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titleCOMUNS

📘 1️⃣ Diferença entre estoque físico e movimentação do estoque (ERP-2867)

Ocorrência: Quando era incluído um pedido com o parâmetro “Por Ordem Avulsa/Por Romaneio”, que não faz guia de carregamento, ao ser feita a conferência de saída no “Coletor” e a reabertura do pedido por ele, o sistema estava devolvendo a quantidade na aba “Movimentação (WMS)” na tela “Cadastro do produtos”.

Solução: Foi feito um ajustado para que seja realizada a “Movimentação (WMS)”, ao ser feita a reabertura do pedido pelo “Coletor”, somente quando estiver configurado com o parâmetro “POR ORDEM AVULSA S/GUIA”.

 

Informações

Reabertura do pedido (Imagem 1).

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Informações

Movimentação WMS (Imagem 2).

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Local>Tela Coletor

Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

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titleFINANCEIRO - RECEBER

📘 1️⃣ O “Relatório por perfil de cobrança”, haviam informações com desacerto no %TOTAL sobre os títulos em aberto (ERP-2269)

Ocorrência: ORelatório por perfil de cobrança, na opção de “Vencidas - Resumo ou Completo” apresentavam valores do total em aberto com desacertos e também a opção quebra por cobrador onde apenas aplicava o filtro do cobrador informado pelo usuário caso a quebra estivesse “marcada” e quando a quebra fosse “desmarcada” o filtro de cobrador não era aplicado.

Solução: A opção “Quebra Relatório por Cobrador”, apenas ficará habilitada para o “Modelo Vencidas - Resumo”, foi implementado desta forma pois apenas essa opção de relatório exibia o cobrador. Agora será possível realizar a quebra ou não, conforme a seleção do usuário. Sendo assim, foram feitos ajustes nas telas e nos relatórios, conforme segue detalhamento.

Informações

Filtro por cobrador. A opção de “Quebra Relatório por Cobrador” desabilitada para a combinação de Modelo e Tipo selecionado (Imagem 1).

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Informações

Completo - Vencidas (Imagem 2).

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Informações

Completo - Vencer/Vencidas (Imagem 3).

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Resultado dos relatórios

Foi realizado a correção dos valores totais exibidos no relatórios: Vencidas Resumo com quebra, Vencidas Resumo sem quebra e Vencidas Completo, sendo:

  • Total em Aberto: Valor total em aberto no sistema;

  • Total Vencido: Total vencido demonstrado no relatório;

  • % Total: Total Vencido dividido pelo Total em Aberto multiplicado por 100 para se chegar na porcentagem: % Total = (Total Vencido / Total em Aberto) * 100

Informações

Relatório 1 - Vencidas Resumo com quebra (Imagens 4 e 5).

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Informações

Relatório 2 - Vencidas Resumo sem quebra (Imagens 6 e 7).

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Informações

Relatório 3 - Vencidas Completo (Imagens 8 e 9).

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Informações

O total em aberto pode ser conferido utilizando a tela “Manutenção de Contas a Receber”, utilizando o filtro (Imagem 10).

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Informações

Para funcionar a opção “Quebra Relatório por Cobrador” foi necessário a criação de um novo relatório, o qual ficará disponível ao final da postagem, o relatório quando selecionado “Vencidas - Resumo - Sem quebra por cobrador”, exibirá apenas os “Representantes” com seus totais vencidos (Imagem 11).

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Local>Tela 5.3.4 - Relatório por perfil de cobrança

Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber

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titleFISCAL

📘 1️⃣ Geração de DARF (ERP-2920)

Ocorrência: Ao pesquisar as notas de entrada para geração da DARF, o sistema apresentava uma mensagem de que os registros, não foram encontrados,,,,,,,,,,,. Este desacerto ocorria devido ao sistema buscar apenas os tipos de nota Notas Fiscais.

Solução: Foi feito um ajuste para que ao pesquisar as notas na tela “Geração de DARF”, o sistema também busque o modelo de Nota Fiscal eletrônica.

Informações

Pesquisa efetuada (Imagem 1).

Informações

Número da nota e código DARF (Imagem 2).

Informações

DARF gerada (Imagem 3).

Nota

Obs.: Para que as notas apareçam na geração da DARF, estas precisam estar baixadas (pagas) (Imagem 4).

Local>Tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar

Local>Tela 10.2.11 - Geração DARF

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titleTELEMARKETING

📘 1️⃣ Tipo de ordem não aparecia ao “conectar” na empresa - Pedido telemarketing (ERP-2911)

Ocorrência: Ao gerar um pedido logado na “Empresa 3”, sair do sistema e conectar na “Empresa 1”, o sistema não apresentava o tipo de ordem e não permitia alteração.

Solução: Foi feito um ajuste para que o sistema carregue os tipos de ordens da empresa, que foi feito o pedido independente da empresa que esteja conectada.

Informações

Pedido sendo digitado com a “Empresa 3” conectada (Imagem 1).

Informações

Ordem digitada e conectada na “Empresa 3” (Imagem 2).

Informações

Conectada na “Empresa 1”, abrindo a ordem da “Empresa 3” (Imagem 3).

Informações

Alteração da ordem na “Empresa 3”, conectada na “Empresa 1” (Imagem 4).

Informações

Nota Fiscal gerada corretamente para “Empresa 3”, mesmo conectada na “Empresa 1” (Imagem 5).

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Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

Local>Tela 4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)

Local>Tela 14.2.1 - Telemarketing - Operação

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