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📙 Mudanças
[Integrador AFV]
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📙 2️⃣ Ao informar “Token” estava sendo preenchido um código de representante e ao sincronizar a primeira carga o código era alterado (SUP-90997/SUP-91156)Foi alterado o campo ”REP_CODIGO“ da tabela “REPRESENTANTES”, passando do tipo “Integer” para o tipo “Varchar(20)”, ficando assim com o mesmo padrão quando o campo for preenchido. Foram alterados todos os “métodos, funções e chamadas” ao campo, para ser tratado como tipo “Varchar”.
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[PDV]
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📙 2️⃣ Rejeição “CPF” do destinatário Inválido (SUP-91290)Na tela “Guarani PDV”, foi criada uma opção de venda selecionando o cliente, mas sem a necessidade de registar o “CPF/CNPJ” no “SAT”, basta responder a pergunta “Deseja registrar CPF/CNPJ do cliente no cupom?“. As vendas para consumidores continuam com o mesmo comportamento (Imagens 1 e 2).
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[Menu Comercial - Compras]
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📙 3️⃣ “Nota Fiscal de Saída” sendo emitida sem o código do produto, impactando na “Integração Contábil” (SUP-91527)Foi feita uma implementação da validação, utilizando o parâmetro contábil. Sendo assim, caso o parâmetro esteja configurado como “SIM”, ao realizar entrada de nota fiscal pelas telas “2.2.4 - Entrada de notas fiscais e 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”, se o produto adicionado na grade não estiver cadastrado na base de dados do cliente, o sistema irá restringir (Imagens 1, 2 e 3). 📙 1️⃣ Retirando modelo da fila dos envios de e-mail automáticos (SUP-90120)Na tela “3.2.24 - Modelos de e-mails automáticos” foi inserido o campo “Ativo”, que tem as opções: “SIM” e “NÃO”. Todos os modelos virão configurados com a opção “SIM”, mas poderão ser alterados conforme a necessidade.
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📗 Melhorias
[CHECK-OUT]
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📗 2️⃣ Inconsistências preexistentes encontradas no “Conferência” (Melhoria interna)Na tela “Guarani :: CHECK-OUT”, foi corrigida a inconsistência que ocorria quando era acionado o comando “ESC” na tela inicial (Imagem 1).
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[Agent]
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📗 1️⃣ Nova opção “Atualizar Agent” para atualização da versão (SUP-92835)O Agent recebeu uma nova opção “Atualizar Agent”, essa opção buscará “APENAS” pela atualização do Agent, porém os botões “Atualizar Produção” e “Atualizar Homologação”, permanecem com o comportamento de buscar pelo Agent antes do ERP (Imagem 1).
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[Menu Comercial - Compras]
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📗 2️⃣ Impressão de “Dados Gerais de Importação” apresentando valor inteiro (Melhoria interna)
Na tela “2.2.8 - Manutenção da ordens de compra”, foi feito um ajuste para exibir o campo do tipo inteiro e formatado o valor de data para o padrão brasileiro, desta forma, foram relacionados aos dados gerais de importação, que serão informados na realização da ordem de compra (Imagem 1).
📗 3️⃣ Entrada de nota fiscal compra de Gás “ICMS monofásico” (SUP-91318)Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, foram criados campos para armazenar informações da “NF-e de Combustível - Monofásico”. Estes campos não serão apresentados na grade e para visualizá-los será necessário marcá-los (Imagem 1).
📗 3️⃣ Campo “Pag. Frete” do pedido de compra (Melhoria interna)Na tela “2.2.11 - Sugestão de Compra” em “Geração do pedido de compra”, foi adicionado o campo “Pag. Frete”. Este campo será obrigatório, mas não terá nenhuma opção selecionada por padrão, permitindo ao usuário escolher a opção desejada (Imagens 1, 2 e 3). |
[Menu Comercial - Vendas]
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📗 2️⃣ Adicionar coluna "Vr.Total c/imposto” na tela “Emissão de ordens” (SUP-90409)Na tela “3.2.14 - Emissão de ordens” na grade, a nomenclatura da coluna “Vr Total“ foi alterada para “Vr Total (s/impostos)”, que representará o valor da ordem sem impostos. Do lado direito, foi adicionada a coluna “Vr Total (Líquido)”, representando o valor com impostos. A nova coluna adicionada, tem os mesmos filtros e ordenações que as demais (Imagens 1 e 2).
📗 1️⃣ Atualização em massa na tela “Digitação de ordens” (SUP-92624)Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” em “Atualização Massa Digitação Ordem”, foi adicionado o campo “Data Base de Faturamento”. O acesso ao campo é condicionado ao evento de usuário “1008”.
📗 2️⃣ Emissão de ordens acumuladas (SUP-85926)Na tela “3.2.14 - Emissão de ordens”, em “Pedidos”, foi adicionada a coluna “Contador de Impressões (LOG)” (Imagem 1).
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[Menu Financeiro - Receber]
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📗 1️⃣ Alterar valor “Renegociação de dívidas” (SUP-85208)Na tela “5.2.30 - Renegociação de títulos em aberto”, foi alterado o botão “Efetivar”, para que seja permitida a alteração dos valores das parcelas. Após movimentar e alterar o valor com os comandos de seta ou “Enter”, o valor será atualizado. Ao clicar no botão “Ok”, o valor será validado (Imagem 1).
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[Menu Fiscal]
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📗 1️⃣ Inserir código na tela “Fiscal - Cadastro de Classificação Fiscal de Serviço” (SUP-90266/SUP-92803/SUP-90267)Foi criada a tela “10.1.25 - Fiscal - Cadastro de Classificação Fiscal de Serviço”, onde será possível cadastrar um novo código de serviço e suas respectivas alíquotas (Imagem 1).
📗 3️⃣ Gerar Sped - CT-e (SUP-87782)
Na tela “10.2.16 - Sped fiscal”, foi alterado o SPED Fiscal para envio dos CT-es emitidos pelo sistema. Desta forma, na tela “1.1.5 - Cadastro de empresas” foi ajustada para que quando a empresa esteja com a opção de “Ramo de Atividade” igual a “Transportadora”, o campo “Classificação Contribuinte IPI no Sped Fiscal” fique oculto.
📗 2️⃣ Registro E316 - Melhoria SPED FISCAL (SUP-89259)Na tela “10.1.7 - Parametrização de CFOPs para SPED”, foram realizadas melhorias para evitar inconsistências que estavam ocorrendo na geração do Registro E316 do SPED Fiscal. Desta forma, foi alterado o nome da tela “10.1.16 - Cadastro de códigos de receita GNRE” para “10.1.16 - Cadastro de códigos de receita” (Por este cadastro ser utilizado em diversas funções do SPED).
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[Menu Telemarketing]
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📗 2️⃣ Possibilidade do usuário cancelar o orçamento telemarketing (SUP-81977)Na tela “14.2.3 - Telemarketing - Configurações”, aba “Configurações”, foi criada a configuração “Comportamento quanto ao cancelamento de ordens”, que terá como opções:
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📘 Solicitações
[Coletor]
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📘 1️⃣ Inconsistência ao realizar separação (SUP-94199)Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência no “Coletor”, ao separar uma guia de carregamento com vários produtos ou de grande volume. Solução: Foram feitos ajustes para otimizar o processo. Agora, ao conferir um produto em uma guia com mais de 500 volumes por exemplo, levará apenas sete segundos (Imagem 1). Local>Tela Coletor |
[Menu Comuns]
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📘 1️⃣ Ao clicar pra fazer alteração na planilha formação de preços está voltando o tipo mercadoria (SUP-94565)Ocorrência: Ao clicar pra fazer alteração na “Planilha formação de preços”, estava voltando o tipo mercadoria que já havia sido alterado. Isso estava ocorrendo devido a tela “Planilha de formação de preços”, que estava carregada com o mesmo produto antes da alteração ter sido efetivada no “Cadastro de produtos”. Sendo assim, ao voltar para a planilha e fazer a alteração (editar/salvar), o sistema gravava dados no produto com as informações que já tinha. Solução: Foi alterado para que ao clicar em editar na “Planilha de formação de preços”, que os dados do produto seja recarregado para que esteja atualizado ao gravar.
Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos Local>Tela 2.2.10 - Planilha de formação de preços |
[Menu Financeiro - Receber]
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📘 3️⃣ Buscar valor líquido no “Histórico Comercial” (SUP-94278/SUP-94433)Ocorrência: Foi liberada uma melhoria para que seja apresentada na tela “Análise de credito” o novo campo "Vr maior compra". Porém o sistema não buscava no “Histórico Comercial” onde constam os valores de maior compra de um cliente, mas buscava no “Histórico Financeiro”. Deste modo, era apresentado como valor de maior compra o valor referente a maior parcela de um pedido e não o valor total do pedido. Solução: Foi feita uma correção para buscar o valor líquido do “Histórico Comercial”, ou seja, da tabela do pedido (Imagem 1).
Local>Tela 5.2.2 - Análise de crédito 📘 2️⃣ Relatório financeiro não apresentando corretamente os recebimentos da empresa em determinado período (SUP-91858)Ocorrência: Ao tentar verificar todos os títulos a receber na data base utilizando o relatório da tela "Relatórios de contas a receber (NOVO)", quando feita a “prova real” dos valores, não estavam sendo apresentados os resultados corretos. Solução: Foram feitos alguns ajustes no relatório do contas a receber em relação às despesas e a opção “Retroagir”.
Local>Tela 5.3.7 - Relatório de contas a receber (NOVO) |
[Menu Financeiro - Pagar]
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📘 3️⃣ Impressão de “Autorização de Pagamento com os centros de custos incorretos (SUP-93947)Ocorrência: Quando era feita a impressão da autorização de pagamentos exibindo o histórico e logo após, era feita a mesma impressão não exibindo o histórico, os dados de centro de custo continuavam aparecendo, sendo que só deveriam aparecer quando fossem marcados como”SIM”. Solução: Foi feita uma alteração para “ClientDataSet”, que sempre antes de imprimir ficará vazio e só será alimentado durante a impressão.
Local>Tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar |
[Menu PCP]
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📘 1️⃣ Campo "Sugerido" não estava editável na tela “Mapa de fabricação” (SUP-93853)Ocorrência: O comportamento deste campo havia sido alterado para atender uma outra demanda de customização em algumas funcionalidades da tela “Mapa de fabricação”, o campo "Sugerido" não estava habilitado para ser editável. Solução: Foi feita a alteração e o campo foi liberado novamente para que fique sob a responsabilidade usuário fazer ou não a alteração, desta forma, foi retornada a possibilidade de edição do campo (Imagem 1). Local>Tela 8.2.3 - Mapa de fabricação |
[Menu Contábil]
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📘 2️⃣ Inconsistência na integração contábil junto às contas a pagar no pagamento de um reembolso (SUP-94161)Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência ao realizar a integração contábil do módulo “Lançamentos a Pagar”, no pagamento de reembolso. Solução: Foi corrigido para que seja realizada uma divisão proporcional, em todos os centros de custos do lançamento, quando houverem abatimentos. Desta forma, a integração do contas a pagar passou a integrar o valor do abatimento contra o valor original, evitando assim a inconsistência de vários créditos para vários débitos (Imagens 1 e 2). Local>Tela 9.2.1 - Contábil - Integração Local>Tela Consulta Lançamento Contábil por Lote |
[Menu Fiscal]
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📘 3️⃣ “Código de rendimento (REINF)” na entrada de notas (SUP-94243)Ocorrência: Foi verificado que a “Natureza de Rendimento” havia sido extraída do site do “SPED”. No caso deste manual do “REINF”, existe apenas um código a mais que não existia no manual. Solução: Foi adicionado o “script” na versão para incluir esta “Natureza de Rendimento”.
Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos Local>Tela Pesquisa de Natureza de Rendimento Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais Local>Tela 10.2.19 - SPED - EFD-Reinf 📘 1️⃣ Inconsistência ao realizar transferência (SUP-94480)Ocorrência: Quando a tela “Cadastro de classificações fiscais (NCM)” era aberta a partir da tela ”Cadastro de produtos”, estava ocorrendo uma inconsistência ao tentar copiar esquema para “Cadastro de UF”. Solução: Foi feita uma alteração para que sejam enviados para a tela de cópia do esquema, todos os dados necessários para a operação, sem a necessidade de percorrer a grade da tela anterior.
Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos Local>Tela Cadastro de classificação fiscal Local>Tela Relação de UF Local>Tela 10.1.4 - Cadastro de classificações fiscais (NCM) 📘 1️⃣ Inconsistência ao consultar “Entrada de nota” pelo título do “Contas a Pagar” (SUP-94240)Ocorrência: Quandoabria a nota fiscal o sistema olhava para a praça pra saber qual tabela utilizar ao carregar informações de centro de custo, porém, era gerada uma inconsistência ao abrir a partir de um título na tela do “Contas a Pagar”, devido o título não ter sido gerado pela “Entrada de nota”. Solução: Foi feita uma correção para verificar se o título do contas a pagar foi gerado a partir da “Entrada de nota”, caso não, uma mensagem de aviso será apresentada. Se existir uma nota fiscal feita pela tela “Entrada de nota”, o sistema subirá a tela trazendo a nota fiscal (Imagem 1).
Local>Tela Entrada de nota Local>Tela Contas a Pagar 📘 2️⃣ Apuração de impostos (SUP-93618/SUP-69764)Ocorrência: Não estava gerando total de crédito de PIS/COFINS, apenas realizando a consolidação na tela de apuração de impostos. Solução: Foi alterado o comportamento da tela de apuração de impostos para tipo de imposto PIS/COFINS, assim os valores desta tela (Entradas/Total Créditos), não dependam da configuração na tela “Parametrização de CFOPs para SPED”.
Local>Tela Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições Local>Tela 10.1.7 - Parametrização de CFOP’s para SPED Local>Tela 10.2.1 - Apuração de Impostos |
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Legendas dos tipos de tickets | Legendas da criticidade do ticket | ||||
?? Mudança | 📗 Melhoria | ?? Solicitação | 1️⃣ Relevante | 2️⃣ Importante | 3️⃣ Muito importante |
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