DIGITACAO” somente até a data de emissão do título “REC_EMISSAO” mais recente entre os títulos selecionados. Isso evita lançamentos com datas anteriores as emissões dos títulos (Imagem 2).

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Foi feito um ajuste para utilizar a data do servidor substituindo a data local do cliente no caso de depósitos não identificados, garantindo consistência. O saldo também reflete esta mudança.

No caso de pagamento com cheque, quando o cheque for "Bom Para", a data de lançamento “RCP_DIGITACAO” não poderá ser posterior a data de vencimento “RCP_VENCIMENTO” do título. Foi Implementado um aviso para garantir a ciência disso ao registrar estes pagamentos (Imagens 3 e 4).


📘 Solicitações

[PDV]

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📘 2️⃣ Ajustes no PDV-ERP (SUP-95199)

Ocorrência 1: Estavam utilizando o F8, para importar as comandas, gerando no fim um P3, por não utilizar o SAT. Pois a função correta , é CTRL+F8.

Ocorrência 2: Na função das comandas, as operadoras estavam importando as comandas e logo após terminar a importação, estavam pressionando a função ESC e assim, ficando com o campo GRA_PEDIDO_IMPORTADO_PDV = 'S', desta forma, após isso não era mais possível importar o pedido, ficando perdido.

Ocorrência 3: As comandas estavam desaparecendo, no momento de serem importadas, quando duplicada e gerada comanda, desta forma, não era possível importar no PDV.

Solução 1: O comportamento está correto no sistema. 

Solução 2: Foi inserida uma mensagem durante a importação de comanda, para que quando o usuário operador do caixa teclar ESC no momento da importação da comanda, será exibida a seguinte mensagem: "Pré-venda/Comanda aberta. Deseja abandonar digitação?", sendo assim, se o usuário não abandonar a digitação, a venda continuará na tela. Caso abandone a digitação, a tela será liberada para o início de uma nova venda e a comanda continuará aberta, para ser importada em um outro momento.

Solução 3: Foi feito um ajuste na variável da duplicação de ordens, que mantém o mesmo número do pedido original, a ordem duplicada só deverá ter o mesmo número da ordem original se o tipo de ordem, for bonificação (Imagem 1).

Local>Tela PDV

[Menu Comuns]

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📘 1️⃣ Ordem não aparecendo as etapas em “Rastreamento de ordens” (SUP-94179)

Ocorrência: O sistema estava bloqueando inclusão/exclusão de tipos de ordens e origens na tela “Cadastro de etapas das ordens”. Não estava sendo permitida a inclusão de tipo de ordem.

Solução: Foi liberada apenas a edição dos tipos de ordens e das origens, na tela “Cadastro de etapas das ordens”, para a etapa padrão já estipulada pelo sistema (Imagem 1).

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Para etapa padrão já estipulada pelo sistema, o botão “Itens” ficará bloqueado (Imagem 2).

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Já para novas etapas cadastradas, estará liberado (Imagem 3).

Local>Tela 1.1.6 - Cadastro de etapas das ordens

📘 1️⃣ Inconsistência na busca por cidades (SUP-94989)

Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência ao consultar CEP por UF, Localidade e Logradouro, isso ocorria com qualquer CEP, pois o site “viacep.com.br” não aceitava os espaços entre as palavras.

Solução: Ao clicar na lupa para pesquisar CEP, o sistema enviará UF, Localidade e Logradouro para busca no “viacep.com.br” e foi colocado um comando para substituir os espaços por %20 (Imagem 1).

Local>Tela 1.1.3 - Cadastro de clientes

Local>Tela Busca de CEP por endereço

[Menu Comercial - Compras]

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📘 3️⃣ Quantidade em unidade informada no item, ultrapassando a quantidade do item na nota referenciada (SUP-95128)

Ocorrência: A restrição da quantidade em unidade informada no item, estava ultrapassando a quantidade do item na nota referenciada.

Solução: foi feito um ajuste e quando uma nota de reentrada for gerada a partir da exclusão da "Digitação de ordens" e a mesma nota de reentrada é inserida por meio da tela "Cadastro de notas fiscais", o sistema não aplicará nenhuma restrição, desde que a quantidade de cada produto na nota de reentrada seja igual à quantidade de cada produto na "Digitação de ordens" que estará sendo referenciada na nota de reentrada.

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Nota de reentrada (Imagem 1).

Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais

📘 1️⃣ Entrada de notas dando diferença quando importado o pedido e XML (SUP-94274/SUP-94649)

Ocorrência: Estava ocorrendo uma diferença entre o valor do pedido e do XML.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do campo “Valor Pedido” na tela “Entrada de notas fiscais”, para que sejam acumulados os valores no campo correto.

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Entrada de notas fiscais com importação do XML na base do cliente, onde será possível verificar seu ajuste (Imagem 1).

Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais

[Menu Comercial - Vendas]

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📘 3️⃣ Desconto aplicado no item não acatou na porcentagem de comissão do representante (SUP-95121)

Ocorrência: Ao aplicar um desconto em um item que estava na tabela de preço, e o comissionamento desta tabela ter uma política de desconto, estava sendo ultrapassada a faixa de desconto da comissão do representante. O percentual de comissão do representante não estava sendo alterado no pedido.

Solução: Foi feita uma correção para que ao informar um desconto diretamente no item, se este desconto se aplicar na faixa de comissionamento, o percentual de desconto do representante será alterado normalmente.

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Valor unitário do item na tabela de preço (Imagem 1).

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Comissionamento que está unido a tabela de preço. Política de comissionamento relacionada ao desconto, onde a comissão do representante é de 9% e diminuirá para 4% ao aplicar 30,00 de desconto no item (Imagem 2).

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Valor da comissão vendendo o item a valor de tabela, onde a comissão normal é de 9% (Imagem 3).

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Pedido onde será aplicado o desconto no item. Com este ajuste, seguirá o acerto no percentual de comissão do representante (Imagem 4).

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Após ter aplicado o desconto no item, o percentual de comissão foi alterado normalmente de 9% para 4% (Imagem 5).

Local>Tela 3.2.22 - Manutenção de tabelas de preços
Local>Tela 3.2.20 - Manutenção de comissionamento
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

📘 1️⃣ Local de estoque incorreto (SUP-94819)

Ocorrência: Ao importar um pedido “praça 3” pela tela “Guarani móvel - Android - importação de dados” com configuração de seleção automática de estoque para dividir ordens por locais de estoque, o local de estoque estava apresentando inconsistências.

Solução: Foi realizado um ajuste no local de estoque do item ao importar pedido pela tela “Guarani móvel - Android - importação de dados” com configuração de seleção automática de estoque para dividir ordens por locais de estoque.

Importação do pedido (Imagens 1 e 2).

Local>Tela 3.5.7 - Guarani móvel - Android - importação de dados
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

📘 2️⃣ Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe (SUP-95091)


Ocorrência: Rejeição de nota transmitir NF-e a SEFAZ com quantidade incorreta de casas decimais, com relação a quantidade de lote.

Solução: Foi corrigida a quantidade de casas decimais referentes a quantidade de lote. A SEFAZ exige que a quantidade de casas decimais após a virgula seja de três casas, no que se refere a quantidade de lote.

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Digitação de ordem com lote e sua respectiva quantidade (Imagem 1).

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Emissão da nota fiscal em homologação, referente a ordem (Imagem 2).

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Arquivo XML, exibindo que a etiqueta “qLote” possui a quantidade 0.300, ou seja, três casas decimais após a vírgula (Imagem 3).

Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens
Local>Tela 4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)
Local>Tela Arquivo XLM

📘 1️⃣ Inconsistência na pesquisa de clientes pela tela “Digitação de ordens” (SUP-95312)

Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência na tela “Consulta de Clientes” ao realizar uma pesquisa sem nenhum filtro, que ocorria na busca pelos campos "Roteiro - Última Visita" e "Roteiro - Próxima Visita".

Solução: Os campos “Roteiro — Última Visita” e “Roteiro — Próxima Visita” somente entrarão no “SELECT” e serão preenchidos na grade quando algum representante for selecionado no filtro, seguindo o comportamento de todos os campos do grupo “Roteiro -”.

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Sem representante (Imagem 1).

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Com representante (Imagem 2).

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Foi feita uma alteração visual para que os campos não fiquem desalinhados. O campo “Limite Disponível”, utilizado somente no “Telemarketing” antes ficava invisível na tela, foi alterado para que fique desabilitado.

Antes (Imagem 3).

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Depois (Imagem 4).

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Local>Tela 1.2.0 - Consulta de Clientes

[Menu Contábil]

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📘 3️⃣ Lançamentos feitos na agenda contábil, não aparecendo no lançamento (SUP-947720)

Ocorrência: Lançamento que eram feitos pela tela “Contábil - Agenda Lançamentos”, não apareciam na tela “Contábil - Manutenção Serviço Automático da Agenda”.

Solução: Foi feito um ajuste para que ao passar a data para verificar se deve ser realizado lançamento, o sistema estará considerando o último dia do mês da data informada e não da data atual.

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Lançamento realizado com parcelas pela tela “Contábil - Agenda Lançamentos” (Imagem 1).

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As parcelas exibidas na tela “Manutenção Serviço Automático da Agenda (Imagem 2).

Local>Tela 9.2.10 - Contábil - Agenda de Lançamentos

Local>Tela 9.2.11 - Contábil - Manutenção Serviço Automático da Agenda


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