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Nota

Aviso importante!

Esta nota de versão é apenas uma prévia do próximo lançamento.
Observe que os manuais do usuário e de instalação e a mídia FTP não foram atualizados.
Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas antes do lançamento final.
Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.
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Data de previsão de publicação: 31/07/2023
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📗 Melhorias

[Menu comercial - Vendas]

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📗 2️⃣ Inconsistência ao pesquisar na aba “Consulta”

Na tela “3.1.11 - Cadastro de roteiros para entregas”, foi inserida a coluna “Dias para entrega” da grid na aba “Consulta” e corrigido o comportamento do campo ”Pesquisar” (Imagem 1).


📘 Solicitações

[Menu Comercial - Compras]

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📘 2️⃣ Inconsistência ao enviar email de cotação de compras (SUP-90884)

Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência ao enviar cotação de compras por e-mail. Isso ocorria devido o sistema gerar um arquivo na pasta ”\Temp” com a razão do fornecedor, possuindo assim, uma “/“ na descrição, causando inconsistência ao tentar salvar o arquivo

Solução: Foi utilizada uma função para retirar caracteres especiais da razão do fornecedor, desta forma a cotação foi enviada por e-mail sem inconsistências (Imagem 1).

Local>Tela 2.2.17 - Cotação de Compra

[Menu Faturamento]

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📘 3️⃣ Existem itens que necessitam do vínculo do bem na aba "Bens do item" (SUP-91038)

Ocorrênccia: Ao tentar emitir uma nota fiscal por meio da tela “Expedição”, ao clicar em “Conf Fat“ o sistema bloqueava a emissão da nota fiscal, com mensagem de que era obrigatório vincular o bem ao item da nota fiscal, na aba “Bens do item”.

Solução: Foi feito um ajuste, para confirmar o mesmo romaneio e desta forma a validação foi devida e não exibirá mais a mensagem, visto que o bem estará devidamente vinculado ao item.

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Acessando a tela “Controle de Ativo Imobilizado”, veja que um item possui quatro itens vinculados a ele (Imagem 1).

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Uma “Digitação de ordens”, icom inserção de um item. O sistema emitirá uma alerta referente ao “Bem” (Imagem 2).

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Na tela “Digitação de ordens” na aba “Bens do Item”, foi inserido um bem (Imagem 3).

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Acessando a tela “Expedição”, ao clicar em “Conf.Fat” o processo será concluído com sucesso (Imagem 4).

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Local>Tela 4.2.6 - Expedição

Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

Local>Tela 22.2.1 - Controle de Ativo Imobilizado

📘 1️⃣ Cubagem incorreta no romaneio (SUP-90089)

Ocorrência: Divergência entre os valores de cubagem do romaneio com a soma dos pedidos após utilizar a opção “Recalcular cubagem do romaneio” da Expedição.

Para reproduzir o problema é preciso alterar a cubagem do item no Cadastro de produtos.

Resolução: Foi realizado um ajuste para atualizar a cubagem do romaneio na tela após utilizar a opção “Recalcular cubagem do romaneio” da Expedição.

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Ao fazer uma digitação de ordem, sem alterar as informações do produto (Imagem 1).

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O mesmo se confirma na Expedição (Imagem 2).

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Em “Cadastro de produtos”, é possível observar o comprimento em “cm” antes da alteração (Imagem 3).

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Após a troca de comprimento e largura (Imagem 4).

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Após clicar em “Romaneio e Recalcular cubagem do romaneio”, o sistema atualizará (Imagem 5).

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local>Tela 4.2.6 - Expedição

Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

[Menu Financeiro - Receber]

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📘 2️⃣ Percentual sobre Despesas não apresentando devidamente (SUP-90955)

Ocorrência: O cálculo estava indevido na “% sobre despesa” da tela “Demonstrativo de resultado gerencial (DRG)”.

Solução: Foi realizado um ajuste na busca pelo total de despesas do DRG, para que ocorra o cálculo correto do “% sobre despesas” (Imagem 1).

Local>Tela 5.2.8 - Demonstrativo de resultado gerencial (DRG)

[Menu Contábil]

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📘 1️⃣ Contabilização da Nota Fiscal de Devolução - Emissão Própria

Ocorrência: A contabilização da nota de reentrada, não apresentava o cliente original (nota de saída), quando o parâmetro “CM_GRAVAR_DESTINO_NF_EMISSAO_PROPRIA” estava optado como “SIM”.

Solução: Foi realizado um ajuste na busca pelo cliente original (nota de saída), na contabilização da nota de reentrada para quando o parâmetro “CM_GRAVAR_DESTINO_NF_EMISSAO_PROPRIA” estiver optado como “SIM”.

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Nota Fiscal de Devolução (Imagem 1).

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Cliente na nota de saída referenciada na devolução (Imagem 2).

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Integração com o cliente da nota de saída (Imagem 3).

Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais

Local>Tela Consulta Lançamento Contábil por Lote

[Menu Fiscal]

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📘 2️⃣ Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados era maior que o total da nota (SUP-91166)

Ocorrência: Existia uma inconsistência porque o valor da ST sem protocolo estava entrando no parcelamento da NF-e. Desta forma, ocorria ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados, era maior que o total da nota.

Solução: Foi realizado um ajuste na geração do parcelamento da NF-e.

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Nota fiscal com observação de ICMS-ST (Imagem 1).

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Nota fiscal com valor de parcelamento referente ao total da nota fiscal (Imagens 2 e 3).

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Contas a receber com uma parcela com valor total da nota fiscal e outra parcela com o valor de ICMS-ST (Imagem 4).

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Arquivo XML com a tag “vDup” preenchida com o valor de ICMS-ST (Imagem 5).

Local>Tela Nota Fiscal

Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber

[Menu MDF-e/CT-e]

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📘 2️⃣ Aba manutenção do cadastro de CT-e não abrindo (SUP-91119)

Ocorrência: Foram criados alguns CT-es sem algumas informações, pois anteriormente não eram obrigatórias. E assim foram transmitidos, mas quando entrava na tela de emissão, o sistema bloqueava pela falta de dados da primeira etapa.

Solução: Uma validação foi inserida para não verificar CT-es já transmitidos. Essa inconsistência não acontecerá mais em CT-es criados a partir deste ajuste, pois o bloqueio será antes da transmissão (Imagem 1).

Local>Tela 11.1.2 - Cadastro de CT-e


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Legendas dos tipos de tickets
Legendas da criticidade do ticket
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📗 Melhoria
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1️⃣ Relevante
2️⃣ Importante
3️⃣ Muito importante

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