📙 2️⃣ Inconsistência ao validar SPED Fiscal no registro E310 (ERP-2664)Foi feito um ajuste para a geração do registro E310 dentro do bloco E300, onde constava incoerências nos cálculos apresentando inconsistência na estrutura do arquivo, pois estava em desacordo com o layout mais recente disponível no ERP, sendo assim, foi reformulado a geração do registro. Informações |
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Filtro para geração do SPED (Imagem 1). |
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Validação do arquivo SPED gerado após ajuste (Imagem 2). |
📘 2️⃣ SPED Fiscal Registro C110 – dispositivos legais (ERP-3310)Ocorrência: Inconsistência ao gerar SPED bloco “0400”. Solução: Foi feita uma correção para que o bloco “0400” leve as informações corretas de acordo com os elementos inseridos no bloco ”C110”. Inconsistências ajustadas: Remoção de espaçamento ao início e final da informação complementar; Código da natureza da informação complementar devidamente implementado através do “bloco 0450”; Adição de informações complementares contidas dentro das bases legais e demais observações de Notas Fiscais precedidas por “A” com o formato “A99999”, por exemplo, “A00001” e “A00002”.
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Filtro usado na geração do SPED (Imagem 1). |
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Validação do arquivo após ajuste (Imagem 2). |
Com o intuito de melhorar a experiência do usuário: Os registros “0450” também são utilizados nos blocos/registros “C110”, “C500”, “D100”, “D500”, “D700” e “1500”, mas conforme verificado no sistema Guarani, somente o “C110” faz uso do registro; Os registros “0450” só podem ser informados caso sejam referenciados por um ou mais blocos, caso os mesmos sejam declarados sem referência são apontadas inconsistências sobre a não referência; Atentar ao fato de que a mesma informação complementar poderá estar contida dentro de uma mesma nota fiscal, sendo esta situação de falha de digitação. O que gera duplicação na validação do arquivo.
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Exemplo de Nota Fiscal com duplicidade na observação (Imagem 3). |
Local>Tela 10.2.16 - SPED fiscal Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais 📘 1️⃣ Devoluções de clientes ter a opção de vincular a nota de saída (ERP-3200)Ocorrência: Ao importar o XML de entrada de devolução de venda, o sistema estava carregando as tags (etiquetas) “<pCredSN>” e “<vCredICMSSN>”, nos campos “Alíquota ICMS” e “Valor ICMS”. O correto seria carregar as informações das tags “<pICMS>” e “<vICMS>”. Solução: Foi realizado um ajuste na importação do XML de entrada de devolução de venda, para que sejam carregadas as tags “<pICMS>” e “<vICMS>” nos campos “Alíquota ICMS” e “Valor ICMS”. Informações |
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Entrada de nota com a importação do XML (Imagem 1). |
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Informações do XML (Imagem 2). |
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais 📘 2️⃣ SPED PIS/COFINS C870 (ERP-3329)Ocorrência: Itens cancelados e com redução de ICMS na base do PIS/COFINS, não estavam sendo levados corretamente para o registro C870 do SPED. Solução: Foi realizado um ajuste no registro C870 para que seja feita a dedução no SPED de cupom cancelado e que seja acatada esta dedução do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS Informações |
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Filtro usado na geração do SPED (Imagem 1). |
Arquivo SPED antes e depois dos ajustes (Imagem 2). Local>Tela 10.2.17 - Sped PIS/COFINS 📘 1️⃣ Nota fiscal inutilizada nos livros de apuração (ERP-3283)Ocorrência: Asnotas inutilizadas que não possuem itens, não constavam nos livros de registro de entrada ou saída. Solução: Foi realizado um ajuste no “Relatório de apuração de impostos” para que as notas inutilizadas sem itens também sejam exibidas, desde que sejam transmitidas e que estejam com o campo “Saída/Entrada” preenchido. Notas inutilizadas que não possuam descrição de entrada e saída, não são levadas aos relatórios e neste caso se faz necessário o ajuste em banco, uma vez que não e possível alterar após o cancelamento. Destaca-se que toda nota que não possuir item, também não irá possuir a descrição de “Saída/Entrada” uma vez que o que é preenchido neste campo a CFOP vincula ao produto. |
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Notas Fiscais canceladas (Imagens 1 e 2). |
Informações |
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Relatório (Imagem 3). |
Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais 📘 2️⃣ E-RESSARCIMENTO (ERP-3344)Ocorrência: Arquivo considerava notas de reentrada. O período exibido não estava correto quando o próximo mês era no ano seguinte, “Dezembro - Janeiro”. Saldo dos itens sem movimentação, não era carregado no registro 1050. Solução: Foi feita uma correção para que sejam consideras apenas as notas de saída. Também foi corrigida a busca pelo próximo período a ser gerado o arquivo, quando existir mudança de ano. Foi feito um ajuste para que também seja gerado o registro 1050 (saldo), para itens que não tiveram movimentações. |